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[ 索引号 ] 11500227MB1603014R/2025-00142 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 璧山区住房城乡建委
[ 成文日期 ] 2025-09-28 [ 发布日期 ] 2025-09-28

重庆市璧山区住房保障和物业管理事务心2024年度决算公开说明

   一、单位基本情况

(一)职能职责

负责宣传贯彻国家、市住房保障和物业管理相关的法律、法规、规章和政策;负责实施公共租赁住房等保障性住房专项规划、年度计划;负责低收入住房困难家庭租赁补贴审核发放工作;负责公共租赁住房等保障性住房的分配安置及后期管理服务等事务工作;协助主管部门做好公共租赁住房等保障性住房项目的监督管理事务工作;协助主管部门做好城市棚户区改造工作;协助主管部门做好物业服务的指导监督管理事务工作和协调处理物业管理中重大矛盾纠纷工作;协助主管部门做好商品房物业维修资金和其他房屋维修资金管理的具体事务工作;承办区委、区政府及主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

重庆市璧山区住房保障和物业管理事务中心为重庆市璧山区住房和城乡建设委员会管理的财政全额补助公益一类事业单位,副处级。设内设机构5个:办公室、财务科、住房建设科、住房保障科、物业事务科。核定事业编制31名(干部)。其中:主任1名,副主任2名;内设机构科级领导职数5名。2024年机构无变化。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计5697.77万元,支出总计5697.77万元。收支较上年决算数增加2980.54万元,增长109.69%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年增加3043.81万元,住房保障支出增加3020.89万元。

2.收入情况。2024年度收入合计5697.77万元,较上年决算数增加2980.54万元,增长109.69%,一般公共预算财政拨款收入较上年增加2980.54万元。其中:财政拨款收入5697.77万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计5697.77万元,较上年决算数增加2980.54万元,增长109.69%,主要原因是住房保障支出增加3020.89万元。其中:基本支出790.4万元,占13.88%;项目支出4907.38万元,占86.13%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计11395.54万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加2980.54万元,增长109.69%。一般公共预算财政拨款收入较上年增加3043.81万元,住房保障支出增加3020.89万元。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入5576.96万元,较上年决算数增加3043.81万元,增长120.16%。主要原因是住房保障收入增加。较年初预算数减少3295.26万元,减少37.15%。主要原因是保障性租赁住房房源筹集项目和配售型住房项目专项资金支付减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5576.96万元,较上年决算数增加3043.81万元,增长120.16%。主要原因是住房保障支出增加。较年初预算数减少3295.26万元,下降37.15%。主要原因是保障性租赁住房房源筹集项目和配售型住房项目专项资金支付减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出187.71万元,占3.37%,较年初预算数减少16.8万元,下降8.22%,主要原因是单位职工社保缴费基数发生变化。

2)卫生健康支出33.94万元,占0.61%,较年初预算数减少3.7万元,下降9.83%,主要原因是单位职工社保缴费基数发生变化。

3)城乡社区支出643.18万元,占11.54%,较年初预算数减少215.75万元,下降25.12%,主要原因是压减支出。

4)住房保障支出4712.12万元,占84.5%,较年初预算数减少3258.01万元,下降40.88%,主要原因是支付专项资金减少,主要是保障性租赁住房房源筹集项目和配售型住房项目。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出790.4万元。其中:人员经费688.81万元,较上年决算数增加116.72万元,增长20.41%,主要原因是社保缴费基数发生变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费101.58万元,较上年决算数减少32.47万元,下降24.23%,主要原因是压减支出,差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、福利费、工会补助等经费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入120.81万元,较上年决算数减少63.27万元,下降34.37%,主要原因是减少了公共租赁住房建设项目尾款及配套费拨付。本年支出120.81万元,较上年决算数减少63.27万元,下降34.37%,主要原因是未及时拨付公共租赁住房小区零星维修维护服务项目支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计2.86万元,较年初预算数减少1.14万元,下降28.5%,主要原因是从严控制“三公”经费,大力压缩支出。较上年支出数减少0.05万元,下降1.72,主要原因是从严控制“三公”经费,大力压缩支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是我单位无因公出国(境)计划。较上年支出数无增减,主要原因是我单位无因公出国(境)计划。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是我单位当年无公务车购置计划。较上年支出数无增减,主要原因是我单位当年无公务车购置计划

公务车运行维护费2.63万元,主要用于区内区外因公出行、公共租赁住房小区住用安全巡排查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.87万元,下降24.86%,主要原因是从严管理公务用车。较上年支出数减少0.15万元,下降5.4%,主要原因是从严管理公务用车。

公务接待费0.23万元,主要用于接待其他区县单位到本单位学习调研工作,接受市级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.27万元,下降54%,主要原因是减少不必要的公务接待;强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.09万元,增长64.29%,主要原因是增加公务接待1次。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待3批次23人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费100元,车均购置费0万元,车均维护费2.63万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是年初没有会议计划,财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出0.37万元,较上年决算数减少0.52万元,下降58.43%,主要原因是减少了执法培训和市相关部门组织的培训。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额207.71万元,其中:政府采购货物支出17.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出190万元。授予中小企业合同金额190万元,占政府采购支出总额的91.48%,其中:授予小微企业合同金190万元,占政府采购支出总额的91.48%。主要用于公租房小区智能管理系统项目。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和18个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金9466.38万元。

部门整体绩效自评表

详见附件1

项目支出绩效自评表(二级项目)

详见附件2

(二)部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我单位2024年全区城镇保障性安居工程开展了绩效评价。区住房物业事务中心负责的租赁住房保障得分为68.67分,评价等次为中等。主要原因是2024年未下达我区配售型保障性住房项目建设任务而将其纳入评价。

