| [ 索引号 ] | 11500227MB1602548E/2025-00073 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区农业农村委员会 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-09-26 | [ 发布日期 ] | 2025-09-26 |
重庆市璧山区农业农村委员会2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
重庆市璧山区农业农村委员会是主管全区农业、农村工作的区政府工作部门。
(一)职能职责
1. 统筹研究和组织实施“三农”工作的地方发展战略、中长期规划、重大政策措施。负责全区农业综合执法,具体执法交由执法队伍承担,并以部门的名义统一执法。
2. 统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
3. 贯彻落实国家扶贫开发政策,拟定全区脱贫攻坚规划,组织实施脱贫攻坚项目,搞好脱贫攻坚管理、监督、检查工作。负责重庆市璧山区脱贫攻坚领导小组办公室日常工作。
4. 负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革相关工作,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。承担中共重庆市璧山区委全面深化改革委员会农业农村改革专项小组办公室日常工作。
5. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和村集体经济发展工作。提出促进大宗农产品流通建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,检测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
6. 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。
7. 负责农产品质量安全监督管理,组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。指导农业行业安全生产工作。
8. 组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产,指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
9. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
10. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。承担重庆市璧山区防治动物重大疫病专项指挥部办公室日常工作。
11. 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级和区级财政专项投资安排的农业投资建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按区政府规定权限管理农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。
12. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
13. 指导农业农村人才工作。拟订地方农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
14. 承担农业对外合作工作。组织开展农业农村国际交流合作。
15. 负责所属单位国有资产管理,按照权限管理所属单位干部人事、机构编制工作。承担农业农村招商引资工作,指导有关社会团体为农业农村经济发展服务。
16. 负责机关、直属单位党建工作。
17. 完成区委和区政府交办的其他任务。
(二)机构情况
重庆市璧山区农业农村委员会下属6个行政事业单位,分别是重庆市璧山区农业农村委员会(本级),重庆市璧山区农业发展促进中心,重庆市璧山区农业综合执法支队(参公单位),重庆市璧山区农村合作经济经营管理站(参公单位),重庆市璧山区乡村振兴促进中心,重庆市璧山区农业科教信息中心。较上年新增1个事业单位,为重庆市璧山区农业科教信息中心,于2024年4月新成立单位。
2024年我部门共有171名在职人员,其中行政人员23名,参照公务员法管理事业人员43名,非参公事业人员105名。较上年增加13人,系2024年部门机构改革,与原农业园区合并,增加3名公务员,11名参照公务员法管理事业人员,同年退休1名事业人员。2024年本部门共有退休人员255名。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计24848.98万元,支出总计24848.98万元。收支较上年决算数减少102.08万元,降低0.41%,主要原因是2024年财政拨款收入较上年有所减少,其中基本支出人员经费有所增加,项目支出中各农业项目补助资金较上年有所减少。
2.收入情况。2024年度收入合计24848.98万元,较上年决算数减少102.08万元,降低0.41%,主要原因是2024年财政拨款收入较上年有所减少,其中基本支出人员经费有所增加,项目支出中各农业项目补助资金较上年有所减少。其中:财政拨款收入24848.98万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计24848.98万元,较上年决算数减少102.08万元,降低0.41%,主要原因是2024年财政拨款支出较上年有所减少,其中基本支出人员经费有所增加,项目支出中各农业项目补助资金较上年有所减少。其中:基本支出5501.96万元,占22.14%;项目支出19347.02万元,占77.86%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与上年决算数一致, 2024年我部门无年末结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计24848.98万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计减少102.08万元,减少0.41%。主要原因是2024年财政拨款收入较上年有所减少,其中项目支出中各农业项目补助资金较上年有所减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入24848.98万元,较上年决算数增加1812.06 万元,增长7.87%。主要原因是2024年一般公共预算财政拨款收入较上年有所增加,其中基本支出人员经费有所增加,项目支出中各农业项目补助资金较上年有所增加。较年初预算数增加,主要原因是2024年我部门与原农业园区管委会合并,其在职人员数量和退休人员数量增加,基本工资及养老保险等社保基本支出较年初预算数有所增加,项目经费中增加了对外招商引资等经费。2024年决算数含有中央、市级农村综合改革转移支付资金、高标准农田建设项目资金、产业强镇建设等市级以上资金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出24848.98万元,较上年一般公共预算财政拨款决算数增加1812.06万元,增长7.87%。主要原因是2024年一般公共预算财政拨款支出较上年有所增加,其中基本支出人员经费有所增加,项目支出中各农业项目补助资金较上年有所增加。较年初预算数增加的原因是2024年我部门与原农业园区管委会合并,其在职人员数量和退休人员数量增加,基本工资及养老保险等社保基本支出较年初预算数有所增加,项目经费中增加了国债高标准农田建设项目、驻外招商引资等经费。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与上年决算数一致。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出1205.91万元,占4.85%,较上年决算数增加78.69万元,增长6.98%,主要原因是2024年我部门与原农业园区管委会合并,在职人员数量增加13名,退休人员也有所增加,其基本工资及养老保险等社保基本支出较上年决算数有所增加。
(2)卫生健康支出273.50万元,占1.10%,较上年决算数增加21.05万元,主要原因是2024年我部门与原农业园区管委会合并,在职人员增加13名,其卫生健康支出较上年有所增加。
(3)节能环保支出33.58万元,占0.14%,较上年决算数减少353.96万元,降低91.34%,主要原因是2024年财政拨款支出减少了节能环保支出,主要是生态养鱼池关停整治项目补助资金。
(4)农林水支出23089.10万元,占92.92%,较上年决算数增加2036.48万元,增长9.67%,主要原因是2024年一般公共预算财政拨款支出中含有2024年中央、市级农村综合改革转移支付资金、高标准农田建设以及产业强镇建设等市级以上农业项目补助资金。
(5)住房保障支出243.22万元,占0.98%,较上年决算数增加34.13万元,增长16.32%,主要原因是2024年我部门与原农业园区管委会合并,在职人员数量较上年增加13名,其住房公积金交纳较上年决算数有所增加。
(6)科学技术支出3.67万元,占0.01%,较上年决算数增加3.67万元。主要原因是2024年增加了科学技术支出3.67万元。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5501.96万元。其中:人员经费4848.66万元,较上年决算数增加833.25万元,增加17.85%,主要原因是2024年机构改革,我部门与原农业园区管委会合并,其在职人员数量增加13名,在职人员工资、社保缴费等工资福利支出经费较上年有所增加;退休人员数量增加,退休人员健康修养费较上年有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、抚恤金等。公用经费653.30万元,较上年决算数减少118.55万元,下降15.36%,主要原因是2024年本着节约的原则,压减了公用经费、公务用车运行维护费以及差旅费的支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、福利费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车维护费以及其他商品与服务支出费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0万元,较上年决算数减少1914.14万元,主要原因是本部门2024年无政府性基金预算拨款支出。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计76.46万元,较年初预算数54.2万元增加22.26万元,增加41.07%,主要原因是2024年因机构改革,本部门与原农业园区管委会合并,业务活动增加了驻外招商引资,其公务接待较多,故公务接待费较年初预算有所增加,同时公务车增加1辆,其公务用车运行维护费也有所增加。较上年支出数增加22.26万元,主要原因是2024年我部门的业务活动增加了驻大湾区招商引资,其驻外接待较多,公务接待费较上年支出有所增加。因与原农业园区管委会机构合并,公务车辆较上年数量增加1辆,2024年我部门公务用车运行维护费支出34.08万元,较上年增加6.16万元。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,与年初预算一致,主要原因是2024年未安排人员出国。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2024年未安排人员出国。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2024年本部门未购置新车,未发生公务车购置费。同年初预算基本持平,较上年决算数相一致。
