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[ 索引号 ] 11500227MB1665071K/2025-00006 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 璧山区应急局
[ 成文日期 ] 2025-02-11 [ 发布日期 ] 2025-02-11

重庆市璧山区应急管理局(本级)2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

根据《中共重庆市璧山区委办公室 重庆市璧山区人民政府办公室关于印发〈重庆市璧山区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(璧山委办发〔2019〕48号)文件,重庆市璧山区应急管理局主要具有以下职能职责:

1.负责应急管理工作,指导各部门和璧山高新区管委会、绿岛新区管委会、国家农业科技园区管委会及各镇街(以下简称各镇街及管委会)应对安全生产类、自然灾害类等突发事件、综合防灾减灾救灾和防震减灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产以及防震减灾等管理规定,组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾以及防震减灾规划,监督实施相关行业安全生产规程和标准。

3.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担区自然灾害应急指挥部、区事故灾难应急指挥部、区防汛抗旱指挥部、区地质灾害抢险救援指挥部、区抗震救灾指挥部、区森林防火指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助区委、区政府指定的负责人组织灾害应急处置工作。

4.组织协调灾害救助工作,组织、指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

5.依法行使全区安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇街及管委会安全生产工作,组织开展安全生产巡查考核工作。承担区政府安全生产委员会日常工作。

6.按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

7.依法组织开展生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

8.以及完成区委、区政府交办的其他任务等。

(二)单位构成

重庆市璧山区应急管理局(本级)内设机构7个,各机构规范简称依次为:办公室、应急指挥中心、事故灾害救援科、安全生产综合协调科、自然灾害防治协调科、危险化学品和矿山安全监督管理科(行政审批科)、工贸安全监管管理科。共有编制18个,其中行政编制17个,机关工勤编制1个。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数1535.4万元,其中:一般公共预算拨款1535.4万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入资金0万元,上级补助收入资金0万元,附属单位上缴收入资金0万元,事业单位经营收入资金0万元,其他收入资金0万元;收入比2024年减少434.89万元,主要是一般公共预算拨款减少434.89万元,政府性基金预算拨款增加0万元,主要原因是本年度起本级和下属单位实行财务独立核算,下属单位经费不再纳入本级预算。

(二)支出预算:2025年年初预算数1535.4万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出100.58万元,卫生健康支出33.9万元,住房保障支出32.21万元,灾害防治及应急管理支出1368.71万元;支出比2024年减少434.89万元,主要是基本支出减少844.49万元,主要原因是本年度起本级和下属单位实行财务独立核算,下属单位人员经费不再纳入本级预算;项目支出增加409.6万元,主要原因是本年度起部分上年结转项目资金纳入年初预算。

按照我区预算管理要求,结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映,上述收入包括2024年结转并编制到2025年预算的资金。

三、单位预算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收支。

2025年一般公共预算财政拨款收入1535.4万元,一般公共预算财政拨款支出1535.4万元,比2024年减少434.89万元,主要原因是本年度起本级和下属单位实行财务独立核算,下属单位人员经费不再纳入本级预算。其中:基本支出545.07万元,主要用于保障本级在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出,比2024年减少844.49万元,主要原因是本年度起本级和下属单位实行财务独立核算,下属单位人员经费不再纳入本级预算;项目支出990.33万元,主要用于安全生产和防灾减灾救灾重点工作,比2024年增加409.6万元,主要原因是本年度起部分上年结转项目资金纳入年初预算。

(二)政府性基金预算财政拨款收支。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

(三)国有资本经营预算财政拨款收支。

2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算31.5万元,比2024年减少4.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平,主要原因是本年度无因公出国安排;公务接待费4.5万元,与上年持平,主要原因是厉行节约,坚持过“紧日子”;公务用车运行维护费27万元,比2024年减少4.5万元,主要原因是厉行节约,坚持过“紧日子”;公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因是厉行节约,暂无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2025年一般公共预算财政拨款运行经费103.24万元,比2024年减少181.86万元,主要原因为本年度起本级和下属单位实行财务独立核算,下属单位公用经费不再纳入本级预算;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。

2025年政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。

2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款990.33万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2024年12月,本单位共有车辆9辆,其中业务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车6辆,特种专业技术用车3辆,执法执勤用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中业务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,执法执勤用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

(二)财政专户管理资金收入(教育收费收入):指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

(三)事业收入(不含教育收费):指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划,结合上年度收入等情况进行预计。

(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

(七)其他收入:指债务收入、投资收益等收入,单位根据情况合理预计,全部编入预算。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异,系四舍五入导致。

    单位预算公开联系人:李丹      联系方式:023-41425648

附表:重庆市璧山区应急管理局(本级)2025年单位预算公开套表

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