一、部门基本情况
(一)职能职责
1、坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义人民团体和商会组织发展道路,切实增强工商联工作的政治性和工商联组织的先进性、群众性。充分发挥工商联组织统战性、经济性、民间性的独特作用,汇聚全区广大非公有制经济人士推进社会主义现代化建设的强大合力。
2、依法依章程独立自主开展工作。按照区委和重庆市工商联的要求,贯彻执行重庆市璧山区工商联代表大会确定的方针任务和作出的决定,指导基层商会业务工作。
3、加强对非公有制经济人士的政治引领。引导非公有制经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献,做合格的中国特色社会主义事业建设者。开展理想信念教育,切实担负起团结带领广大非公有制经济人士听党话、跟党走的政治任务,最广泛最紧密地将非公有制经济人士团结在党的周围。引导非公有制经济人士投身光彩事业和公益慈善事业,积极参与扶贫开发,履行社会责任。
4、积极参政议政。履行政治协商、民主监督、参政议政的职能,参加政党协商。反映非公有制经济人士诉求,依法依章程帮助其维护合法权益。畅通非公有制经济人士参与政治渠道,帮助提高议政建言水平。做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和服务工作。
5、协助政府管理和服务非公有制经济。落实支持非公有制经济发展的各项方针政策。积极探索建立有效服务载体和机制,为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务。积极开展民间外交,加强同境外工商界的交流合作,为非公有制企业开展国际合作提供服务。
6、强化商会管理。加强对所属商会的指导、引导和服务,对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训。充分发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。在政社分离、行业商会与行政机关脱钩改革中发挥承接、服务作用。加强所属商会党建工作。
7、积极参与社会治理。切实发挥工商联参与社会事务管理服务作用,按照法定程序承接政府转移的社会管理服务职能,组织所属商会有序承接政府转移职能。发挥工商联组织在法律维权、民事商事调解、协调劳动关系等方面积极作用,参与社会治理,促进社会和谐稳定。
8、拓展工商联组织覆盖和工作覆盖。加大工商联会员发展力度,在支柱产业、战略性新兴行业,现代服务业等领域积极培育发展商会组织,在开发区(园区)、商圈楼宇等企业密集度高的区域加大商会组建力度。建设网上非公有制经济人士之家,创新面向社会提供公共服务产品的机制,接长手臂、形成链条、扩大影响。
9、加强工商联自身改革和建设。加强工商联领导班子和机关干部队伍建设。加强相关理论政策研究,开展民营经济发展情况调研,为区委、区政府决策提供支撑。
10、完成区委、区政府和市工商联交办的其他事项。
(二)部门构成
本级内设机构2个,各机构规范简称依次为:办公室、非公经济发展服务中心。下设二级预算单位1个:非公经济发展服务中心。
2025年度预算编制的二级预算单位主要包括:区非公经济发展服务中心。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数284.24万元,其中:一般公共预算拨款284.24万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入资金0万元,上级补助收入资金0万元,附属单位上缴收入资金0万元,事业单位经营收入资金0万元,其他收入资金0万元;收入比2024年减少102.72万元,主要是一般公共预算拨款减少万102.72元。
(二)支出预算:2025年年初预算数284.24万元,其中:一般公共服务支出230.53万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出39.31万元,卫生健康支出8.34万元,住房保障支出6.06万元;支出比2024年减少102.72万元,主要是基本支出减少112.7万元,项目支出增加9.98万元。
三、部门预算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收支。
2025年一般公共预算财政拨款收入284.24万元,一般公共预算财政拨款支出284.24万元,比2024年减少102.72万元。其中:基本支出120.04万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2024年减少112.7万元,主要原因是事业单位单独做账、人员减少、住房保障支出减少、卫生健康支出减少、一般公共服务支出减少等原因;项目支出164.2万元,主要用于区工商联重点工作,比2024年增加9.98万元,主要原因是新增了湖畔沙龙和璧商荟两个项目。
(二)政府性基金预算财政拨款收支。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
(三)国有资本经营预算财政拨款收支。
2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0.2万元,与上年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费0.2万元,与上年持平;公务用车运行维护费0万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2025年一般公共预算财政拨款运行经费66.33万元,比2024年减少46.29万元,主要原因为财政压减了相关经费、人员减少等原因;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。
所属各预算单位政府采购预算总额0.79万元:政府采购货物预算0.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.79万元:政府采购货物预算0.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。
2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款284.24万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中业务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,执法执勤用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中业务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,执法执勤用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。
(二)财政专户管理资金收入(教育收费收入):指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。
(三)事业收入(不含教育收费):指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划,结合上年度收入等情况进行预计。
(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。
(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。
(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
(七)其他收入:指债务收入、投资收益等收入,单位根据情况合理预计,全部编入预算。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、其他说明事项
部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异,系四舍五入导致。
部门预算公开联系人:胡展翅 联系方式:023-41422340
附表:重庆市璧山区工商业联合会本级2025年预算公开套表
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