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重庆市璧山区教育委员会2025年单位预算情况说明

日期:2025-02-11

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策。负责全区教育工作,起草本区教育工作的指导思想和工作方针,拟订教育事业发展规划。

2.负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理,拟订全区教育事业的发展重点、规模、步骤和学校布局结构调整的方案。组织、指导、协调和督促本区教育规划、计划的实施。负责全区教育统计、信息工作。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责学生资助管理工作。组织和开展教育体制改革、教育教学工作改革、教育系统人事制度改革,建立适应社会主义建设需要的教育体系和运行机制,实施基础教育教学改革。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作,全面实施素质教育。

4.负责指导全区教职工思想政治工作。负责全区学校的德育、体育卫生、艺术教育、健康教育、国防教育、环境教育、人口教育、科技教育、劳动教育、安全教育等管理工作。

5.负责普通教育的教育教学常规管理、课程设置监督、教材征订、教育科研及招生、考试工作。

6.负责学前教育机构资格审核,监督、评估和指导幼儿园的保育、教育工作,组织培训幼儿园的师资。

7.负责特殊教育的管理工作及“三残”儿童、少年的普查、入学工作。

8.统筹本地区职业与成人教育发展规划。负责中等职业教育学校教育教学常规管理、教育科研及招生、考试、推荐就业的管理工作。

9.负责文化教育类民办非学历教育培训机构的监督管理。负责本地区青壮年文化和科技培训工作,协调、指导各镇街成人文化学校工作,负责成人教育干部师资培训提高,负责成人教育教学研究。

10.负责全区学校现代教育技术、电化教育工作以及图书资料室、理化生实验室的建设和管理工作。

11.负责普通高校、成人高校、中等学校招生入学考试和高等教育自学考试等组织管理工作和教师资格考试组考工作。

12.按照有关规定权限,负责教育系统机构编制、人事调配录用、职务评聘、工资福利、档案管理等工作。负责中小学校长的选拔、任用、培训、考核、交流工作。负责幼儿园、中小学教师的资格认定、培养培训和考核指导监督等工作。

13.督促检查教育系统经费的管理和使用。会同区财政部门负责下属事业单位的经费预算管理,负责编制教育专项经费使用计划,指导、监督教育经费的管理使用。

14.指导学校的校园规划、基建工作、校地校产管理工作和学校布局结构调整工作。

15.指导教育(校办)产业、勤工俭学、学校后勤改革和安全保卫工作。

16.负责对各街道办事处、镇政府及有关职能部门履行教育工作职责情况进行监督检查,对各级各类学校的教育教学工作进行监督、检查和指导。

17.按照有关规定及权限,负责教育系统纪检、监察、信访、教育经费检查审计工作。

18.管理、指导全区的语言文字工作,负责普通话培训测试工作。

(二)单位构成

本单位系独立的一级预算单位,无下级预算单位。重庆市璧山区教育委员会为区政府的工作部门,主管全区的教育工作,属正处级单位;编制人数17人,内设办公室、组织人事科、财务审计科、计划基建科、基础教育科、职成民教科、安全稳定办公室、教育考试办公室、秘书科等9个科室。实有在岗在编人员16人,离退休35人。现有一般公务用车1辆。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数18332.78万元,其中:一般公共预算拨款 16488.69 万元,财政专户管理资金1844.1 万元;收入比2024年增加1598.09万元,主要是一般公共预算拨款增加24 万元,财政专户管理资金增加1574.1万元。

(二)支出预算:2025年年初预算数 18332.78 万元,其中:教育支出 18103.15万元,社会保障和就业支出161.52万元,卫生健康支出 38.3万元,住房保障支出29.77万元;支出比2024年增加1598.09万元,主要是基本支出减少12.3万元,项目支出增加1610.4万元。

按照我区预算管理要求,结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映,上述收入包括2024年结转并编制到2025年预算的资金。

三、单位预算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收支。

2025年一般公共预算财政拨款收入 16488.69 万元,一般公共预算财政拨款支出  16488.69 万元,比2024年增加24 万元。其中:基本支出558.45万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出,比2024年减少12万元,主要原因是压减了公用经费综合定额标准,降低运行成本;项目支出15930.24万元,主要用于保障全区教育系统安全维稳、师生活动开展、教师培训、校舍维修改造、学前教育发展等重点工作,比2024年增加36.31万元,主要原因是民办学校公用经费增加。

(二)政府性基金预算财政拨款收支。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

(三)国有资本经营预算财政拨款收支。

2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算 16 万元,比2024年减少0.5 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,与上年持平;公务接待费13  万元,与上年持平;公务用车运行维护费 3万元,比2024年减少0.5 万元,主要原因是单位严格控制“三公”经费的开支,做到厉行节约;公务用车购置费0万元,与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2025年一般公共预算财政拨款运行经费 76.6万元,比2024年减少16.72万元,主要原因为压减了公用经费综合定额标准,降低运行成本;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

政府采购情况。

2025年政府采购预算总额 2 万元:政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算  0万元;其中一般公共预算拨款政府采购 2 万元:政府采购货物预算2  万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算 0 万元。

(二)绩效目标设置情况。

2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款 15930.24 万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2024年12月,本单位共有车辆1辆,其中业务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,特种专业技术用车0辆,执法执勤用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中业务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,执法执勤用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

(二)财政专户管理资金收入(教育收费收入):指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

(三)事业收入(不含教育收费):指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划,结合上年度收入等情况进行预计。

(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

(七)其他收入:指债务收入、投资收益等收入,单位根据情况合理预计,全部编入预算。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异,系四舍五入导致。

   单位预算公开联系人:张学渊   联系方式:023-85284515

  附表:重庆市璧山区教育委员会2025年单位预算公开套表


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