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[ 索引号 ] 1150022756563764X9/2025-00088 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 璧山区璧泉街道 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-09-28 [ 发布日期 ] 2025-09-28

重庆市璧山区人民政府璧泉街道办事处2024年度决算公开说明


一、部门基本情况

(一)主要职能

1.负责宣传、统战、法制、武装、民宗侨台、督查督办、档案、保密、机关事务、审批服务便民化以及综合协调、文秘等职责,负责公共服务中心的管理,负责指导村(社区)便民服务中心工作。

2.负责基层党建、纪检、编制、人事、群团等职责。

3.负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。

4.负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等职责。

5.负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、公路养护建设等职责。

7.负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8.负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9.负责人大工作方面的具体事务。

10.负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理、消防等领域的行政执法权;协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

11.负责民政事务、卫生健康、残联事务等社区事务受理工作;开展以公益活动为主的志愿者服务,提供政务信息、便民服务信息等咨询服务;负责社区服务队伍建设、社区服务信息化建设以及协调物业管理等方面的事务性工作。

12.负责农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧等方面的重大技术推广和信息服务;负责气象服务;负责农林水利资源保护、灾害防治等事务性工作;负责土地规模经营管理、农产品质量安全监管公共服务、农业综合开发、惠农政策落实等方面的事务性工作;负责具体实施行政区域内动物疫病的防疫、免疫工作,协助做好动物、动物产品检疫、兽药、饲料等养殖业投入品及畜产品的技术服务等工作;负责动物疫情调查、监测、报告,畜牧生产指导,畜牧兽医技术推广和畜牧业生产信息统计等工作;负责森林病虫害防治、森林火灾预防、林业纠纷调处、林业生产经营服务、退耕还林等事务性工作;负责辖区内的水资源管理服务、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广、水文监测、洪旱预警预报、饮水安全服务等工作;承担除区管水库以外的农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导;指导农民用水合作组织建设,协调农村涉水事务等工作;负责乡村振兴和扶贫开发相关事务性工作。

13.负责文化娱乐、文化宣传、文化推广、文化遗产、文物保护、文化市场、电影、广播电视、体育、科技培训、旅游等文化和旅游方面的事务性工作。

14.承担就业、再就业、农村富余劳动力转移,劳动和社会保障、城乡居民最低生活保障、社会救助、医疗保障服务等社会保障方面的事务性工作。

15.负责退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所;其他涉及退役军人的相关服务等。

16.综合行政执法办公室实行统筹运行的机制,集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理、消防等领域的行政执法权;协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

17.负责市政公用事业、市容环卫、村容村貌、园林绿化、生态环境保护、征地拆迁、交通建设和道路绿化养护及交通运输等领域的事务性工作。

(二)机构情况

璧泉街道办事处设置党政内设机构8个,即:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室牌子)、民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

设置事业机构7个,即:社区事务服务中心、农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心。

人大工委办公室、纪工委、团委、妇联、工会按有关规定设置。

(三)人员情况

2024年年初在职职工120人,退休5人,调出2人,调入5人,招录8人,2024年年末在职职工126人。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计13566.17万元,支出总计13566.17万元。收支较上年决算数各增加569.47万元,各增长4.30%,主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收入增加;新招录人员增加、人员转正、补发往年超额绩效等支出增加。

2.收入情况。2024年度收入合计13566.17万元,较上年决算数增加559.47万元,增长4.30%,主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收入增加,上级安排政府性基金财政拨款收入减少。其中:财政拨款收入13566.17万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计13566.17万元,较上年决算数增加559.47万元,增长4.30%,主要原因是新招录人员增加、人员转正、补发往年超额绩效等支出增加,其次疫情相关费用去年基本结清本年度卫生健康方面支出减少。其中:基本支出3231.86万元,占总支出的23.82%;项目支出10334.31万元,占总支出的76.18%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计13566.17万元、财政拨款支出总计13566.17万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少559.47万元,下降4.30%。主要原因是收入方面因财政拨款收入增加;支出方面因加新招录人员增加、人员转正、补发往年超额绩效等支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入12410.07万元,较上年决算数增加1173.24万元,增长10.44%。主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等方面支出增加,而财政拨款增加。较年初预算数减少1040.90万元,下降7.74%。主要原因是城乡社区支出和农林水支出减少,而财政拨款收入相应减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出12410.07万元,较上年决算数增加1173.24万元,增长10.44%。主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等方面支出增加影响。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出4329.39万元,占34.89%,较年初预算数减少869.51万元,下降16.72%,主要原因是劳务派遣人员劳务费等较预算减少。

