一、单位基本情况
(一)职能职责
1. 负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作;负责全区社会科学的规划、立项、评奖工作;
2. 负责引导社会舆论,指导、协调各新闻出版单位的工作。对区融媒体中心、区党政信息中心的工作实施方针、政策的指导;代管区新闻工作者协会,并在政治方向和方针、政策方面实施领导;
3. 负责从宏观上指导精神产品的创作和生产,联系文化委;
4. 负责指导、协调全区对外宣传工作;负责管理互联网络新闻宣传工作;
5. 负责指导、协调全区的精神文明建设工作;
6. 按照区委有关规定,负责宣传系统党的建设、精神文明建设工作;
7. 负责提出全区宣传思想文化事业发展规划;按照区委的统一工作部署,协调宣传系统各部门之间的关系;会同财政部门管理区文化事业建设费及区宣传文化专项资金;
8. 负责管理电影行业事务,指导监管放映工作;
9. 完成市委宣传部及区委交办的其他任务。
(二)单位构成
中共重庆市璧山区委宣传部为正处级,列区委工作机关序列。内设机构设7个:办公室、理论科、新闻科、宣传教育科、精神文明科、文化艺术科、出版电影科,内设机构为正科级。行政编制12名。其中:部长1名(由区领导兼任),副部长3名(其中,常务副部长1名,按正处级配备)。内设机构负责人职数7名(正职)。
下设参公事业单位1个:重庆市璧山区社会科学界联合会(未独立核算);财政全额拨款正处级事业单位1个:重庆市璧山区文化艺术界联合会(未独立核算);财政全额拨款正科级事业单位1个:重庆市璧山区新时代文明实践指导中心(未独立核算)。
(三)本轮机构改革相关情况
本单位不涉及本轮机构改革相关事项。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2020年年初预算数1160.43万元,其中:一般公共预算拨款1160.43万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少235.5万元,主要是基本支出和部分项目经费拨款减少。
(二)支出预算:2020年年初预算数1160.43万元,其中:一般公共服务993.40万元,文化旅游体育与传媒支出80万元,社会保障和就业47.30万元,卫生健康支出23.86万元,住房保障15.87万元。支出较去年减少235.5万元,主要是基本支出减少97.79万元,项目支出减少137.7万元。
三、 部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入1160.43万元,一般公共预算财政拨款支出1160.43万元,比2019年减少235.5建议修改为万元。其中:基本支出380.63万元,比2019年减少97.79万元,主要原因是人员减少和水电费、物管费减少等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出779.80万元,比2019年减少137.7万元,主要原因是压减一般性项目经费等,主要用于新闻外宣、市级以上媒体专版宣传等重点工作。
中共重庆市璧山区委宣传部2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算36万元,比2019年减少1万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费24万元,比2019年减少1万;公务用车运行维护费12万元,与上年持平,主要原因是按照财政要求每年缩减公务接待等三公经费;公务用车购置费0万元,与上年持平。
五、 其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费107.89万元,比上年减少37.25万元,主要原因为是人员减少和水电费、物管费预算减少等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额140万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算140万元;其中一般公共预算拨款政府采购140万元:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算140万元。
3. 绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款779.8万元。
4. 国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
部门预算公开联系人:刘杨 联系方式: 023-41422329
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