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[ 索引号 ] 11500227009345048B/2026-00056 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 其他;财政预算、决算
[ 发布机构 ] 璧山区河边镇
[ 成文日期 ] 2025-07-23 [ 发布日期 ] 2025-07-23

重庆市璧山区河边镇人民政府(本级)2024年度决算公开说明及公开报表

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令,发布决定和命令;执行本镇的经济和社会发展规划、预算,管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

2.推动产业结构调整,转变农业发展方式,优化发展环境。

3.关注和改善民生,加快社会事业发展,推动公共服务均等化;保护合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益。

4.全面落实支农惠农政策,增加农民收入。

5.加强生态建设和保护,加大环境整治,完善和落实环境保护政策。

6.不断强化社会维稳体系,加强农村社会治安综合治理,防范和化解农村社会矛盾,确保社会稳定。

7.完成上级交办的其他事项。

(二)机构设置

重庆市璧山区河边镇人民政府(本级)统一设置综合办事机构8个,即:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计2714.84万元,支出总计2714.84万元。收支较上年决算数减少804.73万元,下降22.86%,主要原因是2024年3月事业单位账套从行政本级拆分和独立核算。

2.收入情况。2024年度收入合计2714.84万元,较上年决算数减少804.73万元,下降22.86%,主要原因是2024年3月事业单位账套从行政本级拆分和独立核算。其中:财政拨款收入2714.84万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2714.84万元,较上年决算数减少804.73万元,下降22.86%,主要原因是2024年3月事业单位账套从行政本级拆分和独立核算。其中:基本支出1115.34万元,占41.08%;项目支出1599.5万元,占68.84%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是2023年度和2024年度年末结转结余均为0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2714.84万元、支出总计2714.84万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少804.73万元,下降22.86%。主要原因是2024年3月事业单位账套从行政本级拆分和独立核算。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2606.29万元,较上年决算数减少669.71万元,下降20.44%。主要原因是2024年3月事业单位账套从行政本级拆分和独立核算。较年初预算数增加873.74万元,增加29.57%。主要原因是本年项目开展较多,同时又补发了职工2021年和2022年年终绩效奖励。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2606.29万元,较上年决算数减少669.71万元,下降20.44%。主要原因是2024年3月事业单位账套从行政本级拆分和独立核算。较年初预算数增加873.74万元,增加29.57%。主要原因是本年项目开展较多,同时又补发了职工2021年和2022年年终绩效奖励。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是2023年度和2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余均为0.00万元。

 4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1263.81万元,占46.55%,较年初预算数增加504.08万元,增加55.94%,主要原因是行政及执法大队职工补发了2021年-2022年年终绩效奖励,人员经费支出增加。

(2)文化旅游体育与传媒支出31.96万元,占1.18%,较年初预算数增加24.51万元,43.40%,主要原因是新增文化中心阵地建设项目。

(3)社会保障与就业支出190.94万元,占7.03%,较年初预算数减少270.55万元,下降58.63%,主要原因是2024年3月事业单位账套从行政本级拆分和独立核算。

(4)卫生健康支出75.05万元,占2.76%,较年初预算数减少9.91万元,下降11.66%,主要原因是2024年3月事业单位账套从行政本级拆分和独立核算。

(5)节能环保支出19.62万元,占0.72%,较年初预算数减少149.57万元,下降88.40%,主要原因是2024年3月事业单位账套从行政本级拆分和独立核算。

(6)城乡社区支出310.60万元,占11.44%,较年初预算数减少996.09万元,下降76.23%,主要原因是年初预算红宇厂火攻区搬迁未全部完成。

(7)农林水支出616.08万元,占22.69%,较年初预算数减少307.89万元,减少33.32%,主要原因是2024年3月事业单位账套从行政本级拆分和独立核算。