公务用车运行维护费34.08万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查、农业项目检查验收等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.42万元,减少11.51%,主要原因是2024年我部门节约开支,节省公务用车运行维护费。较上年支出数增加6.16万元,增加22.03%,主要原因是公务车增加1辆,且车辆年久失修,其公务车运行维修费较上年有所增加。
公务接待费42.39万元,主要用于接待驻外招商引资工作,组织农业企业参加全国和重庆的农展会、农产品质量安全工作、高标准农田建设、人居环境整治项目、农业科技推广项目等工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较上年支出数增加30.86万元,主要原因是2024年因机构改革,本部门与原农业园区管委会合并,主要业务活动增加了驻外招商引资,其驻外公务接待较多,故公务接待费较上年支出有所增加。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为12辆;国内公务接待314批次2650人次,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费159.96元,车均购置费0万元,车均维护费2.84万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是2024年无公共预算财政拨款会议费的支出。本年度培训费支出467.57万元,较上年决算数增加33.14万元,增长7.63%,主要原因是2024年支付了2021年、2022年高素质农民培育费和基层体系建设改革培训费。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出335.83万元,机关运行经费主要用于开支办公费,印刷费,咨询费,邮电费,物业管理费,福利费,差旅费,培训费,劳务费,工会经费,公务接待费,公务用车维护费,其他交通费用以及其他商品服务支出。机关运行经费较上年支出数增加10.49万元,增长3.22%,主要原因是2024年机构改革,我部门与原农业园区管委会合并,在职人员增加13人,其办公费等机关运行经费较上年有所增加。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额182.83万元,其中:政府采购货物支出182.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额181.81万元,占政府采购支出总额的99.44%,其中:授予小微企业合同金额179.82万元,占政府采购支出总额的98.35 %。主要用于采购办公用品复印纸、土壤表层样点调查采集服务、土壤表层样分析测试、高素质农民培训服务、有机肥采购等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对所属单位均开展了单位整体绩效自评,对166个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金19347.02万元。
(二)部门绩效评价情况
我部门未委托第三方开展绩效自评。
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价 。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
李竹青 023-41402850
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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部门:重庆市璧山区农业农村委员会 |
单位:万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
24,848.98 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
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|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
3.67 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
1,205.91 | |
|
九、卫生健康支出 |
273.50 | ||
|
十、节能环保支出 |
33.58 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
23,089.10 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
243.22 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
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二十三、其他支出 |
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|
二十四、债务还本支出 |
|||
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二十五、债务付息支出 |
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|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
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本年收入合计 |
24,848.98 |
本年支出合计 |
24,848.98 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
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总计 |
24,848.98 |
总计 |
24,848.98 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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部门:重庆市璧山区农业农村委员会 |
公开02表 | ||||||||
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单位:万元 | |||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
24,848.98 |
24,848.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
206 |
科学技术支出 |
3.67 |
3.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20609 |
科技重大项目 |
3.67 |
3.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060999 |
其他科技重大项目 |
3.67 |
3.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,205.91 |
1,205.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,191.26 |
1,191.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
385.98 |
385.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
192.99 |
192.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
612.28 |
612.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
14.66 |
14.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
14.66 |
14.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
273.50 |
273.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
273.50 |
273.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
97.51 |
97.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
126.00 |
126.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
