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重庆市璧山区香江嘉园幼儿园2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆市璧山区香江嘉园幼儿园香江嘉园校区位于璧山区璧城街道沿河西路北段249号,黛山道校区位于璧泉街道银山路13号附54号,是一所公办幼儿园,属于全额拨款事业单位。

(一)职能职责

主要职能是严格遵照党的教育方针政策为辖区内适龄儿童提供学前教育,实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展,同时为家长工作学习提供便利条件;根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制;抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业;做好安全防范,保证学生的人身安全。

(二)机构设置

重庆市璧山区香江嘉园幼儿园是由璧山区教育委员会主管的公办学校,内设保教处、总务处两个部门。

(三)单位构成

我园属于财政全额拨款事业单位,执行政府会计制度,属一级预算单位。纳入本部门2021年度决算编制的单位共1个,部门在职在编实有人数5,其中财政供养5人,临聘人员54人,全园教职工共59人,全园幼儿共482人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计542.63万元,支出总计542.63万元。收支较上年决算数减少11.42万元,下降2.1%,主要原因是2022年我园无新增员额教师、安保人员,未发放终结性绩效、公积金缴存基数降低标准,以及黛山道校区的装修装饰款等财政拨款数减少等。

2.收入情况。2022年度收入合计542.63万元,较上年决算数减少9.52万元,下降1.7%,主要原因是2022年我园无新增员额教师、安保人员,以及黛山道校区的装修装饰款支出数减少,未发放终结性绩效、公积金缴存基数降低标准等。其中:财政拨款收入284.17万元,占52.4%;事业收入258.46万元,占47.6%。

3.支出情况。2022年度支出合计542.63万元,较上年决算减少11.42万元,下降2.1%,主要原因是2022年我园无新增员额教师、安保人员,未发放终结性绩效、公积金缴存基数降低标准,以及黛山道校区的装修装饰款等财政拨款数减少等。其中:基本支出542.63万元,占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,与上年决算数持平,主要原因是在2022年度中积极实施项目,按进度实施项目,在年中完成了项目。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计284.17万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少110.55万元,下降28%。主要原因是2022年我园无新增员额教师、安保人员,未发放终结性绩效、公积金缴存基数降低标准,以及黛山道校区的装修装饰款等财政拨款数减少等。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入284.17万元,较上年决算数减少108.65万元,下降27.7%。主要原因是2022年我园无新增员额教师、安保人员,以及黛山道校区的装修装饰款等财政拨款数减少。较年初预算数减少46.90万元,下降14.2%。2022年我园无新增员额教师、安保人员,未发放终结性绩效、公积金缴存基数降低标准,以及黛山道校区的装修装饰款等财政拨款数减少等。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出284.17万元,较上年决算数减少110.55万元,下降28%。主要原因是2022年我园无新增员额教师、安保人员,以及黛山道校区的装修装饰款等支出数减少。较年初预算数减少46.90万元,下降14.2%。主要原因是2022年我园无新增员额教师、安保人员,未发放终结性绩效、公积金缴存基数降低标准,以及黛山道校区的装修装饰款等财政拨款数减少等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,与上年决算数持平,主要原因是2022年度中积极实施项目,按进度实施项目,在年中完成了项目。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出262.90万元,占92.5%,较年初预算数减少42.75,下降14%,主要原因是2022年我园无新增员额教师、安保人员,未发放终结性绩效、公积金缴存基数降低标准,以及黛山道校区的装修装饰款等财政拨款数减少等。

(2)社会保障与就业支出10.48万元,占3.7%,较年初预算数减少0.49万元,下降4.5%,主要原因是在年中由于人员调资等导致社保缴费基数减少。

(3)卫生健康支出5.18万元,占1.8%,较年初预算数减少0.78万元,下降13.1%,主要原因是2022年由于医保系统原因,下半年公务员医疗保险缴费无法正常解缴,导致卫生健康支出减少。

(4)住房保障支出5.60万元,占2%,较年初预算数减少2.89万元,下降34%,主要原因是年中由于人员调资等导致公积金缴费基数减少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出284.17万元。其中:人员经费81.16万元,较上年决算数减少25.58万元,下降24%,主要原因是人员调资等导致社会保障缴费及公积金缴费基数减少,以及在2021年发放了员额教师绩效计入了人员经费中。人员经费用途主要包括人员工资福利支出、社会保障支出以及住房公积金支出等。公用经费203.01万元,较上年决算数减少4.89万元,下降2.4%,主要原因是厉行节约,减少开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、物业管理费、其他商品服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数增加0万元,与年初预算数持平,主要原因是单位严格控制公务接待,未支出公务接待费用。较上年支出数减少0.16万元,下降100%,主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数等。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是因本单位无因公出国(境)活动。费用支出较年初预算数增加0万元,与年初预算数持平,主要原因是本单位无因公出国(境)活动。较上年支出数增加0万元,与上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国(境)活动。

