| [ 索引号 ] | 11500227552029565X/2026-00008 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区经济信息委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-02-12 | [ 发布日期 ] | 2026-02-12 |
重庆市璧山区经济和信息化委员会 2026年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行国家和重庆市关于工业、信息产业、中小企业的法律、法规、规章和方针政策。
2.负责提出本区工业、信息产业、中小企业固定资产投资规模和方向的建议。
3.监测分析工业、信息产业、中小企业等经济运行态势,统计并发布相关信息。
4.指导、协调和促进工业经济发展、工业经济结构调整和产业布局调整。
5.负责全区信息产业宏观管理,统筹推进全区工业化和信息化融合的相关工作。
6.强化招商统筹、制造业招商、园区招商指导职责。
7.组织协调信息安全保障体系的建设和电讯线缆保护工作,指导监督信息安全保障工作,协调处理网络与信息安全重大事件。
8.负责全区电力、天然气、液化天然气、液化石油气、醇基燃料、CNG站等行业的行政管理、行政执法。
9.组织协调工业环境保护工作,配合有关部门开展生态文明建设,拟订全区资源节约与综合利用的措施,负责资源综合利用、节约能源、清洁生产促进工作,负责全区工业节能监督管理工作。按规定权限核准、审批相关能源和节能技术改造项目。
10.拟订本区工业技术进步和高新技术产业发展的专项规划并组织实施,指导工业企业技术创新、技术引进和技术改造,组织工业领域关键共性技术及重点新产品开发,用高新技术及先进适用技术改造提升传统产业。
11.指导工业企业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理。
12.负责制定工业和信息化领域的人才建设规划并组织实施。负责工业企业人才培训体系的建设和管理,会同有关部门做好人才引进和人才培训工作。
13.负责全区招商统筹事务性工作,宣传贯彻招商投资的方针政策和法律、法规、规章。协助制定招商投资促进工作计划,建立信息报送和统计机制,协助制定全区招商投资促进工作考核办法并组织实施。
14.完成区委和区政府交办的其他任务。
(二)部门构成
部门本级内设机构7个,各机构规范简称依次为:办公室、经济运行科、规划投资科、信息化科、安全监察和能源科、科技教育科、政策法规科(行政审批科)。下设二级预算单位1个,重庆市璧山区工业和信息化发展服务中心。
纳入本部门2026年度预算编制的二级预算单位主要包括:重庆市璧山区经济和信息化委员会(本级)、重庆市璧山区工业和信息化发展服务中心2个单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数6128.71万元,其中:一般公共预算拨款6128.71万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入资金0万元,上级补助收入资金0万元,附属单位上缴收入资金0万元,事业单位经营收入资金0万元,其他收入资金0万元;收入比2025年减少8071.08万元,主要是一般公共预算拨款减少645.62万元,政府性基金预算拨款减少7425.47万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数6128.71万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出1464.4万元,社会保障和就业支出235.85万元,卫生健康支出32.97万元,资源勘探工业信息等支出4356.26万元,住房保障支出39.24万元;支出比2025年减少8071.08万元,主要是基本支出增加0.67万元,项目支出减少8071.76万元。
三、部门预算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收支。
2026年一般公共预算财政拨款收入6128.71万元,一般公共预算财政拨款支出6128.71万元,比2025年减少645.62万元。其中:基本支出788.56万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2025年增加0.67万元,主要原因是下属事业单位调入2人;项目支出5340.15万元,主要用于人才政策十条补助等重点工作,比2025年减少646.29万元,主要原因是减少非刚性项目支出。
(二)政府性基金预算财政拨款收支。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,比2025年减少7425.47万元,主要原因是本年度未安排政府性基金预算财政拨款项目。
(三)国有资本经营预算财政拨款收支。
2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算23.85万元,比2025年减少10.35万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费22万元,比2025年增加11.5万元,主要原因是相关项目支出增加;公务用车运行维护费1.85万元,比2025年减少1.15万元,主要原因是积极响应“过紧日子”的号召;公务用车购置费0万元,与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2026年一般公共预算财政拨款运行经费105.61万元,比2025年增加3.02万元,主要原因为下属单位调入2人;主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。
所属各预算单位政府采购预算总额0.35万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.35万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.35万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.35万元。
(三)绩效目标设置情况。
2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款5340.15万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2025年12月,本单位共有车辆1辆,其中业务用车1辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,执法执勤用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中业务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,执法执勤用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。
(五)委托业务费使用情况。2025年财拨委托业务费金额110.02万元,主要用于项目真实性核查。2026年预算委托业务费2万元,比2025年减少108.02万元,主要原因是减少非刚性项目。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。
(二)财政专户管理资金收入(教育收费收入):指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。
(三)事业收入(不含教育收费):指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划,结合上年度收入等情况进行预计。
(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。
(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。
(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
(七)其他收入:指债务收入、投资收益等收入,单位根据情况合理预计,全部编入预算。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、其他说明事项
单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异,系四舍五入导致。
单位预算公开联系人:朱思嘉 联系方式:023-41416093
附表:重庆市璧山区经济和信息化委员会2026年单位预算公开套表