导航
您的位置: 首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>预算>其他单位预算 > 2024预算

重庆市璧山区七塘初级中学校2024年部门预算情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市璧山区七塘初级中学校,是由重庆市璧山区机构编制委员会批准成立,重庆市璧山区教育委员会所属的一所初级中学校,属于财政全额拨款公益一类事业单位。

树立正确的办学思想,认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

负责领导和组织学校的教学工作,按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,坚持以教学为中心,保证教学计划的贯彻执行。负责领导和组织学校的教育教学科研和教育教学改革工作,努力提高办学质量和办学效益,全面推进素质教育。

按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。抓好教职工队伍建设,做好考核、考评、考勤工作,全面提升教师素质。

负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。做好校产管理、经费使用等方面的规范化工作。

(二)单位构成

重庆市璧山区七塘初级中学校,属正科级单位,设置了总务处和教导处。教导处负责教育教学、教研教改、教师继续教育、学生安全、德育、卫生安全、党团工作、学生资助等工作;总务处负责后勤保障、财务、政府采购、资产管理、食堂、劳资、社保、校舍安全、基建、维修等工作。2018年08月与重庆市璧山大路中学校集团化办学。现有编制人数17人,上年年末实有在岗在编人员15人,退休13人。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数388.15万元,其中:一般公共预算拨款388.15万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元。收入较2023年减少77.07万元,主要是一般公共预算拨款经费减少77.07万元,事业收入减少0.00万元。

(二)支出预算:2024年年初预算数388.15万元,其中:一般公共服务支出预算0.00万元,教育支出预算273.38万元,社会保障和就业支出预算74.88万元,卫生健康支出预算22.01万元,住房保障支出预算17.88万元。支出预算较2023年减少77.07万元,主要是基本支出预算减少77.07万元,项目支出预算减少0.00万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入388.15万元,一般公共预算财政拨款支出388.15万元,比2023年减少77.07万元。其中:基本支出388.15万元,比2023年减少77.07万元,主要原因是在职教师减少2人,学生人数减少25人、取消了教育改革公用经费,人员调资等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出。项目支出 0.00万元,与2023年持平,主要原因是2023年和2024年年初未安排项目经费预算。

重庆市璧山区七塘初级中学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.60万元,比2023年减少0.10万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,与2023年持平,主要原因是本单位无因公出国(境)人员;公务接待费0.60万元,比2023年减少0.10万元,主要原因是坚决执行党中央八项规定、反四风等规定,厉行节约;公务用车运行维护费0.00万元,与2023年持平,主要原因是本单位无公务用车;公务用车购置费0.00万元,与2023年持平,主要原因是本单位未购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额1.50万元:政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购1.50万元:政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算联系方式:戴永强  电话:13983061398

附件下载:

160059-七塘初中-2024年部门预算公开报表.xlsx

回到顶部