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中国共产主义青年团重庆市璧山区委员会2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义共青团发展道路,切实增强共青团工作的政治性和共青团组织的先进性群众性,汇聚全区广大青少年推进社会主义现代化建设的强大合力。

加强对广大青少年的政治引领和思想引导。切实承担引导广大青少年听党话、跟党走的政治任务,把广大青少年最广泛最紧密地团结在党的周围,加强青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设。

依法依章程独立自主开展工作。领导全区共青团工作,领导和指导全区少先队工作,领导和指导全区性青少年社团组织的工作。

团结动员青年干事创业。组织动员广大青年围绕中心、服务大局,积极主动参与党委、政府各项中心工作,把青年生力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责。以青少年为主要工作对象,以学校、社区、新兴领域和网络为主阵地,团结凝聚青少年和代表维护青少年权益,帮助青少年通过合法渠道、正常途径,合理伸张利益诉求,促进社会公平正义。

拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况,加强新兴青年群体、网络领域的组织覆盖和建设工作。积极探索开展网上共青团工作,重点加强网络舆论引导。创新共青团活动开展和工作评价机制。

拓展社会职能,参与社会治理。发挥维护社会和谐稳定的作用,组织和动员广大青少年主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。切实发挥社会事务管理服务作用,按照法定程序承接好适宜由团区委承担的服务贫困大学生就业创业等社会管理服务职能,培育和打造共青团服务品牌。发挥民主参与和民主监督作用,积极代表和组织广大青年参与协商民主,有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

研究指导共青团自身改革和建设。加强政策理论研究,开展青年思想动态、工作状况等调查,及时为区委、区政府决策提出建议。负责研究指导全区青年的交流与合作、青年统战工作和青年人才服务工作。负责全区团的建设,协助党组织管理团干部。

完成区委、区政府和团市委交办的其他事项。

(二)机构设置。

共青团重庆市璧山区委员会机关设内设机构2个,即:办公室和青少年发展服务部。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1、总体情况。2021年度收入总计448.52万元,支出总计448.52万元。收支较上年决算数增加121.16万元、增长37%,主要原因一是新增大学生志愿服务西部计划地方项目经费及其保险经费;二是举办了成渝双城人才交流活动;三是人员经费增加。

2、收入情况。2021年度收入合计448.52万元,较上年决算数增加125.52万元,增长38.9%,主要原因一是新增大学生志愿服务西部计划地方项目经费及其保险经费;二是举办了成渝双城人才交流活动;三是人员经费增加。其中:财政拨款收入448.52万元,占100%。

3、支出情况。2021年度支出合计448.52万元,较上年决算数增加121.16万元,增长37%,主要原因一是新增大学生志愿服务西部计划地方项目经费及其保险经费;二是举办了成渝双城人才交流活动;三是人员经费增加。其中:基本支出128.98万元,占28.8%;项目支出319.54万元,占71.2%。

4、结转结余情况。2021年度和2020年度本部门均无年末结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计448.52万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加121.16万元,增长37%。主要原因是主要原因一是新增大学生志愿服务西部计划地方项目经费及其保险经费;二是举办了成渝双城人才交流活动;三是基本支出经费增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1、收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入443.52万元,较上年决算数增加132.52万元,增长42.6%。主要原因一是新增大学生志愿服务西部计划地方项目经费及其保险经费;二是举办了成渝双城人才交流活动;三是人员经费增加。较年初预算数增加101.13万元,增长29.5%。主要原因一是市校外联年中追加了青少年活动中心经费;二是团市委年中追加了西部计划志愿者全国项目的经费;三是年中追加了成渝双城人才交流活动经费;四是年中追加了人员基本支出经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2、支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出443.52万元,较上年决算数增加128.16万元,增长40.6%。主要原因一是新增大学生志愿服务西部计划地方项目经费及其保险经费;二是举办了成渝双城人才交流活动;三是人员经费增加。较年初预算数增加101.13万元,增长29.5%。主要原因一是市校外联年中追加了青少年活动中心经费;二是团市委年中追加了西部计划志愿者全国项目的经费;三是年中追加了成渝双城人才交流活动经费;四是年中追加了人员基本支出经费。

3、结转结余情况。2021年度和2020年度本部门均无年末结转和结余。

4、比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出415.26万元,占93.6%,较年初预算数增加92.05万元,增长28.5%,主要原因一是市校外联年中追加了青少年活动中心经费;二是团市委年中追加了西部计划志愿者全国项目的经费;三是年中追加了成渝双城人才交流活动经费;四是年中追加了人员基本支出经费。

