[ 索引号 ] | 11500227009344547D/2020-14031 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 璧山区人民政府 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2020-02-07 | [ 发布日期 ] | 2020-02-07 |
重庆市璧山区马坊小学校2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
主要职能为实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育。
(二)单位构成。
重庆市璧山区马坊小学校是全额拨款事业单位、编制人数41人,在职人数44人,执行中小学会计制度,学校内设两个职能部门,分别是教导处和总务处。
(三)本轮机构改革相关情况。
无
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2020年年初预算数 999.71万元,其中:一般公共预算拨款 973.71万元,政府性基金预算拨款 0.00万元,国有资本经营预算收入0.00 万元,事业收入26.00 万元(其中教育收费26.00万元),事业单位经营收入0.00 万元,其他收入0.00 万元。收入较去年增加14.85万元,主要是财政补助收入增加14.85万元。
(二)支出预算:2020年年初预算数999.71 万元,其中:一般公共服务 0.00万元,教育740.16 万元,社会保障和就业141.39 万元,卫生健康支出72.19 万元,住房保障45.97 万元。支出较去年增加14.85万元,主要是基本支出增加 26.91万元,项目支出减少12.06万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入973.71万元,一般公共预算财政拨款支出973.71万元,比2019年增加18.85 万元。其中:基本支出973.71万元,比2019年增加18.85万元,主要原因是绩效工资调标、薪级工资增加、追加目标绩效住房公积金等,主要用于保障学校在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员健康休养费等,保障学校正常运转的各项商品服务支出;项目支出26.00万元,比2019年减少12.06万元,主要原因是幼儿学生人数减少,教育收费减少,主要用于幼儿园教师劳务费等支出。
马坊小学2020年未使用政府性基金预算拨款安排的经费支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算1.80万元,比2019年减少0.14万元。其中:因公出国(境)费用 0.00 万元,与2019年持平;公务接待费1.80万元,比2019年减少0.14 万元,主要原因是厉行节约减少公务接待费;公务用车运行维护费0.00万元,主要原因是马坊小学无公务车;公务用车购置费0.00万元,主要原因是马坊小学无公务车购置预算经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。2020年我校采购预算总额0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00 万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3、绩效目标设置情况。2020年我校项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0.00万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆0 辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆,其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金包括在本项内。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
部门预算公开联系人:张传勇 联系方式:13036308557