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[ 索引号 ] 11500227009344635U/2022-00156 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 璧山区财政局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-02-15 [ 发布日期 ] 2022-02-15

重庆市璧山区人民政府青杠街道办事处2022年部门预算情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

1. 执行区级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令;执行本街道的经济和社会发展规划、预算,管理本街道的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。
     2. 推动产业结构调整,转变农业发展方式,优化发展环境。

3. 关注和改善民生,加快社会事业发展,推动公共服务均等化;保护合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益。

4. 全面落实支农惠农政策,增加农民收入。

5. 加强生态建设和保护,加大环境整治,完善和落实环境保护政策。

6. 不断强化社会维稳体系,加强农村社会治安综合治理,防范和化解农村社会矛盾,确保社会稳定。

7. 完成上级交办的其他事项。

(二)单位构成

重庆市璧山区青杠街道办事处统一设置综合办事机构8个,即:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室;设置事业机构7个,即:社区事务服务中心、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心。街道人大工委办公室单独设置。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数7033.36万元,其中:一般公共预算拨款7033.36万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2021年增加1054.35万元,主要考虑经济增长,财力增加因素,教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出等经费拨款增加1054.35万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数7033.36万元,其中:一般公共服务支出预算1854.63万元,教育支出预算10万元,文化旅游体育与传媒支出预算161.03万元,社会保障和就业支出预算822.7万元,卫生健康支出预算173.72万元,节能环保支出预算278.23万元,城乡社区支出预算1789.83万元,农林水支出预算1751.09万元,住房保障支出预算192.13万元。支出预算较2021年增加1054.35万元,主要是基本支出预算减少116.3 万元,项目支出预算增加1170.65万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入7033.36万元,一般公共预算财政拨款支出7033.36万元,比2021年增加1054.35万元。其中:基本支出3180.81万元,比2021年减少116.3万元,主要原因是在职人员减少等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助、节日慰问,以及保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出3852.6万元,比2021年增加1170.65万元,主要原因是财力增加,加大公益性项目投入等,主要用于环卫工人劳务、村居干部劳务、市政维护、信访维稳、森林防火、交通安全劝导、环保巡查、群众文化活动、综治巡逻、综治E通等重点工作。

青杠街道办事处2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算21.5万元,比2021年减少2.3万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2021年比较无增减;公务接待费6.5万元,比2021年减少2.3万元,主要原因是严格执法党风廉政建设和八项制度规定,规范公务接待行为,减少公务接待数量;公务用车运行维护费15万元,比2021年增减0 万元,主要原因单位公务车数量未发生变化;公务用车购置费0万元,与2021年比较无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费615.34万元,比上年减少73.39万元,主要原因为机关在职职工人数减少,致日常性公用经费预算下降。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额436.94万元:政府采购货物预算279.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算157.44万元;其中一般公共预算拨款政府采购436.94万元:政府采购货物预算279.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算157.44万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款3852.55万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月,本单位共有车辆26辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆,市政专项作业车23辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写!)

(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:王贵川  联系方式:023-64301005

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