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璧山高新技术产业开发区管理委员会2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)主要职能。

202111月,西部(重庆)科学城璧山片区挂牌,成为西部(重庆)科学城“一核五区”中的重要功能区—完成区委区府交办的工作任务。

(二)机构情况

璧山高新区党工委、管委会为正处级行政单位,分别挂 西部(重庆)科学城璧山片区党工委、西部(重庆)科学城璧山片区管委会牌子。党工委书记由区领导兼任,设管委会主任1名,党工委副书记1名,副主任4名。内设机构7个,分别为办公室、财务科、规划拆迁科、投资促进科、企业服务科、安全环保科(应急管理办公室)、科技创新科(西部〈重庆〉科学城璧山片区管委会办公室)等。

(三)部门构成

从预算单位构成看,纳入本部门2024年度决算编制的单位主要包括璧山高新技术产业开发区管理委员会和璧山高新区现代工业发展促进中心。

(四)人员情况

2024年度决算编制的单位主要包括璧山高新技术产业开发区管理委员会和璧山高新区现代工业发展促进中心(财政全额补助的一类公益事业单位)。2024年底本部门实有人员共计93人,其中行政人员26人,事业人员67人。与上年数据相比总人数减少4人,其中行政人员调出1人,事业人员调出3人。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计58138.42万元,支出总计58138.42万元。收支较上年决算数减少69351.32万元,下降54%,主要原因是财政收入减少,按照轻重缓急、量入而出的原则,本部门的财政拨款收入、财政拨款支出相应调减。年末无结转结余资金。

2.收入情况。2024年度收入合计58138.42万元,较上年决算数减少69351.32万元,下降54%,主要原因是财政收入减少,根据轻重缓急、量入而出的原则,上级财政用于安排本部门的财政拨款收入减少。其中:财政拨款收入58138.42万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况2024年度支出合计58138.42万元,较上年决算数减少69351.32万元,下降54%,主要原因财政收入减少,按照量入而出的原则,本部门的财政拨款支出相应减少。其中:基本支出2399.48万元,占4.13%;项目支出55738.94万元,占95.87%;经营支出0.00万元,占0.00%

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是当年收支平衡无结转结余资金,与上年数据持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计58138.42万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少69351.32万元,下降54%。主要原因是财政收入减少,根据轻重缓急、量入而出的原则,用于安排本部门的财政拨款收入、财政拨款支出减少。年末无结转结余资金。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入20320.84万元,较上年决算数减少4460.98万元,下降18%。主要原因财政收入不及往年,导致一般公共预算财政拨款收入有所下降。较年初预算数增加4885.43万元,增长31.6%。主要原因是根据财政资金安排,追加了对企业产业发展专项资金的拨款收入。使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出20320.84万元,较上年决算数减少4460.98万元,下降18%。主要原因财政收入不及往年,压减了一般公共预算财政拨款支出。较年初预算数增加4885.43万元,增长31.6%。主要原因是年中追加了对企业产业发展专项资金的投入。

3.结转结余情况2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是2023年财政拨款无结余。与上年决算数持平。

 4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1一般公共服务支出5246.7万元,占9.02%,较年初预算数8022.99万元减少2776.29万元,下降34.6%,主要是根据全国经济发展形势看,财政收入不及往年,相应减少了对非公党建活动经费、招商引资项目费用、专业技术人员服务外包、高企服务费用、智博会、专班经费等项目的投入。

2科学技术支出373.34万元,占0.64%,较年初预算数1707.44万元减少1334.1万元,减少78.13%,财政收入不及往年减少科学技术支出方面的投入。

3文化旅游体育与传媒支出5000万元,占8.6%,较年初预算数0万元增加5000万元,增长100%,主要原因是年初未预算安排,年中调剂安排了产业发展专项资金。

4卫生健康支出118.12万元,占0.2%,较年初预算数118.02万元增加0.1万元,增长0%,主要原因是人员职务晋升,事业人员薪级调标准、人员调出和调进工资和级别有差异等,导致财政拨款支出大于年初预算数。

5社会保障与就业支出270.57万元,占0.47%,较年初预算数226.64万元增加43.93万元,增加19.38%,主要原因是事业人员养老保险金缴费基数范围调整,导致财政拨款支出大于年初预算数。

(6)节能环保支出1159.58万元,占2%,较年初预算数3430.84万元减少2271.26万元,减少66.2%,主要原因是财政收入不及往年,放缓了部分项目的实施进度

