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[ 索引号 ] 11500227009344635U/2021-00313 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 璧山区财政局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-10-28 [ 发布日期 ] 2021-10-28

重庆市璧山区商务委员会2020年度部门决算公开情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家有关内外贸易、口岸物流以及国际经济合作的法律、法规、规章和方针政策。

2.牵头推进总部经济。牵头开展商贸领域招商引资。指导本区企业开展国内外合作交流。

3.促进贸易发展方式转变,推动总部贸易、转口贸易发展。推动企业开拓多元化国际市场。组织指导对外贸易促进活动。推动全区服务贸易工作,促进服务外包发展。负责对外援助业务。负责商贸出国(境)团组织的有关管理工作。

4.统筹管理区级商贸领域重大招商项目,负责商贸领域重大项目推进工作。

5.负责组织实施本区现代市场体系建设。统筹协调城乡商品交易市场、大型商业中心、特色商业街区规划布局。推进流通产业结构调整,促进传统商业转型升级和新兴业态发展,促进商务产业和其他产业融合发展。推动连锁经营、特许经营、物流配送等现代商贸流通方式发展。

6.牵头统筹口岸物流工作。统筹推进重大物流项目招商引资,培育国内物流市场主体和物流服务品牌。统筹冷链行业管理和仓储发展工作。负责全区口岸和物流数据统计分析工作。推进口岸和物流对外交流合作。指导全区口岸和物流相关社会组织、中介机构工作。

7.组织实施规范市场运行、流通秩序的政策措施。开展商贸领域统计监测和综合评价工作。推动商贸领域信用建设。负责商贸领域的行政执法监管和商务举报投诉受理。参与打击商业欺诈等工作。依法实施对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作。依法负责本行业工程建设项目招投标的监督管理。

8.负责推进本区商贸服务业发展,组织、指导和推进商贸服务行业经营创新。负责推进本区商贸领域品牌建设。

9.负责推进商贸领域供给侧结构性改革,指导流通企业改革和创新发展。负责商贸行业发展,促进商贸企业发展。负责酒类等重要商品经营的管理,按有关规定,对成品油经营、储存日常安全监督管理。负责茧丝绸行业协调管理。

10.组织实施电子商务发展政策、措施。统筹完善电子商务支撑体系建设。推进电子商务领域合作与交流。推进农村电子商务发展。推进互联网信息技术在商贸领域推广应用。

11.负责本区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全生活必需品市场供应应急机制,按照分工负责重要商品储备管理和市场调控工作。

12.负责全区及外地来璧举办的大型商贸展会的统筹和协调工作,指导、监督商贸流通各类促销活动。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

14.有关职责分工。牵头对接市政府口岸和物流办公室工作。区发展改革委、区交通局、国家农业科技园区管委会、璧山高新区管委会会同区商务委做好口岸物流相关工作。区发展改革委会同区商务委负责现代物流业发展工作,做好口岸物流专项规划与国民经济和社会发展规划、区域协调发展规划的平衡衔接。区交通局负责综合平衡交通运力,构建综合交通运输体系,统筹协调管理铁路、公路、水运、民航、邮政等多种运输行业发展。区农业农村委会同国家农业科技园区管委会负责农业物流发展工作。璧山高新区管委会牵头负责工业物流发展工作。

(二)机构设置

重庆市璧山区商务委员会是主管全区商贸流通、外经外贸等工作的区政府工作部门,下设办公室、组织人事科、市场运行科、电商产业科、特殊商品科(行政审批科、安全监督科)、发展规划科、外经外贸科7个科室。机关核定行政编制22名;设主任1名,副主任3名,科级领导职数9名;机关后勤服务人员事业编制1名。实有人员23名。重庆市璧山区商务委员会无下属事业单位。

(三)单位构成

本部门只有一个预算单位,无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4480.09万元,支出总计4480.09万元。收支较上年决算数增加954.61万元、上升27.08%,主要原因是招商引资、重要商品保供和电子商务等项目增加,相应增加收入支出范围。

2.收入情况。2020年度收入合计4326.48万元,较上年决算数增加886.00万元,上升25.75%,主要原因是招商引资、重要商品保供和电子商务等项目增加,相应增加收入范围。其中:财政拨款收入4326.48万元,占100.00%。此外年初结转和结余153.61万元。