2)文化旅游体育与传媒支出469.04万元,占3.78%,较年初预算数增加307.09万元,增长189.62%,主要原因是全国文明城区创建项目,群众文化、体育、演出等项目和文化中心免费开放、街道宣传、广告项目等费用较年初预算增加。

3)社会保障与就业支出1141.73万元,占6.47%,较年初预算数增加211.2万元,增长22.7%,主要原因是社区便服务中心建设、维修及运转经费较年初预算增加。

4)卫生健康支出298.01万元,占2.40%,较年初预算数增加125.16万元,增长72.41%,主要原因是突发公共卫生事件应急处置,计生奖扶、关爱、帮扶等项目费用较年初预算增加。

5)节能环保支出359.30万元,占2.89%,较年初预算数减少13.39万元,下降3.59%,主要原因是水质监测项目费用较预算减少。

6)城乡社区支出2203.98万元,占17.76%,较年初预算数减少140.38万元,下降5.99%,主要原因是垃圾清运、突击卫生整治、环卫劳保、生活垃圾分类、市政设施配置及维修等费用较预算减少。

7)农林水支出3459.47万元,占27.88%,较年初预算数减少661.08万元,下降16.04%,主要原因是社区干部报酬、小组长务工费用较预算减少。

8)住房保障支出149.15万元,占1.20%,较年初预算数保持一致。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出3231.86万元。其中:人员经费2808.17万元,较上年决算数增加437.28万元,增长18.44%,主要原因是新招录人员增加、2024年试用期人员转正等影响。人员经费用途主要包括基本工资、规范性津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费423.69万元,较上年决算数增加16.22万元,增长3.98%,主要原因是办公费、劳务费等增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1156.10万元,较上年决算数减少613.77万元,下降34.68%,主要原因是上级安排政府性基金预算财政拨款收入减少。本年支出1156.10万元,较上年决算数减少613.77万元,下降34.68%,主要原因是安排用于老旧小区及高层消防安全突出问题整治、社区便服务中心建设、维修、还建房物业服务及设施维修、高层建筑消防专项整治工程等项目使用。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计36.22万元,较年初预算数减少7.78万元,减少17.68%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少4.49万元,下降11.03%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2024年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年保持一致。

公务车运行维护费36.22万元,主要是机关公务用车和道路清洁车辆运行维护费用。费用支出较年初预算数减少5.78万元,下降13.76%,主要原因是日常办公公务车使用减少。较上年支出数增加4.38万元,增长10.79%,主要原因是公务车维修方面费用增加。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少2.00万元,下降100%,主要原因是2024年我单位未发生接待费用。较上年支出数减少0.11万元,下降100.00%,主要原因是2024年我单位未发生接待费用。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为11辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门,车均维护费3.29万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少3.02万元,主要原因是相关会议减少。本年度培训费支出1.07万元,较上年决算数增加0.96万元,主要原因是本年度外出参加培训增加。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出190.08万元,机关运行经费主要用于开支办公费45.06万元,水费2.38万元,电费9.60万元,邮电费6.86万元,差旅费3.89万元,劳务费6.62万元,工会经费10.72万元,福利费6.24万元,公务用车运行维护费36.22万元,其他交通费39.62万元,其他商品和服务支出22.87万元。机关运行经费较上年支出数减少154.54万元,下降44.84%,主要原因是20244月把下属各事业单位拆分并独立核算,办公费、差旅费、工会经费等费用减少。

(三)国有资产占用情况说明

2024年年末本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车9辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)3台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额8.19万元,其中:政府采购货物支出8.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。其中:授予小微企业合同金额7.32万元,占政府采购支出总额的89.38%。主要用于办公用品购买。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况    

根据预算绩效管理要求,我部门对所属单位均开展了单位整体绩效自评,对104个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金10334.31万元。