20.54 |
20.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
29.45 |
29.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
33.58 |
33.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
33.58 |
33.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
33.58 |
33.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
23,089.10 |
23,089.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
15,279.69 |
15,279.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
1,471.24 |
1,471.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
58.98 |
58.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
2,308.09 |
2,308.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
176.92 |
176.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
63.69 |
63.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
161.34 |
161.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130110 |
执法监管 |
17.08 |
17.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
45.03 |
45.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
2,102.52 |
2,102.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
470.59 |
470.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
268.50 |
268.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
152.17 |
152.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
900.38 |
900.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
2,262.64 |
2,262.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
4,820.53 |
4,820.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
32.77 |
32.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130212 |
湿地保护 |
32.77 |
32.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
5,360.27 |
5,360.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
3,945.18 |
3,945.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
390.00 |
390.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130507 |
贷款奖补和贴息 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1,020.77 |
1,020.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
1,214.27 |
1,214.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
1,128.43 |
1,128.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
85.84 |
85.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
1,202.09 |
1,202.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
1,202.09 |
1,202.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
243.22 |
243.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
243.22 |
243.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
243.22 |
243.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门:重庆市璧山区农业农村委员会 |
公开03表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
24,848.98 |
5,501.96 |
19,347.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
206 |
科学技术支出 |
3.67 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20609 |
科技重大项目 |
3.67 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060999 |
其他科技重大项目 |
3.67 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,205.91 |
1,205.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,191.26 |
1,191.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
385.98 |
385.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
192.99 |
192.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
612.28 |
612.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
14.66 |
14.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
14.66 |
14.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
273.50 |
273.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
273.50 |
273.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
97.51 |
97.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
126.00 |
126.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
20.54 |
20.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
29.45 |
29.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
33.58 |
0.00 |
33.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
33.58 |
0.00 |
33.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
33.58 |
0.00 |
33.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
23,089.10 |
3,779.33 |
19,309.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
15,279.69 |
3,779.33 |
11,500.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
1,471.24 |
1,471.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
58.98 |
0.00 |
58.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
2,308.09 |
2,308.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
176.92 |
0.00 |
176.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
63.69 |
0.00 |
63.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
161.34 |
0.00 |
161.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130110 |
执法监管 |
17.08 |
0.00 |