绩效评价发现了区住房物业事务中心未实施配售型保障性住房项目且住房保障未进行推广,提出科学精准编制项目预算,加大资金使用的监管力度等下一步工作建议。

   六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

曹艳丽023-41422371



收入支出决算总表




公开01

单位:重庆市璧山区住房保障和物业管理事务中心


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

5,576.96

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入

120.81

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入


八、社会保障和就业支出

187.71



九、卫生健康支出

33.94



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出

763.99



十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

4,712.12



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

5,697.77

本年支出合计

5,697.77

使用非财政拨款结余(含专用结余)


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

5,697.77

总计

5,697.77

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
     2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位:重庆市璧山区住房保障和物业管理事务中心







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

5,697.77

5,697.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

187.71

187.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

151.29

151.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.67

58.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

29.34

29.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

63.28

63.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

36.42

36.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

36.42

36.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

33.94

33.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

33.94

33.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

29.40

29.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.54

4.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

763.99

763.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

120.81

120.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

120.81

120.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

643.18

643.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

643.18

643.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

4,712.12

4,712.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

4,681.47

4,681.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210101

廉租住房

664.06

664.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210107

保障性住房租金补贴

6.41

6.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210110

保障性租赁住房

4,011.00

4,011.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

30.65

30.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

30.65

30.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
  

  

支出决算表

单位重庆市璧山区住房保障和物业管理事务中心





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

5,697.77

790.40

4,907.38

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

187.71

151.29

36.42

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

151.29

151.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.67

58.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

29.34

29.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

63.28

63.28

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

36.42

0.00

36.42

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

36.42

0.00

36.42

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

33.94

33.94

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

33.94

33.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

29.40

29.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.54

4.54

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

763.99

574.52

189.48

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

120.81

0.00

120.81

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

120.81

0.00

120.81

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

643.18

574.52

68.67

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

643.18

574.52

68.67

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

4,712.12

30.65

4,681.47

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

4,681.47

0.00

4,681.47

0.00

0.00

0.00

2210101

廉租住房

664.06

0.00

664.06

0.00

0.00

0.00

2210107

保障性住房租金补贴

6.41

0.00

6.41

0.00

0.00

0.00

2210110

保障性租赁住房

4,011.00

0.00

4,011.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

30.65

30.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

30.65

30.65

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

单位重庆市璧山区住房保障和物业管理事务中心




公开04




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

5,576.96

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款

120.81

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

187.71

187.71





九、卫生健康支出

33.94

33.94





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出

763.99

643.18

120.81




十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

4,712.12

4,712.12





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

5,697.77

本年支出合计

5,697.77

5,576.96

120.81


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

5,697.77

总计

5,697.77

5,576.96

120.81


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位重庆市璧山区住房保障和物业管理事务中心


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

5,576.96

790.40

4,786.56

208

社会保障和就业支出

187.71

151.29

36.42

20805

行政事业单位养老支出

151.29

151.29

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.67

58.67

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

29.34

29.34

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

63.28

63.28

0.00

20808

抚恤

36.42

0.00

36.42

2080899

其他优抚支出

36.42

0.00

36.42

210

卫生健康支出

33.94

33.94

0.00

21011

行政事业单位医疗

33.94

33.94

0.00

2101102

事业单位医疗

29.40

29.40

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.54

4.54

0.00

212

城乡社区支出

643.18

574.52

68.67

21299

其他城乡社区支出

643.18

574.52

68.67

2129999

其他城乡社区支出

643.18

574.52

68.67

221

住房保障支出

4,712.12

30.65

4,681.47

22101

保障性安居工程支出

4,681.47

0.00

4,681.47

2210101

廉租住房

664.06

0.00

664.06

2210107

保障性住房租金补贴

6.41

0.00

6.41

2210110

保障性租赁住房

4,011.00

0.00

4,011.00

22102

住房改革支出

30.65

30.65

0.00

2210201

住房公积金

30.65

30.65

0.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位重庆市璧山区住房保障和物业管理事务中心




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

625.23

302

商品和服务支出

101.58

310

资本性支出


30101

基本工资

144.70

30201

办公费

21.39

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

4.92

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金


30203

咨询费

7.80

31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

314.84

30205

水费

0.18

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

58.67

30206

电费

9.65

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

29.34

30207

邮电费

1.48

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

20.78

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

7.88

30211

差旅费

1.37

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

30.65

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

9.30

30213

维修(护)费

0.80

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

4.15

30214

租赁费

0.45

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

63.59

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

0.37

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

0.23

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

58.36

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

1.12

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

5.20

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

20.03

31206

其他资本性补助


30309

奖励金

0.02

30229

福利费

11.64

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

2.63

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用


39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

22.46

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

688.81

公用经费合计

101.58

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位重庆市璧山区住房保障和物业管理事务中心





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

120.81

120.81

0.00

120.81

0.00

212

城乡社区支出

0.00

120.81

120.81

0.00

120.81

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

120.81

120.81

0.00

120.81

0.00

2120803

城市建设支出

0.00

120.81

120.81

0.00

120.81

0.00

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位重庆市璧山区住房保障和物业管理事务中心


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

单位重庆市璧山区住房保障和物业管理事务中心



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费


(一)支出合计

2.86

2.86

(一)行政单位


1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

2.63

2.63

六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

1

(2)公务用车运行维护费

2.63

2.63

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

0.23

0.23

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

0.23

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

1

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

1

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

3

(一)政府采购支出合计

207.71

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

17.71

6.国内公务接待人次(人)

23

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出

190.00

7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

190.00

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

190.00

二、会议费




三、培训费

0.37



四、差旅费

1.37



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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