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中共重庆市璧山区委组织部(本级) 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

区委组织部负责贯彻落实党中央关于组织工作、干部工作和人才工作的方针政策、决策部署和市委、区委工作要求,把坚持和加强党对组织工作的全面领导落实到履行职责过程中。主要职责是:

1.贯彻落实中央、市委关于党的建设相关政策、制度等规定,研究和指导全区党的组织建设。指导全区基层党组织设置和建设工作。指导区管领导班子民主生活会开展。负责承办镇党委、街道党工委以及直接管理的党组织换届审批工作。负责全区党员管理和发展工作。受区委委托承办全区党费的收缴、管理使用工作。负责党的建设的理论研究。指导推进全区党代表任期工作。

2.根据中央、市委关于干部队伍建设的方针、政策,研究和指导干部人事制度改革,参与制定干部、人事工作的主要制度和办法,研究制定全区领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设的意见和规划,并组织实施。

3.贯彻落实公务员法及相关政策法规。负责全区公务员(含参照公务员法管理人员,下同)的综合管理。负责指导全区公务员队伍建设。

4.负责对全区人才工作的统筹、协调和宏观管理。参与制定人才工作的重要制度、规定,负责对全区人才情况进行调查研究,并提出指导意见。统筹全区优秀专家和高层次人才的选拔管理工作,建立和完善璧山区优秀人才信息库。

5.主管全区干部教育培训工作,起草全区干部教育培训规划和有关制度规定。指导区委党校建设和干部培训工作。负责中组部、市委组织部调训市管领导干部和区管干部的工作。指导、协调、检查全区各镇街、各部门的干部教育培训工作。

6.按照上级要求,负责对全区干部监督工作提出意见建议,制定出台干部监督工作相关制度规定。负责各镇街、各部门干部选拔任用及贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》等相关政策情况的监督检查。负责区管干部的日常管理监督。

7.统筹指导全区干部考核工作,研究制定干部考核规定及工作制度,负责区管领导班子和领导干部的考核工作。

8.负责全区干部人事档案工作的制度研究和业务指导、制度建设、监督检查等工作。

9.指导检查全区组织系统自身建设,负责组工调研宣传工作。

(二)单位构成

区委组织部内设11个职能科(室):办公室、信息调研科、组织一科、组织二科、干部科、公务员管理科、人才科、干部教育科、干部监督科、干部考核科、干部档案管理科。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2026年年初预算数4985.29万元,其中:一般公共预算拨款4079.25万元,政府性基金预算拨款906.04万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入资金0万元,上级补助收入资金0万元,附属单位上缴收入资金0万元,事业单位经营收入资金0万元,其他收入资金0万元;收入比2025年减少189.04万元,主要是一般公共预算拨款增加158.34万元,政府性基金预算拨款减少347.38万元。

(二)支出预算:2026年年初预算数4985.29万元,其中:一般公共服务支出3910.17万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出90.77万元,卫生健康支出35.05万元,住房保障支出43.26万元;支出比2025年增加154.03 万元,主要是基本支出增加42.05万元,项目支出减少231.09万元。

按照我区预算管理要求,结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映,上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。

三、单位预算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收支。

2026年一般公共预算财政拨款收入4079.25万元,一般公共预算财政拨款支出4079.25万元,比2025年增加158.34万元。其中:基本支出644.57万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出,比2025年增加42.05万元,主要原因是人员调动及工资调级增资、社保住房公积金基数调整等;项目支出3434.68万元,主要用于干部教育和人才引进等重点工作,比2025年增加116.29万元,主要原因是2026年增加了换届工作经费和党代会经费。

(二)政府性基金预算财政拨款收支。

2026年政府性基金预算财政拨款收入906.04万元,政府性基金预算支出906.04万元,主要用于人才公寓租金和物业管理费用重点工作,比2025年减少347.38万元,主要原因是人才公寓租金和物业费据实结算。

(三)国有资本经营预算财政拨款收支。

2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算8.5万元,比2025年增加0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平,主要原因是我单位无出国工作安排;公务接待费5万元,与上年持平,主要原因是维持只减不增的原则严控公务接待费用;公务用车运行维护费3.5万元,与上年持平,主要原因是本着厉行节约的原则压减经费;公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因是我单位未购置车辆。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2026年一般公共预算财政拨款运行经费111.26万元,比2025年增加11.37万元,主要原因为人员调入增加机关运行经费;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。

2026年政府采购预算总额22.8万元:政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算14.8万元;其中一般公共预算拨款政府采购22.8万元:政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算14.8万元。

(三)绩效目标设置情况。

2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款3434.68万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2025年12月,本单位共有车辆1辆,其中业务用车1辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,执法执勤用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中业务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,执法执勤用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。

(五)委托业务费使用情况。2025年财拨委托业务费金额2.82万元,主要用于委托办公区域绿植养护更换费用。2026年预算委托业务费4万元,比2025年增加1.18万元,主要原因是增加了饮水器清洁维护费。

六、专业性名词解释

(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

(二)财政专户管理资金收入(教育收费收入):指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

(三)事业收入(不含教育收费):指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划,结合上年度收入等情况进行预计。

(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

(七)其他收入:指债务收入、投资收益等收入,单位根据情况合理预计,全部编入预算。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异,系四舍五入导致。

单位预算公开联系人:李林      联系方式:023-41421221

附表:中共重庆市璧山区委组织部2026年单位预算公开套表

附件下载:

106001-中共重庆市璧山区委组织部(本级)2026年单位预算公开套表.xlsx

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