(8)住房保障支出193.98万元,占7.15%,较年初预算数增加77.19万元,增加66.09%,主要原因一是住房公积金基数调整增加,二是本年人员增加。

(9)灾害防治及应急管理支出12.79万元,占0.47%,较年初预算数增加12.79万元,增长100%,主要原因是本年新增河边镇复兴村2组吴兴成屋后滑坡应急治理工程、魏永和屋前不稳定斜坡降险处置工程和浸口村5组七孔子危岩应急治理工程,年初没有预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1115.34万元。其中:人员经费900.04万元,较上年决算数减少815.40万元,下降47.53%,主要原因是2024年3月事业单位账套从行政本级拆分和独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、规范津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。公用经费215.30万元,较上年决算数减少141.79万元,下降39.70%,主要原因是2024年3月事业单位账套从行政本级拆分和独立核算。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务车运行维护费和办公设备购置等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入108.55万元,较上年决算数减少135.02万元,减少55.43%,主要原因是2022年新增319国道河边段沿线风貌改造提升及河边城市管理综合提升两个市级基金项目2024年结算支付,本年无相关项目。本年支出108.55万元,较上年决算数减少135.02万元,减少55.43%,主要原因是2022年新增319国道河边段沿线风貌改造提升及河边城市管理综合提升两个市级基金项目2024年结算支付,本年无相关项目。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计11.99万元,较年初预算数减少21.25万元,下降83.46%,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公务车使用规定,严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国(境)活动,2024年未安排单位人员出国(境)出访。2024年度“三公”经费支出较上年支出数减少19.52万元,下降61.95%,主要原因是2024年3月事业单位账套从行政本级拆分和独立核算。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本部门2024年度未发生因公出国(境)费用支出。较上年支出数无增减,主要原因是本部门2024年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元,2024年度未购置公务车。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本部门2024年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减,主要原因是本部门2024年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费10.50万元,主要用于机要文件交换、市内区外因公出行、各项业务部门检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少20.01万元,下降66.68%,主要原因是2024年3月事业单位账套从行政本级拆分和独立核算。

公务接待费1.49万元,主要用于接待各相关部门、其他镇街以及第三方中介公司人员来本单位检查、联系工作等的接待费。费用支出较年初预算数减少1.21万元,下降44.81%,主要原因是2024年3月事业单位账套从行政本级拆分和独立核算;厉行节约,严格执行公务接待标准,实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少0.26万元,下降14.86%,主要原因是2024年3月事业单位账套从行政本级拆分和独立核算;严格执行公务接待标准,按照只减不增的要求从严控制公务接待经费,尽量压减公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待37批次373人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费39.95元,车均购置费0万元,车均维护费0.60万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出6.95万元,较上年决算数减少5.20万元,减少42.80%,主要原因是2024年3月事业单位账套从行政本级拆分和独立核算。本年度培训费支出1.61万元,较上年决算数减少2.26万元,减少58.40%,主要原因是2024年3月事业单位账套从行政本级拆分和独立核算。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出215.30万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务车运行维护费、公务车改革补贴和办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数增加215.30万元,增加100%,主要原因是上年行政和事业单位没有拆分独立核算,因此没有单独统计机关运行经费。

(三)国有资产占用情况说明

 截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额108万元,其中:政府采购货物支出11.00万元、政府采购工程支出97.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额99.69万元,占政府采购支出总额的92.31%,其中:授予小微企业合同金额99.40万元,占政府采购支出总额的92.04 %。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和75个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款支出资金2714.84万元。

详细情况见附件1:重庆市璧山区河边镇人民政府(本级)2024年度部门整体支出绩效自评表

(二)部门绩效评价情况

我单位对河边镇慈善敬老院达标改造工程等75个项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金1597.45万元,评价得分97.28分,评价等次为优,绩效评价发现了绩效管理工作有待完善、绩效结果运用存在难点等主要问题,提出强化绩效监控、适时调整绩效目标、同时将绩效评价结果与预算安排相结合,逐步建立以绩效为导向的预算编制模式等下一步工作建议。

详细情况见附件2:重庆市璧山区河边镇人民政府(本级)2024年度项目支出绩效自评统计表。

单个项目绩效评价见附件3:004-2城市管理及市政设施维护项目绩效自评表。

(三)财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:颜维刚 023-41620289




收入支出决算总表




公开01表

单位:重庆市璧山区河边镇人民政府(本级)



单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,606.29

一、一般公共服务支出

1,263.81

二、政府性基金预算财政拨款收入

108.55

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

31.96

八、其他收入

0.00

八、社会保障和就业支出

190.94



九、卫生健康支出

75.05



十、节能环保支出

19.62



十一、城乡社区支出

310.60



十二、农林水支出

616.08



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探工业信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