(2)社会保障与就业支出16.87万元,占3.8%,较年初预算数增加8.83万元,增长109.8%,主要原因是补交了公务员职业年金。

(3)卫生健康支出4.32万元,占1%,较年初预算数减少0.34万元,下降7.3%,主要原因是应医保局要求,下半年公务员医疗补助未支出。

(4)住房保障支出7.06万元,占1.6%,较年初预算数增加0.57万元,增长8.8%,主要原因是正常薪资调整后住房公积金基数相应调整。  

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出128.98万元。其中:人员经费94.30万元,较上年决算数增加32.13万元,增长51.7%,主要原因一是补交了公务员职业年金;二是补发了2019年年度考核;三是预发了2020年年度考核。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费34.68万元,较上年决算数增加0.69万元,增长2%,主要原因是正常物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入5.00万元,较上年决算数减少7.00万元,下降58.3%,主要原因是市校外联每年安排青少年活动中心举办的公益性活动项目不同,下达的经费有相应的调整。本年支出5.00万元,较上年决算数减少7.00万元,下降58.3%,主要原因是市校外联每年安排青少年活动中心举办的公益性活动项目不同,下达的经费有相应的调整。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.53万元,较年初预算数减少1.47万元,下降73.5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费。较上年支出数增加0.28万元,增长112%,主要原因是团区委按照实际工作情况展开接待工作。  

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元,与上年决算数持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元,与上年决算数持平。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元与上年决算数持平。

公务接待费0.53万元,主要用于接待团市委领导到本部门视察工作。费用支出较年初预算数减少1.47万元,下降73.5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费。较上年支出数增加0.28万元,增长112%,团区委根据实际工作情况展开接待工作。 

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待9批次60人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费88.98元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元,与上年决算数持平。本年度培训费支出5.06万元,较上年决算数增加1.26万元,增长33.2%,主要原因是开展了全区团干部培训会。(由部门根据实际情况补充)。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出34.68万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、培训费。 机关运行经费较上年决算数增加0.69万元,增长2%,主要原因是正常物价上涨。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,对部门整体和12个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评12项,涉及资金319.54万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项,涉及资金0万元。

(二)绩效自评结果。

1、绩效目标自评表。

见附件1、附件2。

2、绩效自评报告或案例。

见附件3。

3、关于绩效自评结果的说明。

本部门自评已完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果。

本单位没有区财政局委托第三方对本部门项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:023-41423416

附件1



璧山区2021年度部门整体支出绩效自评表


单位名称

共青团璧山区委员会

自评总分

100

等级


填表人

廖静薇

电话

41423416


预算支出总额(元)

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率(%)


3195364.49

3195364.49

3195364.49

100


当年绩效目标

预期绩效目标

绩效目标实际完成情况


顺利推进璧山区西部计划志愿者项目,帮扶困难少年儿童至少30名,开展一场团干部培训,培养团干部业务能力,举办一场五四系列活动。

顺利推进璧山区西部计划志愿者项目,帮扶困难少年儿童至少30名,开展一场团干部培训,培养团干部业务能力,举办一场五四系列活动。





指标名称

计量单位

指标性质

年度指标值

全年完成值

得分系数(%)

指标权重(分)

指标得分(分)


帮扶困难少年儿童满意度

90

100

15

15

15


供养西部计划志愿者

46

46

20

20

20


开展团干部培训

1

1

20

20

20


青年志愿服务满意度

90

100

15

15

15


五四系列活动

1

1

20

20

20






































备注


附件2


璧山区2021年度项目支出绩效自评表

项目名称

成渝双城人才交流活动经费

自评总分

100

等级

实施单位

共青团璧山区委员会

主管部门


填表人

张龙艺

电话

41465857

项目资金
(元)

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率(%)

执行率权重

执行率得分

200000

200000

200000

100

10

10

当年绩效目标

预期绩效目标

绩效目标实际完成情况

1.提升青年婚恋恋爱技巧;
2.打造青年婚恋交友平台。

1.提升青年婚恋恋爱技巧;
2.打造青年婚恋交友平台。




指标名称

计量单位

指标性质

年度指标值

全年完成值

得分系数(%)

指标权重(分)

指标得分(分)

偏差原因分析及改进措施

预算执行率

100

100

100

10

10


开展活动场次

1

1

100

10

10


提升青年恋爱技巧

其他

定性

提升

提升

100

20

20


持续时间

1

1

100

10

10


活动现场牵手人数

5

5

100

20

20


助力成渝地区双城经济圈建设

其他

定性

有效

有效

100

10

10


参加青年满意度

90

90

100

20

20















































备注

附件3

共青团重庆市璧山区委员会

2021年度整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一)部门(单位)基本情况。

1. 单位构成

中国共产主义青年团重庆市璧山区委员会是财政全额拨款的正处级单位,设内设机构2个,即:办公室和青少年发展服务部。机关行政编制4名:书记1名,副书记1名,正科级干部2名。