(二)部门绩效评价情况

我部门未委托第三方开展绩效自评。

(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:周渝,联系方式:023-41439339


收入支出决算总表

公开01

部门:重庆市璧山区人民政府璧泉街道办事处

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

12,410.07

一、一般公共服务支出

4,329.39

二、政府性基金预算财政拨款收入

1,156.10

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

469.04

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

1,141.74

九、卫生健康支出

298.01

十、节能环保支出

359.30

十一、城乡社区支出

3,360.08

十二、农林水支出

3,459.47

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

149.15

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

13,566.17

本年支出合计

13,566.17

使用非财政拨款结余(含专用结余)

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

13,566.17

总计

13,566.17

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:重庆市璧山区人民政府璧泉街道办事处

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

13,566.17

13,566.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

4,329.39

4,329.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

53.71

53.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

37.68

37.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

一般行政管理事务

7.47

7.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

8.55

8.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,510.43

2,510.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

657.71

657.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

1,614.45

1,614.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

238.27

238.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

43.98

43.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010508

统计抽样调查

11.98

11.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010599

其他统计信息事务支出

32.00

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

407.75

407.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

230.50

230.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

2013102

一般行政管理事务

177.25

177.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

1,313.52

1,313.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

1,313.52

1,313.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

469.04

469.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

469.04

469.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

315.86

315.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

153.18

153.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,141.74

1,141.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

301.72

301.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

154.43

154.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

147.29

147.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

194.12

194.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

194.12

194.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

579.15

579.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

236.29

236.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

118.18

118.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

224.68

224.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

20828

退役军人管理事务

64.74

64.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

64.74

64.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

298.01

298.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

94.38

94.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处置

94.38

94.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

56.63

56.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

56.63

56.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

144.70

144.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

66.29

66.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

78.41

78.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101401

优抚对象医疗补助

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

359.30

359.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

308.46

308.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

308.46

308.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

50.84

50.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110301

大气

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

5.84

5.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

3,360.08

3,360.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

181.34

181.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

179.95

179.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

1.39

1.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

21205

城乡社区环境卫生

2,022.65

2,022.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

2,022.65

2,022.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

620.43

620.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

430.04

430.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120815

农村社会事业支出

39.40

39.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120816

农业农村生态环境支出

92.79

92.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

58.20

58.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

535.67

535.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121301

城市公共设施

531.59

531.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

4.08

4.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3,459.47

3,459.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

396.66

396.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

367.94

367.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建设与利用

28.63

28.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

114.58

114.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

114.58

114.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

2,948.23

2,948.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

2,948.23

2,948.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

149.15

149.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

149.15

149.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

149.15

149.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
     2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门:重庆市璧山区人民政府璧泉街道办事处