193.98



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

12.79



二十三、其他支出

0.00



二十四、债务还本支出

0.00



二十五、债务付息支出

0.00



二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

2,714.84

本年支出合计

2,714.84

使用非财政拨款结余(含专用结余)

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

0.00

年末结转和结余

0.00

总计

2,714.84

总计

2,714.84

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表












公开02表

单位:重庆市璧山区河边镇人民政府(本级)











单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

2,714.84

2,714.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,263.81

1,263.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

34.01

34.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

24.59

24.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

5.56

5.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

955.03

955.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

536.28

536.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

365.76

365.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

52.98

52.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

265.71

265.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

192.67

192.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

一般行政管理事务

73.04

73.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

9.06

9.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

9.06

9.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

31.96

31.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

31.96

31.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070108

文化活动

24.03

24.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

7.93

7.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

190.94

190.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

4.63

4.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

4.63

4.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

179.62

179.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.68

49.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

22.37

22.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

107.58

107.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

6.69

6.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

6.69

6.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

75.05

75.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

75.05

75.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

44.88

44.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

23.47

23.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

6.69

6.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

19.62

19.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

19.62

19.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

19.62

19.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

310.60

310.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

31.84

31.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

31.84

31.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

163.77

163.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

163.77

163.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

84.08

84.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

30.61

30.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120816

农业农村生态环境支出

53.47

53.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

24.47

24.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

24.47

24.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

6.44

6.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

6.44

6.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

616.08

616.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

135.34

135.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130124

农村合作经济

1.30

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建设与利用

134.04

134.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

54.04

54.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

54.04

54.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

14.44

14.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130316

农村水利

14.44

14.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

4.72

4.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

4.72

4.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

407.54

407.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

407.54

407.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

193.98

193.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

79.79

79.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

79.79

79.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

114.19

114.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

114.19

114.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

12.79

12.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

11.79

11.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

11.79

11.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表










公开03表

单位:重庆市璧山区河边镇人民政府(本级)









单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

2,714.84

1,115.34

1,599.50

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,263.81

753.54

510.27

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

34.01

24.59

9.42

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

24.59

24.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

5.56

0.00

5.56

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

3.86

0.00

3.86

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

955.03

536.28

418.75

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

536.28

536.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

365.76

0.00

365.76

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

52.98

0.00

52.98

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

265.71

192.67

73.04

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

192.67

192.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

一般行政管理事务

73.04

0.00

73.04

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

9.06

0.00

9.06

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

9.06

0.00

9.06

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

31.96

0.00

31.96

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

31.96

0.00

31.96

0.00

0.00

0.00

2070108

文化活动

24.03

0.00

24.03

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

7.93

0.00

7.93

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

190.94

172.56

18.39

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

4.63

0.00

4.63

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

4.63

0.00

4.63

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

179.62

172.56

7.07

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.68

49.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

22.37

22.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

107.58

100.51

7.07

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

6.69

0.00

6.69

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

6.69

0.00

6.69

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

75.05

75.05

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

75.05

75.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

44.88

44.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

23.47

23.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

6.69

6.69

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

19.62

0.00

19.62

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

19.62

0.00

19.62

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

19.62

0.00

19.62

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

310.60

0.00

310.60

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

31.84

0.00

31.84

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

31.84

0.00

31.84

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

163.77

0.00

163.77

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

163.77

0.00

163.77

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

84.08

0.00

84.08

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

30.61

0.00

30.61

0.00

0.00

0.00

2120816

农业农村生态环境支出

53.47

0.00

53.47

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

24.47

0.00

24.47

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

24.47

0.00

24.47

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

6.44

0.00

6.44

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

6.44

0.00

6.44

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

616.08

0.00

616.08

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

135.34

0.00

135.34

0.00

0.00

0.00

2130124

农村合作经济

1.30

0.00

1.30

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建设与利用

134.04

0.00

134.04

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

54.04

0.00

54.04

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

54.04

0.00

54.04

0.00

0.00

0.00

21303

水利

14.44

0.00

14.44

0.00

0.00

0.00

2130316

农村水利

14.44

0.00

14.44

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

4.72

0.00

4.72

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

4.72

0.00

4.72

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

407.54

0.00

407.54

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

407.54

0.00

407.54

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

193.98

114.19

79.79

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

79.79

0.00

79.79

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

79.79

0.00

79.79

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

114.19

114.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

114.19

114.19

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

12.79

0.00

12.79

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

11.79

0.00

11.79

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

11.79

0.00

11.79

0.00

0.00

0.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表







公开04表

单位:重庆市璧山区河边镇人民政府(本级)






