导航
您的位置: 首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>预算>其他单位预算 > 2019预算

重庆市璧山区公路工程质量监督站 2019年部门预算情况说明

重庆市璧山区公路工程质量监督站

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责:本站为公路工程质量管理提供服务。贯彻执行和监督有关公路工程质量的方针政策、法律、法规、标准及规范,主要负责本区公路质量监督、质量鉴定工作。

(二)单位构成:本单位为公益一类、财政全额补助的事业单位。本单位核定事业单位编制数10人,且目前在编人员10人,退休1人。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入297.33万元,一般公共预算财政拨款支出297.33万元,2018年一般公共预算财政拨款收入260.39万元,一般公共预算财政拨款支出260.39万元,比上年增加 36.94万元。其中:其中2019年基本支出215.53万元,2018年基本支出187.12万元,比上年增加28.41万元,主要原因交通任务量增加,临聘人员增加,单位人员工资社保增加等,基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;2019年项目支出81.79万元,2018年项目支出73.27万元,比上年增加8.52万元,主要原因是公务车油费、运行费增加,单位内部管理及服务费用增加等,主要用于实验室维修维护,公务车运行,质监专项任务,管理及服务支出等重点工作。

本单位2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算15.7万元, 2018年“三公”经费预算16万元,比上年减少0.3万元,主要原因是本站奉行节俭,公务接待费减少。其中:因公出国(境)费用0万元,比2018年增加0万元,主要原因是我单位没有人员出国,故无出国费用。公务接待费9.7万元,比上年减少0.3万元,主要原因是本站奉行节约;公务用车运行维护费6万元,与上年预算数一致;公务用车购置费0万元,比2018年增加0万元,主要原因是我单位2019未打算采购新的公务车,故无公务车购置费。

四、其他重要事项的情况说明

1、我单位为事业单位,故不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预总额18万元,其中:政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款81.79万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月,本预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金包括在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、预算公开联系方式。

联系人:李琳俊楠,电话:023-41410081

公路工程质量监督站预算公开表2019.xls



回到顶部