[ 索引号 ] | 11500227009344635U/2025-00004 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 璧山区财政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-02-07 | [ 发布日期 ] | 2025-02-07 |
重庆市璧山区人民政府青杠街道办事处 2025年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.执行区级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令;执行本街道的经济和社会发展规划、预算,管理本街道的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。
2.推动产业结构调整,转变农业发展方式,优化发展环境。
3.关注和改善民生,加快社会事业发展,推动公共服务均等化;保护合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益。
4.全面落实支农惠农政策,增加农民收入。
5.加强生态建设和保护,加大环境整治,完善和落实环境保护政策。
6.不断强化社会维稳体系,加强农村社会治安综合治理,防范和化解农村社会矛盾,确保社会稳定。
7.完成上级交办的其他事项。
(二)部门构成
部门本级内设机构5个,各机构规范简称依次为:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下设二级预算单位5个,分别是:重庆市璧山区青杠街道便民服务中心(重庆市璧山区青杠街道退役军人服务站)、重庆市璧山区青杠街道综合行政执法大队、重庆市璧山区青杠街道新时代文明实践服务中心、重庆市璧山区青杠街道产业发展服务中心、重庆市璧山区青杠街道城镇建设服务中心。
纪工委、武装部按照有关规定设置,具体工作分别由党的建设办公室、平安法治办公室明确的相关岗位承担。
工会、团委、妇联等群团按章程设置,具体工作由党的建设办公室明确的相关岗位承担。
纳入本部门2025年度预算编制的二级预算单位主要包括:重庆市璧山区人民政府青杠街道办事处(本级)、重庆市璧山区青杠街道便民服务中心(重庆市璧山区青杠街道退役军人服务站)、重庆市璧山区青杠街道综合行政执法大队、重庆市璧山区青杠街道新时代文明实践服务中心、重庆市璧山区青杠街道产业发展服务中心、重庆市璧山区青杠街道城镇建设服务中心6个单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数9469.2万元,其中:一般公共预算拨款8831.13万元,政府性基金预算拨款638.07 万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入资金0万元,上级补助收入资金0万元,附属单位上缴收入资金0万元,事业单位经营收入资金0万元,其他收入资金0万元;收入比2024年增加732.1万元,主要是一般公共预算拨款增加94.03万元,政府性基金预算拨款增加638.07万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数9469.2万元,其中:一般公共服务支出3470.7万元,文化旅游体育与传媒支出235.09万元,社会保障和就业支出1021.13万元,卫生健康支出206.47万元,节能环保支出55.26万元,城乡社区支出2381.75万元,农林水支出1946.53万元,住房保障支出152.27万元;支出比2024年增加732.1万元,主要是基本支出增加69.62万元,项目支出增加662.48万元。
按照我区预算管理要求,结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映,上述收入包括2024年结转并编制到2025年预算的资金。
三、部门预算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收支。
2025年一般公共预算财政拨款收入8831.13万元,一般公共预算财政拨款支出8831.13万元,比2024年增加94.03万元。其中:基本支出3219.72万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2024年增加69.62万元,主要原因是人员增加、调资、保险基数增加等工资福利及社会保险缴费增加;项目支出5611.41万元,主要用于基层组织、环卫工人、西部志愿者、环卫清漂员、非全日制公益岗位人员、交通劝导员、聘用人员、专职巡逻队员、公益岗位、机关办公楼保安、机关伙食团外包劳务、农村保洁员、森林防火、公共管理服务电费、肇事肇祸精神障碍患者监护人以奖代补、重大节日慰问、老体协、办公楼基础服务、市政车辆运行维护、人大工作、民政事务、计生卫生、党建工作、土地租金、市政维修管护、信访维稳、乡村振兴、人居环境、耕地保护、生态河长、301公交线路补贴、基层阵地建设、城镇基础设施建设维护等重点工作,比2024年增加662.48万元,主要原因是2024年结转项目编制到2025年预算。
(二)政府性基金预算财政拨款收支。
2025年政府性基金预算财政拨款收入638.07万元,政府性基金预算支出638.07万元,主要用于文化中心大楼修缮、花蛇沟、龙家河河道治理、灌溉设施恢复、公交站亭建设、金凤隧道璧山段前期拆迁工作、住房安置款、大字社区养老服务站建设、清明经适房分房等重点工作,比2024年增加638.07万元,主要原因是2024年政府性基金结转项目编制到2025年预算。
(三)国有资本经营预算财政拨款收支。
2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算14万元,比2024年减少1.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平,主要原因是近几年街道均未安排人员出国出访,所以2025年未安排因公出国(境)费用预算;公务接待费5万元,与上年持平,主要原因是规范公务接待的标准及范围,保持并逐步减少公务接待费;公务用车运行维护费9万元,比2024年减少1.5万元,主要原因是规范缩减公务用车运行维护费的标准;公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因是2025年也未安排购置公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2025年一般公共预算财政拨款运行经费454.9万元,比2024年减少89.21万元,主要原因是人均公用经费减少;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。
所属各预算单位政府采购预算总额9.65万元:政府采购货物预算9.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购9.65万元:政府采购货物预算 9.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。
2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款5611.41 万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆26辆,其中业务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,特种专业技术用车23辆,执法执勤用车1辆,其他按照规定配备的公务用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中业务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,执法执勤用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。
(二)财政专户管理资金收入(教育收费收入):指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。
(三)事业收入(不含教育收费):指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划,结合上年度收入等情况进行预计。
(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。
(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。
(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
(七)其他收入:指债务收入、投资收益等收入,单位根据情况合理预计,全部编入预算。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、其他说明事项
部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异,系四舍五入导致。
部门预算公开联系人:万渝 联系方式:023-64301005
附表:重庆市璧山区人民政府青杠街道办事处2025年部门预算公开套表