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[ 索引号 ] 11500227009344635U/2024-00150 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 璧山区财政局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-03-05 [ 发布日期 ] 2024-03-05

重庆市璧山区中医院2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

预防为主,控制危害地方病、传染病等重大疾病;开展疫情报告和监测工作;及时处理公共卫生突发事件;普及健康教育知识,实施初级卫生保健、指导辖区内医疗机构业务等管理工作。

1.基本医疗服务主要是开展一般常见病、多发病、地方病的基本医疗服务;现场救护和转诊服务等服务。

2.购买公共卫生服务主要是坚持预防为主,重点预防控制危害农村居民身体健康的地方病、多发病等重大疾病;开展预防性健康体检;开展妇幼保健和残疾人康复工作;慢性病管理服务,开展疫情报告和监测工作;及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件;计划生育指导等基本公共卫生服务。

3.综合管理服务:主要是组织实施公共卫生服务和重大公共卫生服务;全区中医业务指导工作;做好医疗卫生信息统计报告工作;普及健康教育知识,进行爱国卫生指导等工作。

(二)单位构成

重庆市璧山区中医院成立于1985年,是重庆市璧山区政府批准设立的区县级公立中医医院,公益二类事业单位。事业编制人数217人,编制床位700张,公务车4辆,其中一般公务车1辆,专用救护车4辆。医院现有在职职工 524人,卫技人员418人,具有高中级职称 131人(其中高级职称34人,中级职称97人),硕士研究生43人。设14个病区,开放床位700张;设置20多个专科,其中肿瘤科、针灸理疗科、肾病专科、骨伤科为重点专科,肿瘤科为“国家级中医特色专科”。

我院以党中央“四个全面”战略部署为精神引领,秉承“以发展为主,中西医并重,突出中医特色”的发展理念,集医、教、研、预防保健、康复于一体的国家“二级甲等”综合性中医院,是“全国农村中医工作先进单位”、“绿色救助医院”、市级“爱婴医院”、市级“文明单位”、市级“职工之家”、“职业病健康体检中心”,是全区中医药业务指导中心。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数 26811.12万元,其中:一般公共预算拨款 891.32万元,政府性基金预算拨款0 万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业收入25919.80万元,其他收入0万元。收入较2022年增加4400.24万元,主要是一般公共预算拨款减少99.76万元,事业收入增加4500.00万元。

(二)支出预算:2023年年初预算数26811.12 万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算469.68万元,卫生健康支出预算26163.18万元,住房保障支出预算178.26万元。支出预算较2023年增加4400.24

万元,主要是基本支出预算减少4045.19万元,项目支出预算增加8445.43万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入891.32万元,一般公共预算财政拨款支出891.32万元,比2023年增加99.76万元。其中:基本支出287.32万元,比2023年增加26.24万元,主要原因是事业收入增加导致医疗水平业务成本增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出604万元,比2023年减少126.00万元,主要原因是事业收入增加导致医疗水平业务成本增加等,主要用于药品、耗材、医疗设备采购和服务等重点工作。

2024年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0 万元,比2023年增加0万元,主要原因是重庆市璧山区中医院2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元,与2023年相比持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2023年相比持平,主要原因是无因公出国(境)人员及开支;公务接待费0万元,与2023年相比持平,主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费;公务用车运行维护费0万元,与2023年相比持平,主要原因是本单位无公务车;公务用车购置费0万元,与2023年相比持平;主要原因是本院2024年未购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我院不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本院政府采购预算总额5465.74万元:政府采购货物预算2965.74万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2500.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款604.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月,本院共有车辆5辆,其中一般公务用车1辆、专用救护车44辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算联系方式:张定容,电话:023-41410685

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