17.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
45.03 |
0.00 |
45.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
2,102.52 |
0.00 |
2,102.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
470.59 |
0.00 |
470.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
268.50 |
0.00 |
268.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
152.17 |
0.00 |
152.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
900.38 |
0.00 |
900.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
2,262.64 |
0.00 |
2,262.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
4,820.53 |
0.00 |
4,820.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
32.77 |
0.00 |
32.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130212 |
湿地保护 |
32.77 |
0.00 |
32.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
5,360.27 |
0.00 |
5,360.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.33 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
3,945.18 |
0.00 |
3,945.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
390.00 |
0.00 |
390.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130507 |
贷款奖补和贴息 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1,020.77 |
0.00 |
1,020.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
1,214.27 |
0.00 |
1,214.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
1,128.43 |
0.00 |
1,128.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
85.84 |
0.00 |
85.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
1,202.09 |
0.00 |
1,202.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
1,202.09 |
0.00 |
1,202.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
243.22 |
243.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
243.22 |
243.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
243.22 |
243.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门:重庆市璧山区农业农村委员会 |
公开04表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
24,848.98 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
3.67 |
3.67 |
||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
1,205.91 |
1,205.91 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
273.50 |
273.50 |
||||
|
十、节能环保支出 |
33.58 |
33.58 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
23,089.10 |
23,089.10 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
243.22 |
243.22 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
24,848.98 |
本年支出合计 |
24,848.98 |
24,848.98 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
24,848.98 |
总计 |
24,848.98 |
24,848.98 |
||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门:重庆市璧山区农业农村委员会 |
公开05表 | |||
|
单位:万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
24,848.98 |
5,501.96 |
19,347.02 | |
|
206 |
科学技术支出 |
3.67 |
0.00 |
3.67 |
|
20609 |
科技重大项目 |
3.67 |
0.00 |
3.67 |
|
2060999 |
其他科技重大项目 |
3.67 |
0.00 |
3.67 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,205.91 |
1,205.91 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,191.26 |
1,191.26 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
385.98 |
385.98 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
192.99 |
192.99 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
612.28 |
612.28 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
14.66 |
14.66 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
14.66 |
14.66 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
273.50 |
273.50 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
273.50 |
273.50 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
97.51 |
97.51 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
126.00 |
126.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
20.54 |
20.54 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
29.45 |
29.45 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
33.58 |
0.00 |
33.58 |
|
21103 |
污染防治 |
33.58 |
0.00 |
33.58 |
|
2110302 |
水体 |
33.58 |
0.00 |
33.58 |
|
213 |
农林水支出 |
23,089.10 |
3,779.33 |
19,309.77 |
|
21301 |
农业农村 |
15,279.69 |
3,779.33 |
11,500.36 |
|
2130101 |
行政运行 |
1,471.24 |
1,471.24 |
0.00 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
58.98 |
0.00 |
58.98 |
|
2130104 |
事业运行 |
2,308.09 |
2,308.09 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
176.92 |
0.00 |
176.92 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
63.69 |
0.00 |
63.69 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
161.34 |
0.00 |
161.34 |
|
2130110 |
执法监管 |
17.08 |
0.00 |
17.08 |
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
45.03 |
0.00 |
45.03 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
2,102.52 |
0.00 |
2,102.52 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
470.59 |
0.00 |
470.59 |
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