(7)城乡社区支出35693.86万元,占61.4%,较年初预算数68227.81万元减少32533.95万元,减少47.68%,主要原因是因财政收入不及往年,放缓了新能源产业园区配套基础设施建设项目-拓展区道路、新能源产业园区配套基础设施建设等部分项目建设进度。

(8)资源勘探工业信息等支出10160.75万元,占17.48%,较年初预算数3038.44万元增加了7122.31万元,增长234.4%,主要原因是增加了对资源勘探工业信息等支出方面的投入。

(9)住房保障支出115.5万元,占0.19%,较年初预算数118.1万元减少2.6万元,减少0.02%,主要原因是2024年因人事变动,行政人员调出1人,事业人员调出3人,导致人员公积金比年初预算数减少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出2312.42万元。其中:人员经费1872.66万元,较上年决算数增加208.68万元,增加12.54%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、以及其他工资福利支出。公用经费439.76万元,较上年决算数增加118.46万元,增加36.87%,公用经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出和办公设备购置费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入37817.58万元,较上年决算数减少64890.34万元,下降63.18%,主要原因是:区财政基金预算收入减少,根据轻重缓急、量入而出的原则,用于安排本部门的政府性基金预算财政拨款收入减少。本年支出37817.58万元,较上年决算数减少64890.34万元,下降63.18%,主要原因是区财政基金预算收入减少,根据轻重缓急、量入而出的原则,安排本部门政府性基金预算财政拨款支出减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计98.8万元,较年初预算数减少6.7万元,下降6.35%,主要原因是公务车年久不能正常使用,报废和处置了2台,导致公务车运行费用减少。较上年支出数减少0.2万元,下降0.2%,主要原因:一是强化接待管理,严格遵守公务接待和商务接待开支范围和开支标准,二是严格公务用车管理,压减支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减;较上年支出数无增减,主要原因是20232024年均未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是20232024年未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费7.32万元,主要用于单位公务车运行的保险费、油费、洗车费、路桥费和维修费。费用支出较年初预算数减少6.68万元,下降47.71%,主要原因是公务车年久不能正常使用,公务用车报废和处置2,公务车运行费用减少。较上年支出数减少0.03万元,下降0.41%,主要原因是严格公务用车管理,压减支出。

公务接待费91.48万元,主要用于公务接待和招商引资商务接待费用。费用支出较年初预算数减少了0.02万元,下降0.02%;较上年支出数减少0.17万元,下降0.18%,下降的主要原因均是强化接待管理,严格遵守公务接待和商务接待开支范围和开支标准。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待586批次6940人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费131.82元,车均购置费0万元,车均维护费3.66万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费无,与上年数相比基本持平,主要是没有组织大型会议。

本年度培训费用0.37万元,与上年数据1.46万元相比减少1.09万元,主要是2024年部分培训在线上学习,减少培训期间的相关费用。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出114.96万元,机关运行经费主要用于办公费4.28万元、水费1.62万元、电费2.01万元、邮电费9.1万元、物业管理费5.4万元、维护费0.6万元、租赁费0.18万元、差旅费4.46万元、公务接待费5.14万元、培训费0.36万元、公务车运行维护费3.78万元、劳务费12.29万元、委托业务费1.27万元、工会经费2.83万元、福利费3.02万元、其他交通费25.91万元、其他商品和服务支出31.55万元和办公设备购置费1.16万元。机关运行经费较上年支出数减少206.34万元,下降64.22%,主要原因是严格管理,压减支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

·2024年度本部门政府采购支出总额1199.16万元,其中:政府采购货物支出150万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1049.16万元。授予中小企业合同金额936.66万元,占政府采购支出总额的78.11%,其中:授予小微企业合同金额855.36万元,占政府采购支出总额的71.33 %。主要用于安全环保巡查服务、璧山国家高新区西部(重庆)科学城璧山片区精神堡垒设计、制作、安装服务,璧山工业园区废水集中处理厂一期(电镀部分)重金属土壤污染源头防控设备采购项目。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对所属单位均开展了单位整体绩效自评,对42个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金55738.94万元。

(二)部门绩效评价情况

我部门2024年度未委托第三方开展绩效自评。

(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:

廖小洪   023-41407196

收入支出决算总表

公开01

部门:重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

20,320.84

一、一般公共服务支出

5,246.70

二、政府性基金预算财政拨款收入

37,817.58

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

373.34

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

5,000.00

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

270.57

九、卫生健康支出

118.12

十、节能环保支出

1,159.57

十一、城乡社区支出

35,693.86

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

10,160.75

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

115.50

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

58,138.42

本年支出合计

58,138.42

使用非财政拨款结余(含专用结余)

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

58,138.42

总计

58,138.42

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

部门:重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

58,138.42

58,138.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

5,246.70

5,246.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5,242.73

5,242.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

569.68

569.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

3,345.45

3,345.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

1,327.60

1,327.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

3.97

3.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

3.97

3.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

373.34

373.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060404

科技成果转化与扩散

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

173.34

173.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

173.34

173.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

270.57

270.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

268.57

268.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

168.26

168.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

97.41

97.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

118.12

118.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

118.12

118.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

40.47

40.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

68.40

68.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

3.57

3.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.69

5.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1,159.57

1,159.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

659.57

659.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

304.57

304.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

355.00

355.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21198

超长期特别国债安排的支出

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2119802

应对气候变化

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

35,693.86

35,693.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

376.28

376.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

176.28

176.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

35,317.58

35,317.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

6,024.90

6,024.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

9,582.93

9,582.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

16,709.75

16,709.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

10,160.75

10,160.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

8,155.00

8,155.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150517

产业发展

8,155.00

8,155.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

5.75

5.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

5.75

5.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21598

超长期特别国债安排的支出

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2159802

制造业

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

115.50

115.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

115.50

115.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

115.50

115.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

58,138.42

2,399.48

55,738.94

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

5,246.70

1,897.28

3,349.42

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5,242.73

1,897.28

3,345.45

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

569.68

569.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

3,345.45

0.00

3,345.45

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

1,327.60

1,327.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

3.97

0.00

3.97

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

3.97

0.00

3.97

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

373.34

0.00

373.34

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

2060404

科技成果转化与扩散

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

173.34

0.00

173.34

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

173.34

0.00

173.34

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

270.57

268.57

2.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

268.57

268.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

168.26

168.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

97.41

97.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

118.12

118.12

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

118.12

118.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

40.47

40.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

68.40

68.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

3.57

3.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.69

5.69

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1,159.57

0.00

1,159.57

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

659.57

0.00

659.57

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

304.57

0.00

304.57

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

355.00

0.00

355.00

0.00

0.00

0.00

21198

超长期特别国债安排的支出

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

2119802

应对气候变化

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

35,693.86

0.00

35,693.86

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

376.28

0.00

376.28

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

176.28

0.00

176.28

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

35,317.58

0.00

35,317.58

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

6,024.90

0.00

6,024.90

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

9,582.93

0.00

9,582.93

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

16,709.75

0.00

16,709.75

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

10,160.75

0.00

10,160.75

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

8,155.00

0.00

8,155.00

0.00

0.00

0.00

2150517

产业发展

8,155.00

0.00

8,155.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

5.75

0.00

5.75

0.00

0.00

0.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

5.75

0.00

5.75

0.00

0.00

0.00

21598

超长期特别国债安排的支出

