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重庆市璧山区大兴镇中心卫生院 2018年部门预算情况说明

单位基本情况

(一)重庆市璧山区大兴镇中心卫生院为重庆市璧山区财政局管理的财政差额补助事业单位,机构规格为正科级公益一类事业单位。核定事业编制65名。现有在职57人,退休44人。主要职能职责:主要提供预防保健、健康教育、康复、计划生育、卫生咨询等公共卫生服务,切实保证一般常见病、多发病的基本医疗服务,协同做好业务培训、卫生监督、信息收集等综合管理服务。

(二)单位构成:由大兴镇中心卫生院,下设丹凤门诊部。医院开设临床科室有:基本医疗科室:内科、外科、妇产科、儿科、骨科、口腔科、理疗科、中医科;辅助科室有:放射、检验、B超、彩超、心电图等;公共卫生服务有:居民健康档案管理、慢病管理、妇幼保健、预防接种、卫生计生监督协管等。

部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1648.72万元,一般公共预算财政拨款支出1648.72万元,比2017年增加95.05万元。其中:基本支出1457.33万元,比2017年增加46.58万元,主要原因是工资调整等,相应各种社会保险等缴费基数增加;主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出191.40万元,比2017年增加48.48万元,主要原因是上年的药品及医用耗材支出等未及时支付,主要用于药品及医用耗材等支出保证医院正常运转等重点工作。

2018年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元。重庆市璧山区大兴镇中心卫生院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算13.5万元,比2017年减少5.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2017年减少(或增加)0万元;公务接待费3万元,比2017年减少6万元;公务用车运行维护费10.5万元,比2017年增加0.5万元;公务用车购置费0万元,比2017年减少(或增加) 0万元;主要原因是我院无因公出国(境);我院严格执行上级的各项规定,严格压缩执行公务接待标准和频次;公务车运行费用增加主要是保证医院救护车的正常运行。

其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费(即公用经费)。我院运行经费财政拨款预算630.63万元,比2017年预算增加12.97万元,增长2%。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、电费、水费、差旅费、专用材料费、药品费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

2.政府采购情况。预算单位政府采购预总额7.8万元,其中:政府采购货物预算7.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2018年项目支出绩效目标管理涉及一般公共预算财政拨款0万元。

专业性名词解释

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开表(大兴镇中心卫生院2018年).xls


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