3.支出情况。2020年度支出合计4211.55万元,较上年决算数增加842.18万元,上升24.99%,主要原因是招商引资、重要商品保供和电子商务等项目增加,相应增加支出范围。其中:基本支出712.31万元,占16.91%;项目支出3499.24万元,占83.09%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余268.54万元,较上年决算数增加112.43万元,增长72.02%,主要原因是应支未支的项目经费,目前已支付完结。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入4480.09万元、2020年度财政拨款支出4480.09万元。与2019年相比,财政拨款收入、支出总计各增加954.61万元,上升27.08%。主要原因是招商引资、重要商品保供和电子商务等项目增加,相应增加收入支出范围。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4326.48万元,较上年决算数增加886.00万元,上升25.75%。主要原因是招商引资、重要商品保供和电子商务等项目增加,相应增加收入范围。较年初预算数增加2904.63万元,增长204.28%。主要原因是年中追加项目建设专项经费支出预算2904.63万元。此外,年初财政拨款结转和结余153.61万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4211.55万元,较上年决算数增加842.18万元,上升24.99%。主要原因是招商引资、重要商品保供和电子商务等项目增加,相应增加支出范围。较年初预算数增加2789.69万元,增长196.20%。主要原因是年中增加项目支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余268.54万元,较上年决算数增加112.43万元,增长72.02%,主要原因是应支未支的项目经费,目前已支付完毕。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1116.50万元,占26.51%,较年初预算数减少44万元,下降3.79%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

(2)科学技术支出264.57万元,占6.28%,较年初预算数增加264.57万元,增长100%,主要原因是年中追加项目资金。

(3)文化旅游体育与传媒支出8.00万元,占0.19%,较年初预算数增加8.00万元,增长100%,主要原因是年中追加项目资金。

(4)社会保障与就业支出198.14万元,占4.70%,较年初预算数增加49.32万元,增长33.13%,主要原因是离退休人员补助、社会保险缴费增加。

(5)卫生健康支出190.40万元,占4.52%,较年初预算数增加120.37万元,上升171.85%,主要原因是年中追加项目资金。

(6)交通运输支出4.00万元,占0.09%,较年初预算数增加4.00万元,增长100%,主要原因是年中追加项目资金。

(7)商业服务业等支出2377.59万元,占56.45%,较年初预算数增加2377.59万元,增长100%,主要原因是年中追加项目资金。

(8)住房保障支出52.34万元,占1.24%,较年初预算数增加29.86万元,增长132.77%,主要原因是在职人员工资福利增加,住房公积金基数增大。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出712.31万元。其中:人员经费572.94万元,较上年决算数减少220.01万元,下降23.59%,较年初预算538.38万元,增加34.55万元,增长6.41%,主要原因是增加了人员调资经费,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费139.37万元,较上年决算数增加36.02万元,上升34.85%,较年初预算151.32万元,减少11.95万元,下降7.89%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计13.80万元,较年初预算数减少17.20万元,下降55.48%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加5.38万元,上升63.97%,主要原因是一是疫情防控期间,加大检查力度,保证重要商品供应;二是大力开展招商引资。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,本单位2020年度未发生“因公出国(境)支出”。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位2020年度未发生“因公出国(境)支出”。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位2020年度未发生“因公出国(境)支出”。

公务车购置费0.00万元,主要因为本单位2020年度未发生“公务车购置费支出”。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.10万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.90万元,下降38%,主要原因是实施公车改革,减少公务用车辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加1.25万元,上升67.56%,主要原因一是疫情防控期间,加大检查力度,保证重要商品供应;二是大力开展招商引资。

公务接待费10.69万元,主要用于接待国内其他省市、区县商务部门到我单位学习调研指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少15.31万元,下降58.88%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数增加4.13万元,上升63.20%,主要原因是疫情过后,为加快经济发展,大力开展招商引资。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待107批次1178人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费90.78元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.10万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出139.37万元,较年初预算数151.32万元,减少11.95万元,下降7.89%,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加36.02万元,上升34.85%,主要原因是疫情防控期间,加大检查力度,保证重要商品供应;二是大力开展招商引资,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元,较上年决算数减少0.15万元,下降100%,较年初预算数0万元,增加0万元,增长0%,主要原因是减少大型会议三个,改为网上会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.83万元,较上年决算数增加0.88万元,增长45.12%,较年初预算数1.49万元,增加1.34万元,上升89.93%,主要原因是新增了技能大赛、电子商务培训、成品油流通监管培训等项目。

(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额5.31万元,其中:政府采购货物支出5.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对62个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评62项,涉及资金3499.24万元,从评价情况来看,我委的62个项目均能产生相应的经济效益和社会效益。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

绩效自评表附后公开

2.绩效自评报告或案例

绩效自评报告附后公开

(三)重点绩效评价结果

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:周显黎   电话:023-41421277  18581033096

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