一、单位基本情况
(一)职能职责
1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路,切实增强社科联工作的政治性和社科联组织的先进性、群众性,汇聚全区广大社会科学工作者推进社会主义现代化建设的强大合力。
2.加强政治引领和思想引导。切实承担引导广大社会科学工作者听党话、跟党走的政治任务,把社会科学工作者最广泛最紧密地团结在党的周围,引导社科社团坚持走正确的政治方向和研究方向,引导广大社科工作者围绕党委政府中心工作和事关全区经济社会发展的重大命题,重点、热点、难点问题,开展调查研究,推出有较高质量的应用性对策研究成果,为党委政府提供决策参考。
3.依法依章程独立自主开展工作。按照区委区政府和市社科联要求,贯彻执行区社科联代表大会确定的任务和作出的决议。
4.团结动员广大社会科学工作者千事创业。组织动员广大社会科学工作者围绕中心、服务大局,积极主动参与党委、政府各项中心工作,把社会科学认识世界、改造世界,推动历史发展和社会进步的重要作用转化为促进经济社会发展的强大力量。
5.拓展社科联的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况建立社科联组织。积极探索开展网上社会科学工作,创新社会科学活动开展和工作评价机制。
6.开展学术活动和宣传普及。开展学术研究、加强学术交流,普及科学知识、传播科学思想、弘扬科学精神。
7.积极参与社会治理。切实发挥社科联参与社会事务管理服务作用,按照法定程序承接政府转移的社会管理服务职能,培育打造社科工作服务品牌。发挥民主参与和民主监督作用,积极代表和组织广大社会科学工作者参与协商民主。
8.加强社科联自身改革和建设。加强政策理论研究,开展公众人文社科素养、社科社团发展现状、社会科学工作者思想工作动态等调查,及时为区委、区政府决策提出建议。
9.完成区委、区政府和市社科联交办的其他事项。
(二)单位构成
重庆市璧山区社会科学界联合会内设机构1个:综合科,内设机构正科级。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数98.74万元,其中:一般公共预算拨款98.74万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入资金0万元,上级补助收入资金0万元,附属单位上缴收入资金0万元,事业单位经营收入资金万元,其他收入资金0万元;收入比2024年增加(或减少)0万元,主要是一般公共预算拨款增加(或减少)0万元,政府性基金预算拨款增加(或减少)0万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数98.74万元,其中:一般公共服务支出65.45万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出19.74万元,卫生健康支出7.7万元,住房保障支出5.84万元;支出比2024年增加(或减少)0万元,主要是基本支出增加(或减少)0万元,项目支出增加(或减少)0万元。
三、单位预算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收支。
2025年一般公共预算财政拨款收入98.74万元,一般公共预算财政拨款支出98.74万元,比2024年增加(或减少)0万元。其中:基本支出98.74万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出,比2024年增加(或减少)0万元0;项目支出0万元,比2024年增加(或减少)0万元。
(二)政府性基金预算财政拨款收支。
2025年政府性基金预算财政拨款收入0万元,政府性基金预算支出0万元,本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(三)国有资本经营预算财政拨款收支。
2025年国有资本经营预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算支出0万元,本单位2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0.5万元,比2024年减少(或增加)0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少(或增加)0;公务接待费0.5万元,比2024年减少(或增加)0万元0;公务用车运行维护费0万元,比2024年减少(或增加)0万元;公务用车购置费0万元,比2024年减少(或增加)0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2025年一般公共预算财政拨款运行经费15.52万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。
2025年政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。
本单位2025年无项目预算支出,因此未实行项目绩效目标管理。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月,本单位共有车辆0辆,其中业务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,执法执勤用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中业务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,执法执勤用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。
(二)财政专户管理资金收入(教育收费收入):指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。
(三)事业收入(不含教育收费):指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划,结合上年度收入等情况进行预计。
(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。
(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。
(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
(七)其他收入:指债务收入、投资收益等收入,单位根据情况合理预计,全部编入预算。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、其他说明事项
单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异,系四舍五入导致。
单位预算公开联系人:刘杨联系方式:023-41422329
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