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重庆市璧山区东关小学校2020年度部门决算情况说明

重庆市璧山区东关小学校

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市璧山区东关小学校属于全额拨款事业单位,以实施小学义务教育,促进基础教育发展为宗旨。

(二)机构设置

我校编制人数78人,实有在岗在编人员74人,退休54人。学校设置机构有教导处,管理学生教学;德育处,管理学生教育及学校安全;总务处处,对学校的运行起资金保障。

(三)单位构成

我单位无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,863.71万元,支出总计1,863.71万元。收支较上年决算数 减少471.03万元、 下降20.2%,主要原因是班额减少,教师编制减少,在编教师相比上年减少。

2.收入情况。2020年度收入合计1,823.07万元,较上年决算数减少476.29万元,下降20.7%,主要原因是班额减少,教师编制减少,在编教师相比上年减少。其中:财政拨款收入1,823.07万元,占100%;年初结转和结余40.64万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,863.71万元,较上年决算数减少430.39万元,下降18.8%,班额减少,教师编制减少,在编教师相比上年减少。其中:基本支出 1,863.71万元,占100%;

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少40.64万元,下降100%,主要原因是2020年无结转结余资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,863.71万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少471.03万元,下降20.2%。主要原因是班额减少,教师编制减少,在编教师相比上年减少。较年初预算数增加187.01万元,增长11.2%。主要原因是调整增加了教师绩效,薪级工资及公积金。资金用途是调整增加了教师绩效,薪级工资及公积金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,823.07万元,较上年决算数减少476.29万元,下降20.7%。主要原因是班额减少,教师编制减少,在编教师相比上年减少。较年初预算数增加146.37万元,增长8.7%。主要原因是调整增加了教师绩效,薪级工资及公积金。此外,年初财政拨款结转和结余40.64万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,863.71万元,较上年决算数减少430.39万元,下降18.8%。主要原因是班额减少,教师编制减少,在编教师相比上年减少。较年初预算数 增加187.01万 元,增长11.2%。主要原因是调整增加了教师绩效,薪级工资及公积金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少40.64万元,下降100%,主要原因是本年度无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出1,351.87万元,占72.5%,较年初预算数增加83.86万 元,增长6.6%,主要原因是调整增加了教师绩效,薪级工资及公积金。

(2)社会保障与就业支出236.51万元,占12.7%,较年初预算数增加20.05万 元,增长9.3%,主要原因是调整增加了教师绩效,社保基数增加。

(3)卫生健康支出115.61万元,占6.2%,较年初预算数增加0.26万元,增长0.2%,主要原因是调整增加了教师绩效,医保基数增加。

(4)住房保障支出159.72万元,占8.6%,较年初预算数增加82.85万 元,增长107.8%,主要原因是调整增加了教师绩效,公积金基数增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,863.71万元。其中:人员经费1,460.20万元,较上年决算数减少444.19万 元,下降23.3%,主要原因是班额减少,教师编制减少,在编教师相比上年减少。人员经费用途主要包括教师工资,养老医保,公积金等。公用经费403.51万元,较上年决算数增加49.18万元,增长13.9%,主要原因是教育部门加大教育投入,公用经费用途主要包括水电费,办公费,培训费差旅费,维修维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.18万元,较年初预算数减少2.82万元,下降94%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少1.19万 元,下降86.9%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是无教师出国。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要是无教师出国。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要是无教师出国。

公务车购置费0.00万元,主要是未购置公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是未购置公务车。

公务车运行维护费0.00万元,主要是无公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是无公务车。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是无公务车。

公务接待费0.18万元,主要用于接待会议矿泉水。学生外出参赛。费用支出较年初预算数减少2.82万元,下降94%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

较上年支出数减少1.19万元,下降86.9%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待6批次30人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费61.33元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元,

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是连续两年未举办会议。较年初预算数持平,主要原因是2020年没有预算也没有实际开支会议费。

本年度培训费支出 1.21万元,较上年决算数减少7.02万元,下降85.3%,主要原因是本年度教师外出培训人次减少。较年初预算数减少13.79万元,下降91%,主要原因是本年度教师外出培训人次减少。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金1,863.71万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,从总体评价情况看,项目实施进度合理,资金使用进度合理,绩效目标完成度高,项目整体绩效水平较高,资金使用效益较好。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

见附件1

2.绩效自评报告或案例

此项无

(三)重点绩效评价结果

此项无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

电话:023-41426781        邮箱:363493632@qq.com

附件1

2020年部门(单位)整体支出绩效目标

单位名称

重庆市璧山区东关小学校

预算支出总额(元)

18637100

人员编制

78

实有人数

74

其中

上级资金

区本级资金

教育收费或事业经营收入

其他资金

联系人

肖海清

联系电话

17353167095


18637100



部门职能职责

树立正确的办学思想,全面贯彻执行党的教育方针,坚持以德为首,全面推进素质教育,培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。学校实行校长负责制,党组织政治核心作用和保证监督作用。做好招生和学籍管理工作,解决本辖区内适龄儿童就近入学和部分打工者的子女入学问题。教育教学活动中,学校紧扣校园文化主题,办学理念主要针对学生进行知识和品行方面教育,注意促进学生全面发展。抓好教职工队伍建设,做好考核、考评、考勤工作,全面提升教师素质。做好管理,经费使用等方面的规范化工作

当年整体绩效目标

保证学校教学工作顺利开展,确保教师待遇及能力提升的资金,保证适龄儿童顺利入学,享受学生午餐补助及部分贫困学生受到国家生活补贴,师生的生活及学习工作环境的有所改善,维持学校正常运转和稳步发展。

当年绩效指标

指标内容

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

预算执行率

10

100

服务师生总人次

10

1729

服务对象覆盖率

10

100

学校校园环境改善

10

万元

10

学校设备维修维护成本

10

万元

10

按国家要求开足课程

10

100

落实双减政策,实施课堂教学2.0

10

100

适龄儿童入学率

10

100

应受助学生资助率

10

100

家长及社会服务满意度

10

90











附件下载:

重庆市璧山区东关小学校2020决算.xls

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