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

2159802

制造业

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

115.50

115.50

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

115.50

115.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

115.50

115.50

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会

公开04

单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

20,320.84

一、一般公共服务支出

5,246.70

5,246.70

二、政府性基金预算财政拨款

37,817.58

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

373.34

373.34

七、文化旅游体育与传媒支出

5,000.00

5,000.00

八、社会保障和就业支出

270.57

270.57

九、卫生健康支出

118.12

118.12

十、节能环保支出

1,159.57

659.57

500.00

十一、城乡社区支出

35,693.86

376.28

35,317.58

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

10,160.75

8,160.75

2,000.00

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

115.50

115.50

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

58,138.42

本年支出合计

58,138.42

20,320.84

37,817.58

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

58,138.42

总计

58,138.42

20,320.84

37,817.58

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

20,320.84

2,399.48

17,921.36

201

一般公共服务支出

5,246.70

1,897.28

3,349.42

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5,242.73

1,897.28

3,345.45

2010301

行政运行

569.68

569.68

0.00

2010302

一般行政管理事务

3,345.45

0.00

3,345.45

2010350

事业运行

1,327.60

1,327.60

0.00

20140

信访事务

3.97

0.00

3.97

2014004

信访业务

3.97

0.00

3.97

206

科学技术支出

373.34

0.00

373.34

20604

技术研究与开发

200.00

0.00

200.00

2060404

科技成果转化与扩散

200.00

0.00

200.00

20699

其他科学技术支出

173.34

0.00

173.34

2069999

其他科学技术支出

173.34

0.00

173.34

207

文化旅游体育与传媒支出

5,000.00

0.00

5,000.00

20701

文化和旅游

5,000.00

0.00

5,000.00

2070199

其他文化和旅游支出

5,000.00

0.00

5,000.00

208

社会保障和就业支出

270.57

268.57

2.00

20805

行政事业单位养老支出

268.57

268.57

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

168.26

168.26

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

97.41

97.41

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

2.90

2.90

0.00

20825

其他生活救助

2.00

0.00

2.00

2082501

其他城市生活救助

2.00

0.00

2.00

210

卫生健康支出

118.12

118.12

0.00

21011

行政事业单位医疗

118.12

118.12

0.00

2101101

行政单位医疗

40.47

40.47

0.00

2101102

事业单位医疗

68.40

68.40

0.00

2101103

公务员医疗补助

3.57

3.57

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.69

5.69

0.00

211

节能环保支出

659.57

0.00

659.57

21103

污染防治

659.57

0.00

659.57

2110302

水体

304.57

0.00

304.57

2110399

其他污染防治支出

355.00

0.00

355.00

212

城乡社区支出

376.28

0.00

376.28

21203

城乡社区公共设施

376.28

0.00

376.28

2120303

小城镇基础设施建设

176.28

0.00

176.28

2120399

其他城乡社区公共设施支出

200.00

0.00

200.00

215

资源勘探工业信息等支出

8,160.75

0.00

8,160.75

21505

工业和信息产业监管

8,155.00

0.00

8,155.00

2150517

产业发展

8,155.00

0.00

8,155.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

5.75

0.00

5.75

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

5.75

0.00

5.75

221

住房保障支出

115.50

115.50

0.00

22102

住房改革支出

115.50

115.50

0.00

2210201

住房公积金

115.50

115.50

0.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

2,059.35

302

商品和服务支出

335.98

310

资本性支出

1.16

30101

基本工资

472.50

30201

办公费

31.88

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

104.64

30202

印刷费

31002

办公设备购置

1.16

30103

奖金

201.10

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

736.15

30205

水费

5.76

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

168.26

30206

电费

18.57

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

97.41

30207

邮电费

58.35

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

79.45

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

3.57

30209

物业管理费

19.20

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

34.77

30211

差旅费

4.46

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

115.50

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

20.89

30213

维修(护)费

2.45

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

25.10

30214

租赁费

0.18

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

2.99

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

0.37

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

5.14

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

2.79

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

12.29

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

0.20

30227

委托业务费

73.47

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

9.65

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

3.02

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

3.78

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

25.91

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

61.50

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

2,062.34

公用经费合计

337.14

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

37,817.58

37,817.58

0.00

37,817.58

0.00

211

节能环保支出

0.00

500.00

500.00

0.00

500.00

0.00

21198

超长期特别国债安排的支出

0.00

500.00

500.00

0.00

500.00

0.00

2119802

应对气候变化

0.00

500.00

500.00

0.00

500.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

35,317.58

35,317.58

0.00

35,317.58

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

35,317.58

35,317.58

0.00

35,317.58

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

2120803

城市建设支出

0.00

6,024.90

6,024.90

0.00

6,024.90

0.00

2120814

农业生产发展支出

0.00

9,582.93

9,582.93

0.00

9,582.93

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

16,709.75

16,709.75

0.00

16,709.75

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

21598

超长期特别国债安排的支出

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

2159802

制造业

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

部门重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会

单位:万元

项    目

预算数

决算数

项    目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

114.96

(一)支出合计

98.80

98.80

(一)行政单位

114.96

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

7.32

7.32

六、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

2

(2)公务用车运行维护费

7.32

7.32

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

91.48

91.48

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

91.48

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

2

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

586

(一)政府采购支出合计

1,199.16

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

150.00

6.国内公务接待人次(人)

6,940

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

1,049.16

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

936.66

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

855.36

二、会议费

三、培训费

0.37

四、差旅费

135.68

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



附件下载:

149-重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会_决算公开说明及公开报表(部门).docx

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