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

13,566.17

3,231.86

10,334.31

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

4,329.39

1,164.16

3,165.23

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

53.71

37.68

16.02

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

37.68

37.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

一般行政管理事务

7.47

0.00

7.47

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

8.55

0.00

8.55

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,510.43

895.98

1,614.45

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

657.71

657.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

1,614.45

0.00

1,614.45

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

238.27

238.27

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

43.98

0.00

43.98

0.00

0.00

0.00

2010508

统计抽样调查

11.98

0.00

11.98

0.00

0.00

0.00

2010599

其他统计信息事务支出

32.00

0.00

32.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

407.75

230.50

177.25

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

230.50

230.50

0.00

0.00

0.00

0.00

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

2013102

一般行政管理事务

177.25

0.00

177.25

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

1,313.52

0.00

1,313.52

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

1,313.52

0.00

1,313.52

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

469.04

151.84

317.20

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

469.04

151.84

317.20

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

315.86

151.84

164.02

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

153.18

0.00

153.18

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,141.74

945.62

196.12

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

301.72

301.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

154.43

154.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

147.29

147.29

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

194.12

0.00

194.12

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

194.12

0.00

194.12

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

579.15

579.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

236.29

236.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

118.18

118.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

224.68

224.68

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

64.74

64.74

0.00

0.00

0.00

0.00

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

2082850

事业运行

64.74

64.74

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

298.01

144.70

153.31

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

94.38

0.00

94.38

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处置

94.38

0.00

94.38

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

56.63

0.00

56.63

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

56.63

0.00

56.63

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

144.70

144.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

66.29

66.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

78.41

78.41

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

2.30

0.00

2.30

0.00

0.00

0.00

2101401

优抚对象医疗补助

2.30

0.00

2.30

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

359.30

308.46

50.84

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

308.46

308.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

308.46

308.46

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

50.84

0.00

50.84

0.00

0.00

0.00

2110301

大气

45.00

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

5.84

0.00

5.84

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

3,360.08

0.00

3,360.08

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

181.34

0.00

181.34

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

179.95

0.00

179.95

0.00

0.00

0.00

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

2120399

其他城乡社区公共设施支出

1.39

0.00

1.39

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

2,022.65

0.00

2,022.65

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

2,022.65

0.00

2,022.65

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

620.43

0.00

620.43

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

430.04

0.00

430.04

0.00

0.00

0.00

2120815

农村社会事业支出

39.40

0.00

39.40

0.00

0.00

0.00

2120816

农业农村生态环境支出

92.79

0.00

92.79

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

58.20

0.00

58.20

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

535.67

0.00

535.67

0.00

0.00

0.00

2121301

城市公共设施

531.59

0.00

531.59

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

4.08

0.00

4.08

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3,459.47

367.94

3,091.52

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

396.66

367.94

28.72

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

367.94

367.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建设与利用

28.63

0.00

28.63

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

0.09

0.00

0.09

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

114.58

0.00

114.58

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

114.58

0.00

114.58

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

2,948.23

0.00

2,948.23

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

2,948.23

0.00

2,948.23

0.00

0.00

0.00

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

221

住房保障支出

149.15

149.15

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

149.15

149.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

149.15

149.15

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
        2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门:重庆市璧山区人民政府璧泉街道办事处

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

12,410.07

一、一般公共服务支出

4,329.39

4,329.39

二、政府性基金预算财政拨款

1,156.10

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

469.04

469.04

八、社会保障和就业支出

1,141.74

1,141.74

九、卫生健康支出

298.01

298.01

十、节能环保支出

359.30

359.30

十一、城乡社区支出

3,360.08

2,203.98

1,156.10

十二、农林水支出

3,459.47

3,459.47

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

149.15

149.15

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

13,566.17

本年支出合计

13,566.17

12,410.07

1,156.10

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

13,566.17

总计

13,566.17

12,410.07

1,156.10

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
          2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:重庆市璧山区人民政府璧泉街道办事处

