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[ 索引号 ] 115002270093452323/2026-00040 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 璧山区健龙镇
[ 成文日期 ] 2026-02-14 [ 发布日期 ] 2026-02-14

重庆市璧山区健龙镇综合行政执法大队2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、城市管理、消防、应急管理交通运输、市场监管、自然资源、住房城乡建设等领域的行政执法权。

2.协调、配合区级有关部门及派驻机构开展联合执法。

3.完成镇党委、政府交办的其他任务。

(二)部门构成

1. 重庆市璧山区健龙镇综合行政执法大队为重庆市璧山区健龙镇人民政府所属财政全额补助公益类事业单位,机构规格为正科级。

2. 重庆市璧山区健龙镇综合行政执法大队事业编制10名。领导职数2名(队长1名、副队长1名)

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2026年年初预算数217.16万元,其中:一般公共预算拨款217.16万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入资金0万元,上级补助收入资金0万元,附属单位上缴收入资金0万元,事业单位经营收入资金0万元,其他收入资金0万元;收入2025增加6.84万元,主要是一般公共预算拨款增加6.84万元,政府性基金预算拨款与上年持平

(二)支出预算:2026年年初预算数217.16万元,其中:一般公共服务支出165.04万元,社会保障和就业支出33.02万元,卫生健康支出9.47万元,住房保障支出9.64万元;支出2025增加6.84万元,主要是基本支出增加6.84万元,项目支,与上年持平

三、单位预算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收支。

2026年一般公共预算财政拨款收入217.16万元,一般公共预算财政拨款支出217.16万元,比2025年增加6.84万元。其中:基本支出217.16万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出,比2025年增加6.84万元,主要原因是较上年编制人数增加1;项目支出0万元。

(二)政府性基金预算财政拨款收支。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致

(三)国有资本经营预算财政拨款收支。

2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年保持一致

四、三公经费情况说明

2026年无使用三公经费预算拨款安排的支出,与上年保持一致

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2026年一般公共预算财政拨款运行经费32.38万元,2025增加6.2万元,主要原因为较上年编制人数增加1;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况

2026年未安排政府采购预算,与上年保持一致

(三)绩效目标设置情况

2026项目预算支出,与上年保持一致

(四)国有资产占有使用情况

截至202512月,单位共有车辆0辆,与上年保持一致

(五)委托业务费使用情况2026年预算委托业务费0万元,2025持平

六、专业性名词解释

(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

(二)财政专户管理资金收入(教育收费收入):指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

(三)事业收入(不含教育收费):指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划,结合上年度收入等情况进行预计。

(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

(七)其他收入:指债务收入、投资收益等收入,单位根据情况合理预计,全部编入预算。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异,系四舍五入导致。

单位预算公开联系人:刘勇联系方式:13883348688

附表:重庆市璧山区健龙镇综合行政执法大队2026年单位预算公开套表


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