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重庆市璧山区计划生育协会 2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1、坚持党的领导。坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路,自觉接受党的领导,切实增强计生协工作的政治性和计生协组织的先进性、群众性,汇聚育龄群众和计划生育家庭推进社会主义现代化建设的强大合力。

2、加强对育龄群众和计划生育家庭的政治引领和思想引领。按照上级要求,指导全区各级计生协按照有关法律法规、《中国计划生育协会章程》和代表大会的决议,组织会员开展具有自身特点的计划生育相关工作和服务活动,切实承担引导育龄群众和计划生育家庭听党话、跟党走的政治任务,把计划生育群众最紧密地团结在党的周围,引导弘扬中华民族传统美德,促进家庭幸福、乡风文明、邻里和谐。

3、协助区政府有关部门贯彻落实有关计划生育法律、法规和政策,推动计划生育工作;开展人口和计划生育的调查研究、理论研究和与计划生育有关的其他活动,制定发展规划,向区委、区政府提出政策建议,当好参谋助手。

4、开展群众性计划生育的宣传活动,弘扬社会主义核心价值观,引导育龄群众负责任、有计划地生育;广泛普及有关性与生殖健康、优生优育和预防艾滋病等知识,引导群众树立科学、文明、进步的婚育观念和健康生活方式,提升群众生殖健康意识和水平。

5、组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务,增强计划生育家庭发展能力。

6、做好计划生育困难和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务。

7、维护育龄群众和计划生育家庭合法权益,倾听群众意见,反映群众诉求,提供维权帮助。推动计划生育基层群众自治,动员、引导会员、群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

8、加强基层计生协组织建设、队伍建设和阵地建设,拓展组织覆盖和工作覆盖,创新活动开展和工作评价机制,为计生协事业发展提供保障。

9、在区委、区政府领导下开展计划生育的国际(组织和地区)交流、合作和对外宣传,在性与生殖健康、优生优育、家庭发展领域和相关国际交流中积极发挥作用。

10、完成区委、区政府和市计生协会交办的其他事项。

(二)单位构成

根据上述主要职责区计生协会为正处级政治组织,下设内设机构1个:办公室,内设机构为正科级。

重庆市璧山区计划生育协会机关事业编制为6名(干部)。其中:常务副会长1名(正处级)、副会长1名(副处级),办公室主任1名(正科级),二级调研员1名,三级主任科员1名,八级职员1名。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数561.24万元,其中:一般公共预算拨款561.24万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2022年增加28.85万元,主要是计生特殊家庭住院护理保险费和职工社会保障经费增加28.85万元。

(二)支出预算:2023年年初预算数561.24万元,其中:教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算19.98万元,卫生健康支出预算529.44万元,住房保障支出预算11.82万元。支出预算较2022年增加28.85万元,主要是基本支出预算增加9.89万元,项目支出预算增加18.96万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入561.24万元,一般公共预算财政拨款支出561.24万元,比2022年增加28.85万元。其中:基本支出171.22万元,比2022年增加9.89万元,主要原因是职工社会保障经费增加,用于职工养老和年金缴纳;项目支出390.02万元,比2022年增加18.96万元,主要原因是计生特殊家庭住院护理保险费,主要用于计生特殊人群关怀等重点工作。

重庆市璧山区计划生育协会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.2万元,比2022年减少0.4万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2022年减少0万元,主要原因是无因公出国(境)情况;公务接待费0.2万元,比2022年减少0.4万元,主要原因是严格执行三公经费预算;公务用车运行维护费0万元,比2022年减少0万元,主要原因是我单位没有公务车;公务用车购置费0万元,比2022年减少0万元;主要原因是我单位没有公务车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费39.64万元,比上年增加2.08万元,主要原因为办公费及商品和服务支出增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额1.2万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.2万元;其中一般公共预算拨款政府采购1.2万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.2万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款390.02万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算联系方式:金鑫,电话:023-41407827


附件下载:

区计生协会2023年预算公开表.xlsx

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