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

12,410.07

3,231.86

9,178.21

201

一般公共服务支出

4,329.39

1,164.16

3,165.23

20101

人大事务

53.71

37.68

16.02

2010101

行政运行

37.68

37.68

0.00

2010102

一般行政管理事务

7.47

0.00

7.47

2010108

代表工作

8.55

0.00

8.55

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,510.43

895.98

1,614.45

2010301

行政运行

657.71

657.71

0.00

2010302

一般行政管理事务

1,614.45

0.00

1,614.45

2010350

事业运行

238.27

238.27

0.00

20105

统计信息事务

43.98

0.00

43.98

2010508

统计抽样调查

11.98

0.00

11.98

2010599

其他统计信息事务支出

32.00

0.00

32.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

407.75

230.50

177.25

2013101

行政运行

230.50

230.50

0.00

2013102

一般行政管理事务

177.25

0.00

177.25

20140

信访事务

1,313.52

0.00

1,313.52

2014004

信访业务

1,313.52

0.00

1,313.52

207

文化旅游体育与传媒支出

469.04

151.84

317.20

20701

文化和旅游

469.04

151.84

317.20

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

2070109

群众文化

315.86

151.84

164.02

2070199

其他文化和旅游支出

153.18

0.00

153.18

208

社会保障和就业支出

1,141.74

945.62

196.12

20801

人力资源和社会保障管理事务

301.72

301.72

0.00

2080109

社会保险经办机构

154.43

154.43

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

147.29

147.29

0.00

20802

民政管理事务

194.12

0.00

194.12

2080208

基层政权建设和社区治理

194.12

0.00

194.12

20805

行政事业单位养老支出

579.15

579.15

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

236.29

236.29

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

118.18

118.18

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

224.68

224.68

0.00

20825

其他生活救助

2.00

0.00

2.00

2082502

其他农村生活救助

2.00

0.00

2.00

20828

退役军人管理事务

64.74

64.74

0.00

2082850

事业运行

64.74

64.74

0.00

210

卫生健康支出

298.01

144.70

153.31

21004

公共卫生

94.38

0.00

94.38

2100410

突发公共卫生事件应急处置

94.38

0.00

94.38

21007

计划生育事务

56.63

0.00

56.63

2100799

其他计划生育事务支出

56.63

0.00

56.63

21011

行政事业单位医疗

144.70

144.70

0.00

2101101

行政单位医疗

66.29

66.29

0.00

2101102

事业单位医疗

78.41

78.41

0.00

21014

优抚对象医疗

2.30

0.00

2.30

2101401

优抚对象医疗补助

2.30

0.00

2.30

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

211

节能环保支出

359.30

308.46

50.84

21101

环境保护管理事务

308.46

308.46

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

308.46

308.46

0.00

21103

污染防治

50.84

0.00

50.84

2110301

大气

45.00

0.00

45.00

2110302

水体

5.84

0.00

5.84

212

城乡社区支出

2,203.98

0.00

2,203.98

21203

城乡社区公共设施

181.34

0.00

181.34

2120303

小城镇基础设施建设

179.95

0.00

179.95

2120399

其他城乡社区公共设施支出

1.39

0.00

1.39

21205

城乡社区环境卫生

2,022.65

0.00

2,022.65

2120501

城乡社区环境卫生

2,022.65

0.00

2,022.65

213

农林水支出

3,459.47

367.94

3,091.52

21301

农业农村

396.66

367.94

28.72

2130104

事业运行

367.94

367.94

0.00

2130153

耕地建设与利用

28.63

0.00

28.63

2130199

其他农业农村支出

0.09

0.00

0.09

21302

林业和草原

114.58

0.00

114.58

2130234

林业草原防灾减灾

114.58

0.00

114.58

21307

农村综合改革

2,948.23

0.00

2,948.23

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

2,948.23

0.00

2,948.23

221

住房保障支出

149.15

149.15

0.00

22102

住房改革支出

149.15

149.15

0.00

2210201

住房公积金

149.15

149.15

0.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
        2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:重庆市璧山区人民政府璧泉街道办事处

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

2,544.31

302

商品和服务支出

423.69

310

资本性支出

30101

基本工资

765.14

30201

办公费

99.97

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

151.37

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

333.19

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

614.66

30205

水费

6.02

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

236.29

30206

电费

31.67

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

118.18

30207

邮电费

41.77

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

98.83

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

42.08

30211

差旅费

24.72

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

149.15

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

19.20

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

16.22

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

263.87

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

1.07

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

244.87

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

7.24

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

19.00

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

56.44

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

14.15

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

36.22

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

39.62

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

64.79

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

2,808.17

公用经费合计

423.69

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
          2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:重庆市璧山区人民政府璧泉街道办事处

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

1,156.10

1,156.10

0.00

1,156.10

0.00

212

城乡社区支出

0.00

1,156.10

1,156.10

0.00

1,156.10

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

620.43

620.43

0.00

620.43

0.00

2120803

城市建设支出

0.00

430.04

430.04

0.00

430.04

0.00

2120815

农村社会事业支出

0.00

39.40

39.40

0.00

39.40

0.00

2120816

农业农村生态环境支出

0.00

92.79

92.79

0.00

92.79

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

58.20

58.20

0.00

58.20

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

0.00

535.67

535.67

0.00

535.67

0.00

2121301

城市公共设施

0.00

531.59

531.59

0.00

531.59

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

0.00

4.08

4.08

0.00

4.08

0.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
        2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:重庆市璧山区人民政府璧泉街道办事处

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。

机构运行信息表

公开09

部门:重庆市璧山区人民政府璧泉街道办事处

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、三公经费支出

五、机关运行经费

190.08

(一)支出合计

36.22

36.22

(一)行政单位

190.08

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

36.22

36.22

六、资产信息

1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

11

2)公务用车运行维护费

36.22

36.22

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

2.主要领导干部用车

1)国内接待费

3.机要通信用车

1

其中:外事接待费

4.应急保障用车

1

2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

9

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

3

4.公务用车保有量(辆)

11

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

(一)政府采购支出合计

8.19

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

8.19

6.国内公务接待人次(人)

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

7.32

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

7.32

二、会议费

三、培训费

1.07

四、差旅费

27.12

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数

     为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
        2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



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