[ 索引号 ] | 11500227009344547D/2015-15492 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 璧山区人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2015-09-06 | [ 发布日期 ] | 2015-09-06 |
重庆市璧山区安全生产监督管理局2014年部门决算情况说明
一、单位基本情况
重庆市璧山区安全生产监督管理局为区政府直属机构,内设4个职能科室,下属1个副处级参公事业单位(重庆市璧山区安全生产监察执法支队)。我局主要职能是综合监督管理全区安全生产和职业卫生监管工作。
二、部门决算情况说明
2014年上年结转和结余1,621,164.91元,当年度公共财政拨款决算收入24,556,181.90元,支出24,070,867.77元(其中:其他安全生产监管支出20,000,000.00元,系关闭3个煤矿奖补资金),年末结转和结余2,106,479.04元,资产总额36,067,496.96元,负债总额30,931,407.91元,国有资产总量5,136,089.05元。
三、“三公”经费情况说明
2014年,重庆市璧山区安全生产监督管理局“三公”经费财政决算1,018,079.54元,比2013年增加298,688.09元,增长41%。一是公务接待费用379,732.00元,比2013年减少42,632.00元,下降10%,主要用于上级调研、安全督察检查,安监系统内部各区县间交叉检查,基层安监、社会群众等前来办事和信访接待;二是公务车运行维护费638,347.54元,比2013年增加341,320.09元,增长114%,增长原因是新购置2辆应急救援特遣车辆258,672.00元;日常车辆运行费379,675.54元,主要用于保障日常检查、专项督查、事故调查、监察执法以及行业管理等车辆的运行维护费用。
重庆市璧山区安全生产监督管理局
2015年8月31日
附件1:
重庆市璧山区安监局2014年收支决算总表
单位:元
收 入 |
支 出 |
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项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
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一、公共财政拨款收入 |
24,556,181.90 |
一、教育支出 |
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二、事业收入 |
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教师进修及干部继续教育 |
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三、事业单位经营收入 |
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培训支出 |
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四、其他收入 |
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二、社会保障和就业支出 |
204,611.32 |
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行政事业单位离退休 |
204,611.32 |
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归口管理的行政单位离退休 |
204,611.32 |
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事业单位离退休 |
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三、医疗卫生支出 |
239,963.42 |
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|
医疗保障 |
239,963.42 |
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行政单位医疗 |
239,963.42 |
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事业单位医疗 |
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四、资源勘探电力信息等支出 |
23,448,258.83 |
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|
|
行政运行 |
823,332.00 |
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|
|
一般行政管理事务 |
320,750.00 |
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|
|
安全监管监察专项 |
2,304,176.83 |
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|
|
应急救援 |
|
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|
|
其他安全生产监管 |
20,000,000.00 |
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|
五、住房保障支出 |
178,034.2 |
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|
住房改革支出 |
178,034.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
住房公积金 |
178,034.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
24,556,181.90 |
本年支出合计 |
24,070,867.77 |
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五、上年结转 |
1,621,164.91 |
六、结转下年 |
485,314.13 |
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收入总计 |
26,177,346.81 |
支出总计 |
24,070,867.77 |
科目编码 |
功能科目名称 |
预算数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
|
|
合计 |
|
|
|
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205 |
|
|
教育支出 |
|
|
|
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205 |
08 |
|
教师进修及干部继续教育 |
|
|
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|
|
03 |
培训支出 |
|
|
|
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208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
204,611.32 |
204,611.32 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
204,611.32 |
204,611.32 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
204,611.32 |
204,611.32 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
02 |
事业单位离退休 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
|
|
医疗卫生支出 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
05 |
|
医疗保障 |
239,963.42 |
239,963.42 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
01 |
行政单位医疗 |
239,963.42 |
239,963.42 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
02 |
事业单位医疗 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 |
06 |
|
资源勘探电力信息等支出 |
23,448,258.83 |
823,332.00 |
22,624,926.83 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 |
|
01 |
行政运行 |
823,332.00 |
823,332.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
320,750.00 |
|
320,750.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
05 |
安全监管监察专项 |
2,304,176.83 |
|
2,304,176.83 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
06 |
应急救援 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
99 |
其他安全生产监管 |
20,000,000.00 |
|
20,000,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
|
|
住房保障支出 |
178,034.2 |
178,034.2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
178,034.2 |
178,034.2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
01 |
住房公积金 |
178,034.2 |
178,034.2 |
|
科目编码 |
功能科目名称 |
本年政府性基金 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业 |
|
|
|
|
208 |
22 |
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
|
|
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|
01 |
移民补助 |
|
|
|
|
|
|
02 |
基础设施建设和经济发展 |
|
|
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|
|
|
|
………… |
|
|
|
|
212 |
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
212 |
08 |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
01 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
|
|
|
02 |
土地开发支出 |
|
|
|
|
|
|
|
………… |
|
|
|
|
213 |
|
|
农林水事务 |
|
|
|
|
213 |
64 |
|
地方水利建设基金支出 |
|
|
|
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|
|
01 |
水利工程建设 |
|
|
|
|
|
|
02 |
水利工程维护 |
|
|
|
|
|
|
|
………… |
|
|
|
|
214 |
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
214 |
62 |
|
车辆通行费安排的支出 |
|
|
|
|
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|
01 |
公路还贷 |
|
|
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02 |
政府还贷公路养护 |
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|
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|
|
………… |
|
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|
项 目 |
预算数 |
合 计 |
1,018,079.54 |
1、因公出国(境)费用 |
0.00 |
2、公务接待费 |
379,732.00 |
3、公务用车购置及运行维护费 |
638,347.54 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
379,675.54 |
(2)公务用车购置 |
258,672.00 |