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重庆市璧山区公安局2018年部门预算情况说明


单位基本情况

重庆市璧山区公安局为区政府组成部门,内设25个职能部门,15个派出所。

1、主要职能是:执行公安工作的方针政策,起草有关地方性法规草案,组织实施全区公安保卫工作;掌握全区影响政策稳定、危害国内安全和社会治安的情况,制定有关对策并负责组织实施;预防、制止和侦查违法犯罪活动,处置治安事故和骚乱,依法管理集会、游行、示威活动,管理特种行业和危险物品;维护全区交通安全和交通秩序,处理交通事故;组织实施消防工作,实行消防监督;依法管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在本区居留、旅行的有关事务;对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察,依法管理看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所等场所;负责公共信息网络的安全监察工作;指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;实施公安科学技术工作,负责公安信息技术、刑事技术、行动技术建设;制定、实施全区公安队伍管理的规章制度,组织实施对全局民警的教育、培训以及公安宣传,按权限管理干部和警衔,开展警务督察工作,查处本区公安队伍的违法违纪案件;领导本区公安消防部队,对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥;承办区委、区政府和重庆市公安局交办的其他事项。

部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入21130.68万元,一般公共预算财政拨款支出21130.38万元,比2017年减少3939.28万元。其中:基本支出15162.91万元,比2017年增加2572.59万元,主要原因是人员经费、经常性公用经费增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出5967.77万元,比2017年减少614.9万元,主要原因是减少了往年指标的结转结余,实行零基预算,根据实际情况减少了部分项目等,主要用于道路交通管理、刑事侦查技术、应指工程等重点工作。

2018年政府性基金预算收入1719.94万元,政府性基金预算支出1719.94 万元,比2017年减少1462.5万元,主要原因是减少了往年指标的结转结余,实行零基预算,根据实际情况减少了部分项目等,主要用于业务技术用房建设、派出所建设、智能交通控制系统建设、应指工程建设等重点工作。

“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算792万元,比2017年增加195.06万元。其中:因公出国(境)费用0 万元,比2017年增加0 万元;公务接待费48万元,比2017年减少 6 万元;公务用车运行维护费744万元,比2017年增加201.06万元;公务用车购置费0 万元,比2017年增加0万元;主要原因是2018年公务用车运行维护费预算数由财政根据车辆编制数按照每辆车6万元/年的标准统一设定,2017年的公务用车运行维护费预算数由本单位根据上年决算数设定,因而2018年预算数有所增加。

其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。机关运行经费财政拨款预算3934.31万元,比2017年预算增加1368.46万元,增长34.78 %。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、物业管理费、水费、电费、气费、交通费、培训费等以及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额885.1525万元,其中:政府采购货物预算635.88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算249.2725万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款5967.77 万元。

专业性名词解释

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开表(9).xls


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