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重庆市璧山区林业科技推广站2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

根据中共重庆市璧山区委机构编制委员会《关于调整设置区林业局所属事业单位有关问题的批复》(璧委编委〔2019〕55号)文件规定,本单位现行的职能职责为:

1.组织开展林业科技宣传、技术推广和培训,送科技“下乡”。

2.传授指导造林、林木栽培、森林抚育管理等林业技术。

3.负责林木新品种、新技术的引进与林业科技成果推广应用。组织开展林业科研项目合作和林业科技推广项目试验、示范及优良、高产、高效示范基地建设。

4.负责森林资源、湿地资源、荒漠化土地调查监测评价。开展森林分类区划界定、森林资源规划设计调查、营造林、林木采伐等林业作业设计调查。

5.组织种质资源普查、收集、评价、利用和种质资源库建设。开展良种基地、保障性苗圃建设。

6.承办主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

重庆市璧山区林业科技推广站(重庆市璧山区林业调查规划设计队)为区林业局管理的财政全额补助公益一类事业单位,正科级。核定事业编制6名(干部),领导职数1名。在职实有人数6名,退休人员2名。

(三)单位构成

从预算单位构成看,本单位为独立核算事业单位,无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计135.45万元,支出总计135.45万元。收支较上年决算数减少32.87万元,下降19.5%,主要原因是绩效工资、公积金等人员经费收支减小24.4万元,公用经费收支减少7万元,林业科技示范基地建设及技术推广项目收支减少1.47万元。

2.收入情况。2022年度收入合计135.45万元,较上年决算数减少32.87万元,下降19.5%,主要原因是绩效工资、公积金等人员经费收入减小24.4万元,公用经费收入减少7万元,林业科技示范基地建设及技术推广项目收入减少1.47万元。其中:财政拨款收入135.45万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计135.45万元,较上年决算减少32.87万元,下降19.5%,主要原因是绩效工资、公积金等人员经费支出减小24.4万元,公用经费支出减少7万元,林业科技示范基地建设及技术推广项目支出减少1.47万元。其中:基本支出130.92万元,占96.7%;项目支出4.53万元,占3.3%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,与上年决算一致,主要原因是2022年度年末无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计135.45万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少32.87万元,下降19.5%。主要原因是绩效工资、公积金等人员经费财政拨款收支减小24.4万元,公用经费财政拨款收支减少7万元,林业科技示范基地建设及技术推广项目财政拨款收支减少1.47万元。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入135.45万元,较上年决算数减少32.87万元,下降19.5%。主要原因是绩效工资、公积金等人员经费财政拨款收入减小24.4万元,公用经费财政拨款收入减少7万元,林业科技示范基地建设及技术推广项目财政拨款收入减少1.47万元。较年初预算数减少28.01万元,下降17.1%。主要原因是绩效工资、公积金等人员经费财政拨款收入减小15.1万元,公用经费财政拨款收入减少10.44万元,林业科技示范基地建设及技术推广项目财政拨款收入减少2.47万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出135.45万元,较上年决算数减少32.87万元,下降19.5%。主要原因是绩效工资、公积金等人员经费财政拨款支出减小24.4万元,公用经费财政拨款支出减少7万元,林业科技示范基地建设及技术推广项目财政拨款收入支出1.47万元。较年初预算数减少28.01万元,下降17.1%。主要原因是绩效工资、公积金等人员经费财政拨款支出减小15.1万元,公用经费财政拨款支出减少10.44万元,林业科技示范基地建设及技术推广项目财政拨款支出减少2.47万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与上年决算数一致,主要原因是2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出16.18万元,占11.9%,较年初预算数减少0.91万元,下降5.3%,主要原因是养老保险和职业年金基数调整。

(2)卫生健康支出6.19万元,占4.6%,较年初预算数减少1.46万元,下降19.1%,主要原因是事业人员的医疗补助由医保局统一缴纳。

(3)农林水支出106.97万元,占79%,较年初预算数减少22.01万元,下降17.1%,主要原因是绩效工资、公积金等人员经费、公用经费、林业科技示范基地建设及技术推广项目财政拨款支出减少。

(4)住房保障支出6.12万元,占4.5%,较年初预算数减少3.61万元,下降37.1%,主要原因是住房公积金缴存基数调减。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出130.92万元。其中:人员经费105.96万元,较上年决算数减少24.40万元,下降18.7%,主要原因是绩效工资、公积金等人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,养老保险,职业年金,住房公积金,医疗费等。公用经费24.96万元,较上年决算数减少7.00万元,下降21.9%,主要原因是厉行节约,办公费和差旅费支持减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、物业管理费、工会经费、劳务费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.75万元,较年初预算数减少3.25万元,下降54.2%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少1.73万元,下降38.6%,主要原因是减少公务接待,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要原因是未安排单位人员出国出访。与上年持平,主要原因是未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位无公务车购置。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位无公务车购置。

公务车运行维护费2.64万元,主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.36万元,下降47.2%,主要原因是严格落实公车使用管理规定,厉行节约,减少公务车运行维护费支出。较上年支出数减少1.61万元,下降37.9%,主要原因是严格落实公车使用管理规定,厉行节约,减少公务车运行维护费支出。

公务接待费0.11万元,主要用于接待上级部门检查指导工作,费用支出较年初预算数减少0.89万元,下降89%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.13万元,下降54.2%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待2批次13人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费85.85元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.64万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是未发生相关会议费开支。本年度培训费支出0.56万元,较上年决算数增加0.56万元,增长%,主要原因是3人参加市局举办的林业地理信息系统技术培训。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,主要用于开支2022年度按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和3个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评3项,涉及资金4.53万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

(1)重庆市璧山区林业科技推广站2022年整体绩效自评表(详见附件1)。

(2)重庆市璧山区林业科技推广站2022年项目绩效自评表(详见附件2)。

2.绩效自评报告或案例

附件3:重庆市璧山区林业科技推广站2022年整体绩效自评报告。

3.关于绩效自评结果的说明

从评价情况看,我单位项目总体完成较好,项目实施进度合理,资金使用进度合理,资金使用效益较好,全面完成年初绩效目标。

(三)重点绩效评价结果

本单位2022年没有开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-41419259。

附件:1.重庆市璧山区林业科技推广站2022年部门整体绩效自评表。

2.重庆市璧山区林业科技推广站2022年项目支出绩效自评表。

3.重庆市璧山区林业科技推广站2022年整体支出绩效自评报告。

4.重庆市璧山区林业科技推广站2022年决算公开表。

附件下载:

附件1:重庆市璧山区林业科技推广站2022年整体绩效自评表(1).xlsx
附件2:重庆市璧山区林业科技推广站2022年项目绩效自评表(1).xlsx
附件3:重庆市璧山区林业科技推广站2022年整体支出绩效自评报告.docx
附件4:重庆市璧山区林业科技推广站2022年决算公开表.xls

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