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重庆市璧山区妇幼保健院2025年单位预算情况说明

重庆市璧山区妇幼保健院

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1. 切实履行公共卫生职责,开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2. 完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3. 掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素,协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

4. 受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

5. 负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作;组织实施本辖区母婴保健技术培训,对基层医疗保健机构开展业务指导,并提供技术支持。

6. 负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

7. 开展妇女保健服务,包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。

8. 开展儿童保健服务,包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健,受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

9. 开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

10. 提供以下基本医疗服务,包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

(二)单位构成

本院设置党委办公室(宣传科)、纪检监察室(审计科)、行政办公室、医务部(病案统计室、医患关系办公室、科教部)、人力资源部、后勤保障部(安全保卫科)、感染管理科、财务科(医保办)、护理部、健康教育科、质量与安全管理办公室、信息管理科、设备物资科、群体保健科14个职能科室;同时围绕妇女儿童着力打造孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部,设置产科、妇科、综合病区、儿科、新生儿科、皮肤科、儿童保健科、中医科、麻醉科等临床科室及药剂科、检验科、放射影像科、超声医学科、病理科等辅助科室,并下设儿童早期发展中心、预防接种中心、产后康复中心、妇科治疗中心等二级科室。

本院核定事业编制人数134人,年末在编人数119人,退休人员50人,聘用人数260人,总计人数429人。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数15130.60万元,其中:一般公共预算拨款1195.30万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入资金13935.30万元,上级补助收入资金0万元,附属单位上缴收入资金0万元,事业单位经营收入资金0万元,其他收入资金0万元;收入比2024年减少260.84万元,主要是一般公共预算拨款增加388.86万元,事业收入减少564.70万元,其他收入减少85.00万元。

(二)支出预算:2025年年初预算数15130.60万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出571.06万元,卫生健康支出14432.65万元,住房保障支出126.89万元;支出比2024年减少260.84万元,主要是基本支出减少1252.81万元,项目支出增加991.97万元。

按照我区预算管理要求,结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映,上述收入包括2024年结转并编制到2025年预算的资金。

三、单位预算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收支。

2025年一般公共预算财政拨款收入1195.30万元,一般公共预算财政拨款支出1195.30万元,比2024年增加388.86万元。其中:基本支出130.34万元,主要用于保障退休人员补助,比2024年减少117.10万元,主要原因是2025年未保障在职人员社会保险缴费;项目支出1064.96万元,主要用于基本公共卫生服务及重大公共卫生服务等工作,比2024年增加505.96万元,主要原因是提前下达2025年基本及重大公共卫生服务中央、市级补助资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收支。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

(三)国有资本经营预算财政拨款收支。

2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元,与上年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平,主要原因是本单位无因公出国(境)费用;公务接待费0万元,与上年持平,主要原因是本单位无公务接待费用;公务用车运行维护费0万元,与上年持平,主要原因是严格执行上级的各项规定,严格公务用车;公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因是无财政预算安排公务用车购置支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况

我单位政府采购预算总额750.00万元:政府采购货物预算450.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算300.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况

2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款1064.96万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至202412月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中业务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,执法执勤用车0辆,其他按照规定配备的公务用车3辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中业务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,执法执勤用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

(二)财政专户管理资金收入(教育收费收入):指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

(三)事业收入(不含教育收费):指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划,结合上年度收入等情况进行预计。

(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

(七)其他收入:指债务收入、投资收益等收入,单位根据情况合理预计,全部编入预算。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异,系四舍五入导致。

部门预算公开联系人:李月月联系方式:023-41422361

附表:重庆市璧山区妇幼保健院2025年单位预算公开套表

附件下载:

重庆市璧山区妇幼保健院2025年单位预算公开套表.xlsx

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