公务车购置费0万元,主要是因本单位无公车购置。费用支出较年初预算数增加0万元,与年初预算数持平,主要原因是本单位无公车购置。较上年支出数增加0万元,与年初预算数持平,主要原因是本单位无公车购置。

公务车运行维护费0万元,主要因本单位无公车。费用支出较年初预算数增加0万元,与年初预算数持平,主要原因是本单位无公车。较上年支出数增加0元,与年初预算数持平,主要原因是本单位无公车。

公务接待费0万元,主要是本年无公务接待。费用支出较年初预算数增加0万元,与年初预算数持平,主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数等。较上年支出数减少0.16万元,下降100%,主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数等。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长%,与上年持平。本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少4.86万元,下降100%,主要是本年度未培训。

(二)机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额19.37万元,其中:政府采购货物支出19.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购幼儿用床等物品。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局(部、委、办)对部门整体和1个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评1项,涉及资金4万元;从总体评价情况看,项目实施进度合理,资金使用进度合理,绩效目标完成度高,项目整体绩效水平较高,资金使用效益较好。 

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

(1)部门整体支出绩效自评表

璧山区2022年度部门整体支出绩效自评表

单位名称

重庆市璧山区香江嘉园幼儿园

自评总分

99.8

等级

填表人

朱开勇

联系电话

41800900

预算支出总额(元)

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率(%)

542.63

542.63

542.63

100%

当年绩效目标

预期绩效目标

绩效目标实际完成情况

1.落实和完成招生任务,提高适龄儿童入园率;                                                 2.严格按照《预算法》,提高预算执行率;提高预决算公开率;                                         3.加强教师队伍建设和管理水平,教师培训覆盖率达到80%;                                       4.加强保育和教育服务,保育员培训覆盖率达到80%;                                              5.食品安全检查次数达到每学期5次以上;                                                       6.加强贫困幼儿资助,使符合资助条件幼儿受资助率达到100%;                                    7.提高幼儿家长及社会满意度,满意度达到90%以上。

1.落实和完成招生任务,提高适龄儿童入园率;                                                   2.严格按照《预算法》,提高预算执行率;提高预决算公开率;3.加强教师队伍建设和管理水平,教师培训覆盖率达到80%;4.加强保育和教育服务,保育员培训覆盖率达到80%; 5.食品安全检查次数达到每学期5次以上;                                                   6.加强贫困幼儿资助,使符合资助条件幼儿受资助率达到100%7.提高幼儿家长及社会满意度,满意度达到90%以上。




指标名称

计量单位

指标性质

年度指标值

全年完成值

得分系数(%)

指标权重(分)

指标得分(分)

适龄儿童入园率

95

100

100

15

15

预算执行率

%

98

100

98

10

9.8

预决算公开率

%

100

100

100

10

10

专任教师培训覆盖率

%

90

100

100

5

5

保育员培训覆盖率

%

90

100

100

5

5

教师参加培训人次

人次

35

35

100

15

15

保育员培训和学习人次

人次

20

20

100

15

15

食品安全检查次数

10

10

100

5

5

应受助贫困幼儿资助率

100

100

100

15

15

家长及社会满意度

90

100

100

5

5

备注











(2)部门项目支出绩效自评表

璧山区2022年度项目支出绩效自评表

项目名称

黛山校区装修工程项目

自评总分

99.6

等级

实施单位

重庆市璧山区香江嘉园幼儿园

主管部门

重庆市璧山区教育委员会

填表人

朱开勇

电话

41800900

项目资金
(元)

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率(%)

执行率权重

执行率得分

40000

0

40000

100

10

10

当年绩效目标

预期绩效目标

绩效目标实际完成情况

为满足教学需求,提高幼儿园的教学质量开展黛山校区装修工程项目建设,21年黛山校区装修工程项目预算金额为80.09万元

2021年黛山校区装修工程项目建设共计支出金额为80.09万元,满足了教学要求,提高了教学质量




指标名称

计量单位

指标性质

年度指标值

全年完成值

得分系数(%)

指标权重(分)

指标得分(分)

偏差原因分析及改进措施

预算执行率

%

100

100

100

10

10


资助总金额

万元

=

4

4

100

15

15


及时完成应助尽助

人次

7

21

300

20

20


贫困幼儿资助数量

人次

7

21

300

20

20


贫困幼儿资助标准

元/人

2820

3000

100

15

15


对受资助幼儿进行资助,使贫困家庭感受社会关怀

人次

7

21

300

10

10


社会及家长满意度

人次

95

98

100

10

9.8











备注
















2.绩效自评报告或案例。

本部门未委托第三方开展绩效自评。绩效自评报告见附件:《重庆市璧山区香江嘉园幼儿园2022年度整体支出绩效自评报告》。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对所有项目进行自评,均完成了年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果。

本部门无市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-41800900

附件下载:

香江嘉园幼儿园2022年决算公开报表.xls

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