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[ 索引号 ] 11500227009344547D/2015-15406 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 璧山区人民政府
[ 成文日期 ] 2015-06-01 [ 发布日期 ] 2015-06-01

重庆市璧山区安全生产监督管理局2015年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市璧山区安全生产监督管理局为区政府直属机构,内设4个职能科室,下属1个副处级参公事业单位(重庆市璧山区安全生产监察执法支队)。我局主要职能是综合监督管理全区安全生产和职业卫生监管工作。

二、部门预算情况说明

2015年公共财政拨款支出预算572.5万元,较上年减少975.5万元,减少170%。其中:基本支出257.7万元,较上年增加30.5万元,主要是政策性增支和增加人员等因素所致;项目支出314.8万元,较上年减少1006万元,主要是煤矿关闭奖补资金等一次性项目资金未定所致。

三、“三公”经费情况说明

2015年,重庆市璧山区安全生产监督管理局“三公”经费财政预算77万元,比2014年减少1万元。一是公务接待费用37万元,主要用于上级调研、安全督察,安监系统内部各区县间交叉检查,基层安监、社会群众等前来办事和信访接待;二是公务车运行维护费40万元,主要用于保障日常检查专项督查、事故调查、监察执法以及行业管理等车辆的运行维护费用。

 

 

 

重庆市璧山区安全生产监督管理局

 

2015年5月20日


 

 

附件1: 

重庆市璧山区2015年收支预算总表

单位:万元

 


 

附件2:

重庆市璧山区2015年财政拨款支出预算表

单位:万元

 

收  入

支  出

项  目

预算数

项  目

预算数

一、公共财政拨款收入

572.5

一、教育支出

 

二、事业收入

    教师进修及干部继续教育

 

三、事业单位经营收入

         培训支出

 

四、其他收入

二、社会保障和就业支出

17.6

    行政事业单位离退休

17.6

         归口管理的行政单位离退休

17.6

         事业单位离退休

 

三、医疗卫生支出

25.9

    医疗保障

25.9

         行政单位医疗

25.9

         事业单位医疗

 

四、资源勘探电力信息等支出

511

       行政运行

196.2

       一般行政管理事务

47.8

       安全监管监察专项

267

       应急救援

 

       其他安全生产监管

 

五、住房保障支出

18

    住房改革支出

18

        住房公积金

18

本年收入合计

572.5

本年支出合计

572.5

五、上年结转

 

六、结转下年

 

收入总计

572.5

支出总计

572.5


 

附件3:

重庆市璧山区2015年政府性基金收支预算表

单位:万元

 

 

 

科目编码

功能科目名称

预算数

合计

基本支出

项目支出

合计

572.5

257.7

314.8

205

教育支出

 

 

 

205

08

教师进修及干部继续教育

 

 

 

03

培训支出

 

 

 

208

社会保障和就业支出

17.6

17.6

 

208

05

行政事业单位离退休

17.6

17.6

 

01

归口管理的行政单位离退休

17.6

17.6

 

02

事业单位离退休

 

 

 

210

医疗卫生支出

25.9

25.9

 

210

05

医疗保障

25.9

25.9

 

01

行政单位医疗

25.9

25.9

 

02

事业单位医疗

 

 

 

215

06

资源勘探电力信息等支出

511

196.2

314.8

215

01

行政运行

196.2

196.2

 

02

一般行政管理事务

47.8

 

47.8

05

安全监管监察专项

267

 

267

06

应急救援

 

 

 

99

其他安全生产监管

 

 

 

221

住房保障支出

18

18

 

221

02

住房改革支出

18

18

 

01

住房公积金

18

18

 

 


附件4:

重庆市璧山区2015三公经费预算情况表

单位:万元

 

科目编码

功能科目名称

本年政府性基金
财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

208

社会保障和就业

208

22

大中型水库移民后期扶持基金支出

01

移民补助

02

基础设施建设和经济发展

…………

212

城乡社区事务

212

08

国有土地使用权出让收入安排的支出

01

征地和拆迁补偿支出

02

土地开发支出

…………

213

农林水事务

213

64

地方水利建设基金支出

01

水利工程建设

02

水利工程维护

…………

214

交通运输

214

62

车辆通行费安排的支出

01

公路还贷

02

政府还贷公路养护

…………

 

             

预算数

   

77

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

37

3、公务用车购置及运行维护费

40

其中:(1)公务用车运行维护费

40

   (2)公务用车购置

 

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