一、部门基本情况
(一)职能职责
1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路,切实增强妇联工作的政治性和妇联组织的先进性、群众性,汇聚全区广大妇女群众推进社会主义现代化建设的强大合力。
2.加强对广大妇女群众的政治引领和思想引导。切实承担引导广大妇女群众听党话、跟党走的政治任务,把妇女群众最广泛最紧密地团结在党的周围,引导广大妇女社会主义核心价值观和自尊自信自立自强精神,培育良好家风。
3.依法依章程独立自主开展工作。按照区委和市妇联的要求,指导全区各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。
4.团结动员广大妇女群众干事创业。组织动员广大妇女群众围绕中心、服务大局,积极主动参与党委、政府各项中心工作,把妇女半边天作用转化为促进经济社会发展的强大力量。
5.突出妇联代表和维护妇女合法权益、促进男女平等职责,服务妇女发展、提升妇女素质。帮助妇女群众通过合法渠道、正常途径,合理伸张利益诉求,促进社会公平正义。
6.拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况,以社区、农村、家庭为主阵地,加强对镇(街道)、村(社区)、非公经济和社会组织等妇女群众集中区域的组织覆盖,加强妇联基层组织建设。积极探索开展网上妇联工作,创新活动开展和工作评价机制。巩固和扩大妇女统战工作。联系团体会员。
7.积极参与社会治理。切实发挥妇联参与社会事务管理服务作用,按照法定程序承担转移的社会管理服务职能,打造妇联工作服务品牌。发挥维护社会和谐稳定的作用,动员和组织妇女群众主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。发挥民主参与和社会监督作用,积极代表和组织妇女群众参与民主协商,有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。
8.研究指导妇联自身改革和建设。调查、研究全区城乡妇女儿童的状况、问题,及时为区委、区政府决策提出建议。加强宣传,营造有利于妇女全面发展的社会氛围。培养推荐女性人才,开展妇女干部培训。
9.完成区委、区政府和市妇联交办的其他事项。
(二)部门构成
部门本级内设机构2个,机构规范简称为:办公室、维权发展部。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数299.2万元,其中:一般公共预算拨款299.2万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入资金0万元,上级补助收入资金0万元,附属单位上缴收入资金 万元,事业单位经营收入资金0万元,其他收入资金0万元;收入比2024年增加1.07万元,主要是一般公共预算拨款增加1.07万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数299.2万元,其中:一般公共服务支出240.12万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出37.79万元,卫生健康支出11.19万元,住房保障支出10.1万元;支出比2024年增加1.07万元,主要是基本支出或减少4.71万元,项目支出增加5.78万元。
按照我区预算管理要求,结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映,上述收入包括2024年结转项目资金18.36万元。
三、部门预算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收支
2025年一般公共预算财政拨款收入299.2万元,一般公共预算财政拨款支出299.2万元,比2024年增加1.07万元。其中:基本支出167.8万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2024年增加1.07万元,主要原因是基本支出减少4.71万元是公用经费人均压减0.7万元,项目支出增加5.78万元,提前下达2025年妇女儿童群团事业发展项目资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收支
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
(三)国有资本经营预算财政拨款收支
2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算2万元,比2024年减少1万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平,主要原因是无因公出国(境)情况;公务接待费2万元,比2024年减少1万元,主要原因是严格执行三公经费预算;公务用车运行维护费0万元,与上年持平,主要原因是我单位没有公务车;公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因是我单位没有公务车。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年一般公共预算财政拨款运行经费23.08万元,比2024年减少4.2万元,主要原因为公用经费减少4.2万元;主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况
所属各预算单位政府采购预算总额0.49万元:政府采购货物预算0.49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.49万元:政府采购货物预算0.49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况
2025年项部门整体绩效和10个项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款299.2万元。
(四)国有资产占有使用情况
截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中业务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,执法执勤用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中业务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,执法执勤用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。
(二)财政专户管理资金收入(教育收费收入):指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。
(三)事业收入(不含教育收费):指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划,结合上年度收入等情况进行预计。
(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。
(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。
(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
(七)其他收入:指债务收入、投资收益等收入,单位根据情况合理预计,全部编入预算。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、其他说明事项
部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异,系四舍五入导致。
部门预算公开联系人:石谊 联系方式:02341448123
附表:重庆市璧山区妇女联合会2025年部门预算公开套表
附件下载:
回到顶部