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重庆市璧山区归侨侨眷联合会 2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市璧山区归侨侨眷联合会(简称区侨联)是党领导的人民团体,是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带,是团结服务归侨侨眷和海外侨胞的群众组织。

1、坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路,切实增强侨联工作的政治性和侨联组织的先进性、群众性,汇聚全区广大归侨侨眷和海外侨胞推进社会主义现代化建设的强大合力。

2、加强对广大归侨侨眷和海外侨胞的政治引领。切实承担引导全区侨界群众听党话、跟党走的政治任务,把全区广大归侨侨眷和海外侨胞最广泛最紧密地团结在党的周围。

3、依法依章程独立自主开展工作。根据《中华全国归国华侨联合会章程》,组织实施全区归侨侨眷代表大会、委员会的决议、决定,并指导、检查、监督基层侨联组织的贯彻执行情况。

4、团结动员全区广大归侨侨眷和海外侨胞干事创业。引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持全区经济建设。积极促进吸引利用侨资侨智,引进海外资金、先进技术和管理经验工作。服务区内企业走出去,了解国外投资环境,建立国际商业网络,开展国际化经营。

5、加强团结服务广大归侨侨眷和海外侨胞职责。教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律,通过合法渠道理性表达诉求,依法维护全区归侨侨眷合法权益和海外侨胞在国内的正当权益。了解归侨侨眷工作生活状况,推动建立困难归侨侨眷帮扶机制,建好侨胞之家。   

6、弘扬中华文化,拓展海外联谊。加强涉侨文化遗产保护,依照有关规定开展相关文化活动。密切与海外侨胞及其社团的联系,推动海内外民间交流合作,积极开展“以侨促台”工作,促进中国特色社会主义现代化建设与中华人民共和国的和平统一。

7、积极参与社会建设。按照法定程序承接政府转移的社会管理服务职能,积极参与社会治理。参与协商和推荐区人大侨界代表、提名侨界政协委员人选工作,积极引导归侨侨眷有序开展政治参与,为侨界人大代表、政协委员参加全区政治、经济、文化和社会事务活动,履行政治协商、民主监督的职能做好服务工作。

8、加强侨联自身改革和建设。开展调查研究,了解归侨侨眷和海外侨胞的意见,并及时向有关部门反映。参与有关法律法规的研究工作,为有关部门制定侨务工作的方针、政策提出建议和意见,协助督促有关部门贯彻落实。

(二)单位构成

区侨联为正处级单位,内设一个办公室。2022年底有在职职工5名,临聘人员1名。退休干部2名,均为副处级退休干部。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数185.23万元,其中:一般公共预算拨款185.23万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2022年增加39.21万元,主要是人员增加,工资调资,人员支出增加,经费拨款增加39.21万元。

(二)支出预算:2023年年初预算数185.23万元,其中:一般公共服务支出预算141.50万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算25.01万元,卫生健康支出预算8.13万元,住房保障支出预算10.59万元。支出预算较2022年增加39.21万元,主要是基本支出预算增加38.61万元,项目支出预算增加0.6 万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入185.23万元,一般公共预算财政拨款支出185.23万元,比2022年增加39.21万元。其中:基本支出163.51万元,比2022年增加38.61万元,主要原因是人员增加,工资调资,人员支出增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出21.72万元,比2022年增加0.6万元,主要原因是增加了西部志愿者经费项目,压减了基层组织活动费等项目,主要用于联络联谊、侨胞之家建设等。

区侨联2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,同去年相比无变化。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算8万元,与2022年相同。其中:因公出国(境)费用0万元,与2022年相同,主要原因是无此项预算;公务接待费8万元,与2022年相同,主要原因是保障公务接待并严控经费支出;公务用车运行维护费0万元,与2022年相同,主要原因是无此项预算;公务用车购置费0万元,与2022年相同,主要原因是无此项预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费   114.33万元,比上年增加2.19万元,主要原因为人员增加、日常运行费用成本增加等。主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额3.82万元:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.82万元;其中一般公共预算拨款政府采购3.82万元:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.82万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款21.72万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月,本单位无公务用车。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算联系方式:  (付蕴恒,电话:023-41423420)

附件下载:

部门预算公开表.xlsx

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