单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,606.29

一、一般公共服务支出

1,263.81

1,263.81

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

108.55

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00



四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00



五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00



六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00



七、文化旅游体育与传媒支出

31.96

31.96

0.00

0.00



八、社会保障和就业支出

190.94

190.94

0.00

0.00



九、卫生健康支出

75.05

75.05

0.00

0.00



十、节能环保支出

19.62

19.62

0.00

0.00



十一、城乡社区支出

310.60

202.06

108.55

0.00



十二、农林水支出

616.08

616.08

0.00

0.00



十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十九、住房保障支出

193.98

193.98

0.00

0.00



二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

12.79

12.79

0.00

0.00



二十三、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十四、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十五、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

2,714.84

本年支出合计

2,714.84

2,606.29

108.55

0.00

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00






政府性基金预算财政拨款

0.00






国有资本经营预算财政拨款

0.00






总计

2,714.84

总计

2,714.84

2,606.29

108.55

0.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

单位:重庆市璧山区河边镇人民政府(本级)






单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

2,606.29

1,115.34

1,490.95

201

一般公共服务支出

1,263.81

753.54

510.27

20101

人大事务

34.01

24.59

9.42

2010101

行政运行

24.59

24.59

0.00

2010104

人大会议

5.56

0.00

5.56

2010108

代表工作

3.86

0.00

3.86

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

955.03

536.28

418.75

2010301

行政运行

536.28

536.28

0.00

2010302

一般行政管理事务

365.76

0.00

365.76

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

52.98

0.00

52.98

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

265.71

192.67

73.04

2013101

行政运行

192.67

192.67

0.00

2013102

一般行政管理事务

73.04

0.00

73.04

20140

信访事务

9.06

0.00

9.06

2014004

信访业务

9.06

0.00

9.06

207

文化旅游体育与传媒支出

31.96

0.00

31.96

20701

文化和旅游

31.96

0.00

31.96

2070108

文化活动

24.03

0.00

24.03

2070199

其他文化和旅游支出

7.93

0.00

7.93

208

社会保障和就业支出

190.94

172.56

18.39

20802

民政管理事务

4.63

0.00

4.63

2080299

其他民政管理事务支出

4.63

0.00

4.63

20805

行政事业单位养老支出

179.62

172.56

7.07

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.68

49.68

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

22.37

22.37

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

107.58

100.51

7.07

20825

其他生活救助

6.69

0.00

6.69

2082502

其他农村生活救助

6.69

0.00

6.69

210

卫生健康支出

75.05

75.05

0.00

21011

行政事业单位医疗

75.05

75.05

0.00

2101101

行政单位医疗

44.88

44.88

0.00

2101102

事业单位医疗

23.47

23.47

0.00

2101103

公务员医疗补助

6.69

6.69

0.00

211

节能环保支出

19.62

0.00

19.62

21103

污染防治

19.62

0.00

19.62

2110302

水体

19.62

0.00

19.62

212

城乡社区支出

202.06

0.00

202.06

21203

城乡社区公共设施

31.84

0.00

31.84

2120399

其他城乡社区公共设施支出

31.84

0.00

31.84

21205

城乡社区环境卫生

163.77

0.00

163.77

2120501

城乡社区环境卫生

163.77

0.00

163.77

21299

其他城乡社区支出

6.44

0.00

6.44

2129999

其他城乡社区支出

6.44

0.00

6.44

213

农林水支出

616.08

0.00

616.08

21301

农业农村

135.34

0.00

135.34

2130124

农村合作经济

1.30

0.00

1.30

2130153

耕地建设与利用

134.04

0.00

134.04

21302

林业和草原

54.04

0.00

54.04

2130234

林业草原防灾减灾

54.04

0.00

54.04

21303

水利

14.44

0.00

14.44

2130316

农村水利

14.44

0.00

14.44

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

4.72

0.00

4.72

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

4.72

0.00

4.72

21307

农村综合改革

407.54

0.00

407.54

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

407.54

0.00

407.54

221

住房保障支出

193.98

114.19

79.79

22101

保障性安居工程支出

79.79

0.00

79.79

2210105

农村危房改造

79.79

0.00

79.79

22102

住房改革支出

114.19

114.19

0.00

2210201

住房公积金

114.19

114.19

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

12.79

0.00

12.79

22406

自然灾害防治

11.79

0.00

11.79

2240601

地质灾害防治

11.79

0.00

11.79

22499

其他灾害防治及应急管理支出

1.00

0.00

1.00

