单位基本情况
(一)职能职责。主要提供预防保健、健康教育、康复、计划生育、卫生咨询等公共卫生服务,切实保证一般常见病、多发病的基本医疗服务,协调做好业务培训、卫生监督、信息收集等综合管理服务。
(二)单位构成。
1、机构性质及规格
我院为卫计委所属正科级公益二类事业单位。经费性质现为财政补助、经费形式为差额预算管理。
2、宗旨及职责任务
宗旨:
为人民的身体健康提供医疗及保健服务。
主要职责任务:
预防为主,控制危害地方病、传染病等重大疾病;开展疫情报告和监测工作;及时处理公共卫生突发事件;普及健康教育知识,实施初级卫生保健、指导辖区内医疗机构业务等管理工作。
具体职责任务:
(1)基本医疗服务
主要是开展一般常见病、多发病、地方病的基本医疗服务;现场救护和转诊服等服务。
(2)公共卫生服务
主要是坚持预防为主,重点预防控制危害农村居民身体健康的地方病、多发病等重大疾病;开展妇幼保健和残疾人康复工作;慢性病管理服务,开展疫情报告和监测工作;及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件;计划生育指导等基本公共卫生服务。
(3)综合管理服务
主要是组织实施初级卫生保健、协助卫生行政主管部门指导辖区内诊所、村卫生室业务工作,进行辖区公共卫生管理;协助开展辖区内公共卫生监督工作和技术指导;做好医疗卫生信息统计报告工作,完整、及时、准确报告相关信息,逐步推进乡村卫生服务一体化管理;普及健康教育知识,进行爱国卫生指导等工作。
3、人员编制及领导职数
我院核定的人员编制数为75人,领导职数为4人。
医院房屋面积约8300平方米,现有职工68人,退休职工52人,经批准聘用的临时工15人。设有内科、外科、儿科、妇科、护理部、口腔科、中医科及B超、心电图、放射、检验等科室,共计80张床位。
我院的医疗设备齐全,有彩超及黑白B超、CR成像系统,十二导联心电图机、全自动生化分析仪、全自动血球计数仪、11联尿机等先进设备。
部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入2076万元,一般公共预算财政拨款支出2076万元,比2017年增加79 万元。其中:基本支出2076万元,比2017年增加79万元,主要原因是增加人员经费等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2017年增加0 万元0。
2018年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出 0 万元,比2017年增加0万元。重庆市璧山区来凤街道中心卫生院部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。
“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算7万元,比2017年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2017年减少0万元;公务接待费7万元,比2017年减少0万元;公务用车运行维护费0万元,比2017年减少0万元;公务用车购置费0万元,比2017年减少0万元。
其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费(即公用经费)。等X家(参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款预算1093万元,比2017年预算增加52万元,增长4%。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、药品费、卫生差旅费、其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。政府采购预总额20万元,其中:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算5万元、政府采购服务预算5万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款194万元。
专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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