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重庆市璧山区妇女联合会(部门) 2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)基本情况。

1.主要职能。

坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义妇联发展道路,切实增强妇联工作的政治性和妇联组织的先进性群众性,汇聚全区广大妇女群众推进社会主义现代化建设的强大合力。

加强对广大妇女群众的政治引领和思想引导。切实承担引导广大妇女群众听党话、跟党走的政治任务,把妇女群众最广泛最紧密地团结在党的周围,引导广大妇女社会主义核心价值观和自尊自信自立自强精神,培育良好家风。

依法依章程独立自主开展工作。按照区委和市妇联的要求,指导全区各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。

团结动员广大妇女群众干事创业。组织动员广大妇女群众围绕中心、服务大局,积极主动参与党委、政府各项中心工作,把妇女半边天作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

突出妇联代表和维护妇女合法权益、促进男女平等职责,服务妇女发展、提升妇女素质。帮助妇女群众通过合法渠道、正常途径,合理伸张利益诉求,促进社会公平正义。

拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况,以社区、农村、家庭为主阵地,加强对镇(街道)、村(社区)、非公经济和社会组织等妇女群众集中区域的组织覆盖,加强妇联基层组织建设。积极探索开展网上妇联工作,创新活动开展和工作评价机制。巩固和扩大妇女统战工作。联系团体会员。

积极参与社会治理。切实发挥妇联参与社会事务管理服务作用,按照法定程序承担转移的社会管理服务职能,打造妇联工作服务品牌。发挥维护社会和谐稳定的作用,动员和组织妇女群众主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。发挥民主参与和社会监督作用,积极代表和组织妇女群众参与协商民主,有序参与基层民主自治和企事业部门民主管理。

研究指导妇联自身改革和建设。调查、研究全区城乡妇女儿童的状况、问题,及时为区委、区政府决策提出建议。加强宣传,营造有利于妇女全面发展的社会氛围。培养推荐女性人才,开展妇女干部培训。

完成区委、区政府和市妇联交办的其他事项。

2.机构情况, 重庆市璧山区妇女联合会正处级,核算的一级预算行政部门。当年无变动。机关设内设机构2个,:办公室、维权发展部,内设机构为正科级。

    3.人员情况,核定事业编制2名(干部);控制行政编制4名(含妇儿工委办公室工作人员1名),无控制事业编制。实有行政编制6人。其中:主席1名、副主席1名。2024年末实有行政编制 6 人。退休职工6人。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况

 1.总体情况。2024度收入总计286.07万元,支出总计286.07万元。收支较上年决算数减少38.38万元,比上年减少18.57%,主要原因基本支出收支减少16.42万元,上年减少11.83%,主要是2024年退休1人,压减了公用经费收支。项目收支减少21.95万元上年减少16.53%,主要是2024年减少市级下达妇女儿童事业发展资金收支。

   2.收入情况。2024年度收入合计286.07万元收入较上年决算数减少38.38万元,比上年减少18.57%,主要原因基本支出收入减少16.42万元,上年减少11.83%,主要是2024年退休1人,压减了公用经费收入。项目收入减少21.95万元上年减少16.53%,主要是2024年减少市级下达妇女儿童事业发展资金收入。其中:财政拨款收入286.07元,占100%。

3.支出情况。2024年度支出合计286.07元,收支较上年决算数减少38.38万元,比上年减少18.57%,主要原因基本支出减少16.42万元,上年减少11.83%,主要是2024年退休1人,压减了公用经费支出。项目支出减少21.95万元上年减少16.53%,主要是2024年减少市级下达妇女儿童事业发展资金支出。

4.结转结余情况。2024年度年末无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计286.07元,收支较上年决算数减少38.38万元,比上年减少18.57%,主要原因基本支出收支减少16.42万元,上年减少11.83%,主要是2024年退休1人,压减了公用经费收支。项目收支减少21.95上年减少16.53%,主要是2024年减少市级下达妇女儿童事业发展资金收支。其中:一般公共预算财政收入支出全年预算资金286.07元。政府性基金预算财政拨款0元。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

     1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入286.07元,收入较上年决算数减少38.38万元,比上年减少18.57%,主要原因基本支出收入减少16.42万元,上年减少11.83%,主要是2024年退休1人,压减了公用经费收入。项目收入减少21.95上年减少16.53%,主要是2024年减少市级下达妇女儿童事业发展资金收入。其中:一般公共预算财政拨款收入286.07元,占100%。

   2.支出情况。2024年度支出合计286.07元,收支较上年决算数减少38.38万元,比上年减少18.57%,主要原因基本支出减少16.42万元,上年减少11.83%,主要是2024年退休1人,压减了公用经费支出。项目支出减少21.95上年减少16.53%,主要是2024年减少市级下达妇女儿童事业发展资金支出。

3.结转结余情况。2024年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出234.3万元,占81.9%。较年初预算数减少5.3万元,减少2.21%,主要原因是24退休了1名职工。

(2)社会保障与就业支出31.58万元,占11.04%较年初预算数减少2.92万元,下降8.46%,主要原因是2024退休了1名职工。

(3)卫生健康支出10.18万元,占3.56%较年初预算数减少0.69万元,下降6.35%,主要原因是2024退休了1名职工。

(4)住房保障支出10万元,占3.5%较年初预算数减少3.16万元,下降24.01%,主要原因是2024退休了1名职工。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费支出总额0.63万元,其中公务接待费0.63万元,比上年减少66.2%,公务接待10批次,137人次。主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较年初预算数减少1.37万元,下降68.5%

