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中共重庆市璧山区委机构编制委员会办公室 2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

部门现行的职能职责:区委编办在区委编委会的领导下,负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。主要职责是:一是贯彻执行党和国家及市委市政府、区委区政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法规,研究拟订全区机构编制管理办法并组织实施,统一管理全区的机构编制工作;二是根据上级有关规定和区委区政府的工作部署,研究草拟全区行政管理体制与机构改革的总体方案和专题方案;审核全区各部门和镇街机构改革方案;指导协调全区各部门和镇街行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工;三是协调全区各部门的职能配置与调整,协调区委各部门之间、区政府各部门之间,区委和区政府各部门之间以及区级各部门与各镇街之间的职责分工;四是审核和管理全区各部门和镇街的内设机构、人员编制和领导职数;五是负责全区机构编制统计及实名制管理工作;六是负责联系市有关部门设在璧山区的垂直管理机构的有关机构编制工作;七是按照有关规定,负责全区行政事业单位的用编计划审核和办理,负责全区行政事业人员录用、调动以及财政统一发放工资的审编工作;八是根据上级有关规定和区委区政府的工作部署,研究草拟全区事业单位体制管理办法和分类改革方案及其配套的有关措施;审核全区事业单位的机构编制,负责全区事业单位机构编制的管理工作;指导协调全区事业单位机构改革工作;负责全区事业单位法人登记工作;九是负责全区机关、群团单位的统一社会信用代码赋码工作;十是负责调查研究全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理情况,监督检查全区行政管理体制和机构改革及机构编制的执行情况;十一是负责全区机构编制政策、法规、行政管理体制、机构改革理论的学习和研究,负责全区机构编制干部培训和信息宣传工作;十二是按规定权限负责全区各部门和事业单位网上名称管理工作。审核全区机关事业单位中文域名和网站标识。

(二)单位构成。

中共重庆市璧山区委机构编制委员会办公室,设内设机构3个:综合科(督查科)、行政机构编制科、事业机构编制科(重庆市璧山区事业单位登记管理局),实有行政人员6人、工人1人。

下设非独立核算事业单位:重庆市璧山区事业单位登记中心,实有事业人员4人。

(三)本轮机构改革相关情况。

根据区委、区政府关于印发《重庆市璧山区机构改革方案》要求,将区机构编制委员会改为区委机构编制委员会,作为区委议事协调机构。调整优化区委机构编制委员会领导体制。区委机构编制委员会办公室为区委机构编制委员会的办事机构,承担区委机构编制委员会日常工作,作为区委工作机关,归口区委组织部管理。本单位机构改革不涉及财政拨款收支预算经费的依法调整。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数261.13万元,其中:一般公共预算拨款261.13万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加4.24万元,主要是一般公共预算拨款增加4.24万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数261.13万元,其中:一般公共服务216.25万元,教育0万元,社会保障和就业22.22万元,卫生健康支出12.21万元,住房保障10.46万元。支出较去年增加4.24万元,主要是基本支出增加5.74万元,项目支出减少1.5万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入261.13万元,一般公共预算财政拨款支出261.13万元,比2019年增加4.24万元。其中:基本支出227.13万元,比2019年增加5.74万元,主要原因是人员工资福利标准提高增加10.2万元、商品服务支出标准调减减少4.47万元,主要用于保障区委编办在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出34万元,比2019年减少1.5万元,主要原因是压减一般性项目经费总额,主要用于行政事业单位改革、全区机关事业单位中文域名管理服务、全区事业单位登记管理等重点工作。

区委编办2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算6.5万元,比2019年减少0.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020年减少0万元;公务接待费6.5万元,比2019年减少0.5万元,主要原因是厉行节约,加强公务接待管理;公务用车运行维护费0万元,比2019年减少0万元;公务用车购置费0万元,比2019年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费53.65万元,比上年减少4.47万元,主要原因为经费标准调减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额31.85万元:政府采购货物预算10.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21.5万元;其中一般公共预算拨款政府采购31.85万元:政府采购货物预算10.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21.5万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款34万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

部门预算公开联系人雷胜勇 联系方式023-41425638

101007-区编办.xls


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