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重庆市璧山区河边镇卫生院 2018年部门预算情况说明


单位基本情况

1、机构性质及规格

我院为卫计委所属正股级公益一类事业单位。经费性质现为财政差额拨款。

宗旨及职责任务

宗旨:

为人民的身体健康提供医疗及保健服务。

(二)主要职责任务:预防为主,控制危害地方病、传染病等重大疾病;开展疫情报告和监测工作;及时处理公共卫生突发事件;普及健康教育知识,实施初级卫生保健、指导辖区内医疗机构业务等管理工作。

(三)具体职责任务:

、基本医疗服务

主要是开展一般常见病、多发病、地方病的基本医疗服务;

现场救护和转诊服等服务。

、公共卫生服务

国家基本公共卫生服务14项:建立居民健康档案、健康教

育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇保健管理、

老年人保健管理、慢性病患者健康管理(高血压患者、Ⅱ

型糖尿病患者健康管理)、严重精神障碍患者健康管理 、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理、卫生监督协管、结核病患者健康管理、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。

综合管理服务

主要是组织实施初级卫生保健、协助卫生行政主管部门指导辖区内诊所、村卫生室业务工作,进行辖区公共卫生管理;协助开展辖区内公共卫生监督工作和技术指导;做好医疗卫生信息统计报告工作,完整、及时、准确报告相关信息,逐步推进乡村卫生服务一体化管理;普及健康教育知识,进行爱国卫生指导等工作。

人员编制及领导职数

(1)我院核定的人员编制数为22人,领导职数为3人。

(2)医院房屋面积约1433平方米,现有职工20余人,在编人员19人,经批准聘用的临时工7人,退休职工13人。设有内科、外科、儿科、妇产科、中医科、骨伤科、牙科及B超心电图、放射、检验等科室,共计18张床位。

(3)我院的医疗设备齐全,拥有美国GE B超机、DR照光机、十二导联心电图机、全自动生化分析仪、全自动血球计数仪、11联尿机、激光妇科治疗仪等先进设备。

部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入558.80 万元,一般公共预算财政拨款支出558.80 万元,比2017年增减少18.07 万元。其中:基本支出 558.80 万元,比2017年增加14.28万元,主要原因是2018年职工有岗位晋升,调整绩效等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2017年减少32.35万元,主要原因是没有项目。

重庆市璧山区河边镇卫生院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算9.00 万元,与2017年的预算总金额和明细数据都相同。其中:因公出国(境)费用 0.00 万元,;公务接待费4.00 万元;公务用车运行维护费5.00万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。财政拨款预算273.05万元,比2017年预算增加18.31万元,增长7.19 %。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、差旅费等其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。政府采购自有资金采购总额 57.05 万元,其中:政府采购货物12.00万元、政府采购工程33.00万元、政府采购服务12.05万元。

3、绩效目标设置情况。2018年无项目预算。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

重庆市璧山区河边镇卫生院预算公开表.xls




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