2. 职能职责

坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义共青团发展道路,切实增强共青团工作的政治性和共青团组织的先进性群众性,汇聚全区广大青少年推进社会主义现代化建设的强大合力。

加强对广大青少年的政治引领和思想引导。切实承担引导广大青少年听党话、跟党走的政治任务,把广大青少年最广泛最紧密地团结在党的周围,加强青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设。

依法依章程独立自主开展工作。领导全区共青团工作,领导和指导全区少先队工作,领导和指导全区性青少年社团组织的工作。

团结动员青年干事创业。组织动员广大青年围绕中心、服务大局,积极主动参与党委、政府各项中心工作,把青年生力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责。以青少年为主要工作对象,以学校、社区、新兴领域和网络为主阵地,团结凝聚青少年和代表维护青少年权益,帮助青少年通过合法渠道、正常途径,合理伸张利益诉求,促进社会公平正义。

拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况,加强新兴青年群体、网络领域的组织覆盖和建设工作。积极探索开展网上共青团工作,重点加强网络舆论引导。创新共青团活动开展和工作评价机制。

拓展社会职能,参与社会治理。发挥维护社会和谐稳定的作用,组织和动员广大青少年主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。切实发挥社会事务管理服务作用,按照法定程序承接好适宜由团区委承担的服务贫困大学生就业创业等社会管理服务职能,培育和打造共青团服务品牌。发挥民主参与和民主监督作用,积极代表和组织广大青年参与协商民主,有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

研究指导共青团自身改革和建设。加强政策理论研究,开展青年思想动态、工作状况等调查,及时为区委、区政府决策提出建议。负责研究指导全区青年的交流与合作、青年统战工作和青年人才服务工作。负责全区团的建设,协助党组织管理团干部。

完成区委、区政府和团市委交办的其他事项。

  1. 预算及支出情况

    1. 收入预算:2021年预算收入合计448.52万元,其中:一般公共预算拨款收入443.52万元,占98.89%;政府性基金预算财政拨款收入5万元,占1.11%。

    2. 支出预算:2021年预算支出合计448.52万元,其中:基本支出128.98万元,28.76%;项目支出319.54万元,占71.24%。

    二、绩效评价基本情况

    (一)绩效评价目的

    一是通过部门项目支出绩效评价,确认部门资金使用制度的制定及执行状况,进一步规范财政资金的管理;二是通过项目支出绩效评价,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,杜绝资产流失;三是通过部门项目支出绩效评价,督促部门提高专项资金使用效益。

    (二)绩效评价原则

    绩效评价原则包括科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则、绩效相关原则。

    (三)绩效评价工作过程

    1、前期准备:成立绩效自评工作小组,制定工作计划,对小组成员进行相关培训。

    2、组织实施:按照工作计划进行人员分工,每个项目落实经办人,依据评价指标体系收集相关数据,对照预算目标表填写相关信息。

    3、分析评价等:由工作小组组长整理汇总各个项目情况,撰写数据统计和综合报告。

    三、绩效评价情况及结论

    (一)投入评价情况

    2021年项目资金319.54万元,分别投入到12个项目,投入资金319.54万元,资金到位率100%。

    (二)过程评价情况

    在项目实施过程中,团区委认真对照每个项目实施方案进行施行,严格按照国家政府会计制度进行经费管理和监督,确保了实施项目完整和顺利开展。

  2. 主要经验及做法

    工作定位准确,目标明晰,计划合理。“帮扶困难少年儿童活动经费”帮扶特殊青少年75名,建立12355资讯平台一个,满足我区青少年在学习教育、身心健康、社会融入等方面的需求,为家庭经济困难青少年、残疾青年、留守儿童等做雪中送炭工作;“服务青年系列活动”运行全区19个青少年之家,开展4场青年创新创业大讲台,顺利开展园小青、河小青、洁小青等青年志愿服务活动。各类项目有序开展,活动形式开拓创新,活动开展积极有力,达到项目预期目标。

  3. 存在的问题和建议

    针对本单位的目标绩效和绩效自评工作中,项目数量多且繁杂,部分项目可列为同类,增大了重复工作量,建议将此类项目合并填写。

    共青团重庆市璧山区委员会

    2022年3月25日  

附件下载:

中国共产主义青年团重庆市璧山区委员会决算公开信息表.xls

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