268.50 |
0.00 |
268.50 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
152.17 |
0.00 |
152.17 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
900.38 |
0.00 |
900.38 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
2,262.64 |
0.00 |
2,262.64 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
4,820.53 |
0.00 |
4,820.53 |
|
21302 |
林业和草原 |
32.77 |
0.00 |
32.77 |
|
2130212 |
湿地保护 |
32.77 |
0.00 |
32.77 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
5,360.27 |
0.00 |
5,360.27 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.33 |
0.00 |
0.33 |
|
2130505 |
生产发展 |
3,945.18 |
0.00 |
3,945.18 |
|
2130506 |
社会发展 |
390.00 |
0.00 |
390.00 |
|
2130507 |
贷款奖补和贴息 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1,020.77 |
0.00 |
1,020.77 |
|
21307 |
农村综合改革 |
1,214.27 |
0.00 |
1,214.27 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
1,128.43 |
0.00 |
1,128.43 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
85.84 |
0.00 |
85.84 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
1,202.09 |
0.00 |
1,202.09 |
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
1,202.09 |
0.00 |
1,202.09 |
|
221 |
住房保障支出 |
243.22 |
243.22 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
243.22 |
243.22 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
243.22 |
243.22 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门:重庆市璧山区农业农村委员会 |
公开06表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,204.21 |
302 |
商品和服务支出 |
653.20 |
310 |
资本性支出 |
0.11 |
|
30101 |
基本工资 |
962.66 |
30201 |
办公费 |
77.79 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
282.77 |
30202 |
印刷费 |
1.55 |
31002 |
办公设备购置 |
0.11 |
|
30103 |
奖金 |
509.44 |
30203 |
咨询费 |
0.83 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
1,301.98 |
30205 |
水费 |
0.98 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
385.98 |
30206 |
电费 |
13.26 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
192.99 |
30207 |
邮电费 |
60.36 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
162.69 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
20.54 |
30209 |
物业管理费 |
20.32 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
47.76 |
30211 |
差旅费 |
30.18 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
243.22 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
58.73 |
30213 |
维修(护)费 |
3.61 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
35.45 |
30214 |
租赁费 |
1.47 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
644.45 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
7.01 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
7.14 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
14.66 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
583.91 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
58.30 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
45.84 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
85.27 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
30229 |
福利费 |
35.95 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
34.08 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
58.98 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
156.12 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
4,848.66 |
公用经费合计 |
653.31 | |||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门:重庆市璧山区农业农村委员会 |
公开07表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门:重庆市璧山区农业农村委员会 |
公开08表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
部门:重庆市璧山区农业农村委员会 |
单位:万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
335.83 |
|
(一)支出合计 |
76.46 |
76.46 |
(一)行政单位 |
132.99 |
|
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
202.84 | ||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
34.08 |
34.08 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
12 | ||
|
(2)公务用车运行维护费 |
34.08 |
34.08 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
42.39 |
42.39 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
42.39 |
3.机要通信用车 |
1 |
|
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
9 | |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
2 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
||
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
12 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
314 |
(一)政府采购支出合计 |
182.83 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
182.83 | |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
2,650 |
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
181.81 | |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
179.82 | |
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
467.57 |
||
|
四、差旅费 |
— |
80.27 |
||
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。