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重庆市璧山区融媒体中心2025年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1. 贯彻落实党的新闻宣传方针政策,宣传党的理论、路线和各项方针政策,把握新闻宣传基调,坚持正面宣传、团结鼓劲,为全区经济社会发展提供舆论支持。

2. 坚持正确舆论导向,引导社会热点,加强和改进舆论监督,统筹组织重大宣传报道,开展对外宣传。

3. 组织广播电视和网络视听节目创作生产,制作人民群众喜闻乐见的精品节目,负责内容生产、审核、分发,确保安全播出。

4. 编发连续性内部资料《璧山报》《璧山手机报》《璧山报数字报》。

5. 综合运用报纸、广播、电视、网站、微博、微信、手机报、手机台、电子阅报栏、户外大屏等多形态终端,打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台,推动媒体融合发展。

6. 负责璧山网和“璧山之声”官方微博,“和美璧山”官方微信、政务APP等官方新媒体建设、维护、运行。

7. 从事大型活动策划实施,广告、专题宣传片拍摄制作,艺术培训等文化创意产业,“媒体+N”信息技术产业。

8. 集聚用户、增强互动、扩大影响,发挥党委政府与人民群

众沟通交流的桥梁作用。

9. 开辟线上线下社区群众交流通道,搭建群众之间的联络纽带。为群众提供文化教育、旅游出行、健康医疗、生活缴费、购买商品等生活信息服务。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)部门构成

本单位内设机构12个:办公室、总编室、新闻部、编辑部、新媒体部、美编部、播音主持部、专题节目部、技术部、安全部、传媒创意部、财务部。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数767.04万元,其中:一般公共预算拨款767.04万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入资金0万元,上级补助收入资金0万元,附属单位上缴收入资金0万元,事业单位经营收入资金 0万元,其他收入资金 0万元;收入比2024年减少1008.17万元,主要是一般公共预算拨款减少1008.17万元,原因是由于2024年12月15日后财政预算管理一体化系统软件更新、维护等原因,造成我单位2025年部门预算“二上”基本支出上报数据丢失,区财政未提取到相关数据,在区两会后财政年初重新追加基本支出预算。

(二)支出预算:2025年年初预算数767.04 万元,其中:一般公共预算拨款支出767.04万元,教育支出 0万元,社会保障和就业支出 0万元,卫生健康支出 0万元,住房保障支出0万元;支出比2024年减少1008.17万元,主要是基本支出减少1008.17万元,原因是由于2024年12月财政一体化系统软件更新等原因,造成我单位2025年部门预算“二上”基本支出上报数据丢失,区财政未提取到相关数据。在区两会后财政年初重新追加基本支出预算。

按照我区预算管理要求,结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映,上述收入包括2024年结转的项目支出73.54万元并编制到2025年预算的资金。

三、部门预算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收支。

2025年一般公共预算财政拨款收入767.04 万元,一般公共预算财政拨款支出767.04 万元,比2024年减少1008.17万元。其中:基本支出0 万元,比2024年减少1008.17 万元,主要原因是由于2024年12月财政一体化系统软件更新等原因,造成我单位2025年部门预算“二上”基本支出上报数据丢失,区财政未提取到相关数据,在区两会后财政年初重新追加基本支出预算。

项目支出767.04 万元(含上年结转项目经费73.54万元),主要用于新闻内外宣宣传、璧山报印刷、电视节目播出、爱璧山APP建设等重点工作,比2024年增加56.13万元,主要原因是增加了单位设备维修维护费用和专用设备购置等费用。

(二)政府性基金预算财政拨款收支。

2025年政府性基金预算财政拨款收入0万元,政府性基金预算支出 0万元,比2024年增加(或减少)0万元,主要原因(重庆市璧山区融媒体中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致)。

(三)国有资本经营预算财政拨款收支。

2025年国有资本经营预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算支出0万元,比2024年增加(或减少)0 万元,

(2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年保持一致)

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元,比2024年减少22万元。其中:因公出国(境)费用 0万元,比2024年减少(或增加)0万元;公务接待费0万元,比2024年减少8万元,主要原因是2024年12月财政一体化系统软件更新、维护等原因,造成我单位2025年部门预算“二上”基本支出上报数据丢失,区财政未提取到相关数据,在区两会后财政重新追加基本支出预算;公务用车运行维护费  0万元,比2024年减少14万元,主要原因是2024年12月财政一体化系统软件更新等原因,造成我单位2025年部门预算二上基本支出上报数据丢失,区财政未提取到相关数据,在区两会后财政重新追加基本支出预算。公务用车购置费0万元,比2024年减少(或增加)0 万元/与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。

2025年政府采购预算总额 34.50万元:政府采购货物预算  34.50万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 0万元;其中一般公共预算拨款政府采购34.50万元:政府采购货物预算 34.50万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。

2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款767.04万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2024年12月,本单位共有车辆4辆,其中业务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车4辆,特种专业技术用车0辆,执法执勤用车01辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中业务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,执法执勤用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

(二)财政专户管理资金收入(教育收费收入):指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

(三)事业收入(不含教育收费):指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划,结合上年度收入等情况进行预计。

(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

(七)其他收入:指债务收入、投资收益等收入,单位根据情况合理预计,全部编入预算。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异,系四舍五入导致。

部门预算公开联系人:何玲      联系方式:023-41434373

附表:重庆市璧山区融媒体中心2025年部门预算公开套表

附件下载:

2025年部门预算公开套表(区融媒体中心20250210上报).xlsx

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