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

1.00

0.00

1.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

单位:重庆市璧山区河边镇人民政府(本级)








单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

807.61

302

商品和服务支出

215.30

310

资本性支出

0.00

30101

基本工资

162.91

30201

办公费

100.74

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

120.91

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

257.04

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

1.74

31006

大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

49.68

30206

电费

11.87

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30109

职业年金缴费

22.37

30207

邮电费

8.47

31008

物资储备

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

48.46

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

6.69

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

30112

其他社会保障缴费

7.70

30211

差旅费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

住房公积金

114.19

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30114

医疗费

13.44

30213

维修(护)费

2.83

31013

公务用车购置

0.00

30199

其他工资福利支出

4.23

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

92.43

30215

会议费

1.39

31021

文物和陈列品购置

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

1.61

31022

无形资产购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

1.49

31099

其他资本性支出

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30305

生活补助

85.03

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

31204

费用补贴

0.00

30307

医疗费补助

7.40

30227

委托业务费

0.00

31205

利息补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

5.71

31206

其他资本性补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

5.78

31299

其他对企业补助

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

10.50

399

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

29.86

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30299

其他商品和服务支出

33.29

39909

经常性赠与

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00

39910

资本性赠与

0.00




30701

国内债务付息

0.00

39999

其他支出

0.00




30702

国外债务付息

0.00







30703

国内债务发行费用

0.00







30704

国外债务发行费用

0.00




人员经费合计

900.04

公用经费合计

215.30

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开07表

单位:重庆市璧山区河边镇人民政府(本级)









单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

108.55

108.55

0.00

108.55

0.00

212

城乡社区支出

0.00

108.55

108.55

0.00

108.55

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

84.08

84.08

0.00

84.08

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

0.00

30.61

30.61

0.00

30.61

0.00

2120816

农业农村生态环境支出

0.00

53.47

53.47

0.00

53.47

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

0.00

24.47

24.47

0.00

24.47

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

0.00

24.47

24.47

0.00

24.47

0.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开08表

单位:重庆市璧山区河边镇人民政府(本级)






单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。

机构运行信息表





公开09表

单位:重庆市璧山区河边镇人民政府(本级)




单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

215.30

(一)支出合计

11.99

11.99

(一)行政单位

215.30

1.因公出国(境)费

0.00

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

0.00

2.公务用车购置及运行维护费

10.50

10.50

六、资产信息

(1)公务用车购置费

0.00

0.00

(一)车辆数合计(辆)

3

(2)公务用车运行维护费

10.50

10.50

1.副部(省)级及以上领导用车

0

3.公务接待费

1.49

1.49

2.主要领导干部用车

0

(1)国内接待费

1.49

3.机要通信用车

1

其中:外事接待费

0.00

4.应急保障用车

0

(2)国(境)外接待费

0.00

5.执法执勤用车

0

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

2

1.因公出国(境)团组数(个)

0

7.离退休干部用车

0

2.因公出国(境)人次数(人)

0

8.其他用车

0

3.公务用车购置数(辆)

0

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

0

4.公务用车保有量(辆)

3

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

37

(一)政府采购支出合计

108.00

其中:外事接待批次(个)

0

1.政府采购货物支出

11.00

6.国内公务接待人次(人)

373

2.政府采购工程支出

97.00

其中:外事接待人次(人)

0

3.政府采购服务支出

0.00

7.国(境)外公务接待批次(个)

0

(二)政府采购授予中小企业合同金额

99.69

8.国(境)外公务接待人次(人)

0

其中:授予小微企业合同金额

99.40

二、会议费

6.95



三、培训费

1.61



四、差旅费

0.00



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



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