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中共重庆市璧山区委机构编制委员会办公室 2026年部门预算情况说明

一、部门基本情况

区委编办在区委编委会的领导下,负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。主要职责是:一是贯彻执行党和国家及市委市政府、区委区政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法规,研究拟订全区机构编制管理办法并组织实施,统一管理全区的机构编制工作;二是根据上级有关规定和区委区政府的工作部署,研究草拟全区行政管理体制与机构改革的总体方案和专题方案;审核全区各部门和镇街机构改革方案;指导协调全区各部门和镇街行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工;三是协调全区各部门的职能配置与调整,协调区委各部门之间、区政府各部门之间,区委和区政府各部门之间以及区级各部门与各镇街之间的职责分工;四是审核和管理全区各部门和镇街的内设机构、人员编制和领导职数;五是负责全区机构编制统计及实名制管理工作;六是负责联系市有关部门设在璧山区的垂直管理机构的有关机构编制工作;七是按照有关规定,负责全区行政事业单位的用编计划审核和办理,负责全区行政事业人员录用、调动以及财政统一发放工资的审编工作;八是根据上级有关规定和区委区政府的工作部署,研究草拟全区事业单位体制管理办法和分类改革方案及其配套的有关措施;审核全区事业单位的机构编制,负责全区事业单位机构编制的管理工作;指导协调全区事业单位机构改革工作;负责全区事业单位法人登记工作;九是负责全区机关、群团单位的统一社会信用代码赋码工作;十是负责调查研究全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理情况,监督检查全区行政管理体制和机构改革及机构编制的执行情况;十一是负责全区机构编制政策、法规、行政管理体制、机构改革理论的学习和研究,负责全区机构编制干部培训和信息宣传工作;十二是按规定权限负责全区各部门和事业单位网上名称管理工作;审核全区机关事业单位中文域名和网站标识。

(二)部门构成

部门本级内设机构3个,各机构规范简称依次为:综合科(督查科)、行政机构编制科、事业机构编制科(重庆市璧山区事业单位登记管理局)。下设二级预算单位2个,分别是:中共重庆市璧山区委机构编制委员会办公室(本级),重庆市璧山区事业单位登记中心。

纳入本部门2025年度预算编制的二级预算单位主要包括:中共重庆市璧山区委机构编制委员会办公室(本级)、重庆市璧山区事业单位登记中心等2个单位。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2026年年初预算数426.92万元,其中:一般公共预算拨款426.92万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入资金0万元,上级补助收入资金0万元,附属单位上缴收入资金  万元,事业单位经营收入资金0万元,其他收入资金0万元;收入比2025年增加52.65万元,主要是一般公共预算拨款增加52.65万元。

(二)支出预算:2026年年初预算数426.92万元,其中:一般公共服务支出326.6万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出54.95万元,卫生健康支出20.73万元,住房保障支出24.64万元;支出比2025年增加52.65万元,主要是基本支出增加42.65万元,项目支出增加10万元。

三、部门预算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收支。

2026年一般公共预算财政拨款收入426.92万元,一般公共预算财政拨款支出426.92万元,比2025年增加52.65万元。其中:基本支出426.92万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2025年增加42.65万元,主要原因是在职人员增加;项目支出37万元,主要用于机构改革、事业单位改革等重点工作,比2025年增加10万元,主要原因是开展事业单位改革。

(二)政府性基金预算财政拨款收支。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

(三)国有资本经营预算财政拨款收支。

2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算2万元,比2025年增加0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025年增加0万元/与上年持平,是无因公出国(境);公务接待费2万元,比2025年增加0万元,主要原因是厉行节约,严控经费;公务用车运行维护费0万元,与上年持平,主要原因是无公务用车;公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因是未安排购置公务车。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2026年一般公共预算财政拨款运行经费46.83万元,比2025年增加3.28万元,主要原因为在职人员增加;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额5.2万元:政府采购货物预算5.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购5.2万元:政府采购货物预算5.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。

2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款37万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2025年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中业务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,执法执勤用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中业务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,执法执勤用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。

(五)委托业务费使用情况。2025年财拨委托业务费金额0万元, 2026年预算委托业务费0万元,与上年持平,主要原因是无委托业务费。

六、专业性名词解释

(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

(二)财政专户管理资金收入(教育收费收入):指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

(三)事业收入(不含教育收费):指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划,结合上年度收入等情况进行预计。

(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

(七)其他收入:指债务收入、投资收益等收入,单位根据情况合理预计,全部编入预算。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、其他说明事项

部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异,系四舍五入导致。

部门预算公开联系人:余亮      联系方式:023-41425638

附件下载:

中共重庆市璧山区委机构编制委员会办公室部门2026年部门预算公开套表.xlsx

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