四、其他需要说明的事项

1.2024年机关运行经费2024年度支出28.52万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、物业管理费、工会经费、劳务费等。较2023年度增加29.2%,主要原因是2024年退休1人,压减了公用经费支出。

2.2024年差旅费支出0.11万元,主要是支付职工外出学习火车票及到基层调研的租车费。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对所属单位均开展了部门整体绩效自评,对10个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金110.83万元,从总体评价情况看,项目实施进度合理,资金使用进度合理,绩效目标完成度高,项目整体绩效水平高,资金使用效益较好。

(二)部门绩效评价情况
我部门未委托第三方开展绩效自评。
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从部门财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从部门财政部门以外的同级部门取得的经费、从非部门财政部门取得的经费,以及行政部门收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指部门按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映部门公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映部门购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:

石谊:  023-41448123

收入支出决算总表

公开01

部门:重庆市璧山区妇女联合会(部门)

部门:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

286.07

一、一般公共服务支出

234.30

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属部门上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

31.58

九、卫生健康支出

10.18

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

10.00

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

286.07

本年支出合计

286.07

使用非财政拨款结余(含专用结余)

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

286.07

总计

286.07

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

部门:重庆市璧山区妇女联合会(部门)

公开02

部门:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属部门上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

286.07

286.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

234.30

234.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

234.30

234.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

123.47

123.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

97.00

97.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

13.84

13.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

31.58

31.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业部门养老支出

31.58

31.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业部门基本养老保险缴费支出

11.07

11.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业部门职业年金缴费支出

5.53

5.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业部门养老支出

14.98

14.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

10.18

10.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业部门医疗

10.18

10.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政部门医疗

8.84

8.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

1.34

1.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门重庆市璧山区妇女联合会(部门)

公开03

部门:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属部门补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

286.07

175.24

110.83

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

234.30

123.47

110.83

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

234.30

123.47

110.83

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

123.47

123.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

97.00

0.00

97.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

13.84

0.00

13.84

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

31.58

31.58

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业部门养老支出

31.58

31.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业部门基本养老保险缴费支出

11.07

11.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业部门职业年金缴费支出

5.53

5.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业部门养老支出

14.98

14.98

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

10.18

10.18

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业部门医疗

10.18

10.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政部门医疗

8.84

8.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

1.34

1.34

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门重庆市璧山区妇女联合会(部门)

公开04

部门:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

286.07

一、一般公共服务支出

234.30

234.30

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

31.58

31.58

九、卫生健康支出

10.18

10.18

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

10.00

10.00

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

286.07

本年支出合计

286.07

286.07

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

286.07

总计

286.07

286.07

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门重庆市璧山区妇女联合会(部门)

公开05

部门:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

286.07

175.24

110.83

201

一般公共服务支出

234.30

123.47

110.83

20129

群众团体事务

234.30

123.47

110.83

2012901

行政运行

123.47

123.47

0.00

2012902

一般行政管理事务

97.00

0.00

97.00

2012999

其他群众团体事务支出

13.84

0.00

13.84

208

社会保障和就业支出

31.58

31.58

0.00

20805

行政事业部门养老支出

31.58

31.58

0.00

2080505

机关事业部门基本养老保险缴费支出

11.07

11.07

0.00

2080506

机关事业部门职业年金缴费支出

5.53

5.53

0.00

2080599

其他行政事业部门养老支出

14.98

14.98

0.00

210

卫生健康支出

10.18

10.18

0.00

21011

行政事业部门医疗

10.18

10.18

0.00

2101101

行政部门医疗

8.84

8.84

0.00

2101103

公务员医疗补助

1.34

1.34

0.00

221

住房保障支出

10.00

10.00

0.00

22102

住房改革支出

10.00

10.00

0.00

2210201

住房公积金

10.00

10.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门重庆市璧山区妇女联合会(部门)

公开06

部门:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

132.20

302

商品和服务支出

28.52

310

资本性支出

30101

基本工资

29.55

30201

办公费

11.97

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

17.73

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

45.53

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

31006

大型修缮

30108

机关事业部门基本养老保险缴费

11.07

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

5.53

30207

邮电费

1.56

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

5.88

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

1.34

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

3.40

30211

差旅费

0.11

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

10.00

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

0.80

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

1.36

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

14.51

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

1.10

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

0.63

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

13.51

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

1.00

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

0.90

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

0.26

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

4.99

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

7.01

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

146.71

公用经费合计

28.52

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门重庆市璧山区妇女联合会(部门)

公开07

部门:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门重庆市璧山区妇女联合会(部门)

公开08

部门:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

部门重庆市璧山区妇女联合会(部门)

部门:万元

项    目

预算数

决算数

项    目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

28.52

(一)支出合计

0.63

0.63

(一)行政部门

28.52

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业部门

2.公务用车购置及运行维护费

六、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

(2)公务用车运行维护费

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

0.63

0.63

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

0.63

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

10

(一)政府采购支出合计

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

6.国内公务接待人次(人)

137

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

二、会议费

三、培训费

1.10

四、差旅费

0.11

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。



附件下载:

134-2024年重庆市璧山区妇女联合会(部门)决算公开表.xls

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