一、单位基本情况
(一)职能职责
1. 切实履行公共卫生职责,开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
2. 完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
3. 掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素,协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。
4. 受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。
5. 负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作;组织实施本辖区母婴保健技术培训,对基层医疗保健机构开展业务指导,并提供技术支持。
6. 负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。
7. 开展妇女保健服务,包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。
8. 开展儿童保健服务,包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健,受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。
9. 开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。
10. 提供以下基本医疗服务,包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。
(二)单位构成
本院设置党委办公室(宣传科)、纪检监察室(审计科)、行政办公室、医务部(病案统计室、医患关系办公室、科教部)、人力资源部、后勤保障部(安全保卫科)、感染管理科、财务科(医保办)、护理部、健康教育科、质量与安全管理办公室、信息管理科、设备物资科、群体保健科 14个职能科室;同时围绕妇女儿童着力打造孕产保健、儿童保健、妇女保健和计生服务“四大业务部”,设置妇科、产科、儿科、新生儿科、妇保、儿保、中医科、麻醉科等临床科室及药剂、检验、影像、病理等辅助科室,并下设儿童早期发展中心、游泳中心、预防接种中心、产后康复中心、妇科治疗中心等二级科室。
本院核定事业编制人数135人,年末在编人数123人,退休人员39人,聘用人数215人(其中退休返聘1人),总计人数338人。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数16,724.72万元,其中:一般公共预算拨款4,724.72万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入12,000万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2020年增加4,714.15万元,主要是一般公共预算拨款增加4,314.15万元,事业收入增加400万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数16,724.72万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算319.35万元,卫生健康支出预算16,215.26万元,住房保障支出预算190.11万元。支出预算较2020年增加4,714.15万元,主要是基本支出预算增加1,959.13万元,项目支出预算增加2,755.02万元。
三、单位预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入4,724.72万元,一般公共预算财政拨款支出4,724.72万元,比2020年增加4,314.15万元。事业收入预算12,000万元,事业支出预算12,000万元,比2020年增加400万元。其中:基本支出4,380.23万元,比2020年增加1,959.12万元,主要原因是医院在职人数的增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出12,344.49万元,比2020年增加2,755.02万元,主要原因是医院为提高高危重孕产妇和新生儿救治等能力,将建设相关业务用房及设备配备,该重点项目资金预算为3911万元。
2021年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2020年增加0万元,重庆市璧山区妇幼保健院2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算30万元,比2020年减少10.50万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2020年持平;公务接待费10万元,比2020年减少2万元,主要原因是医院严格执行中央八项规定,减少非必要接待;公务用车运行维护费20万元,比2020年减少8.5万元,主要原因是比2020年减少2辆公务用车运行费用;公务用车购置费0万元,与2020年持平。区妇幼保健院属事业单位,三公经费支出由自筹经费支出,不纳入一般公共预算支出。
五、其他重要事项的情况说明
1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2. 政府采购情况。本单位政府采购预算总额1,349万元:政府采购货物预算1,217.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算131.50万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3. 绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4. 国有资产占有使用情况。截止2020年12月,本单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:李月月 电话:023-64310662
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